Faktúry 2019 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190283   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekom. služby 10/19  36,10 
vrátane DPH
áno    8.11.2019  14.11.2019  28.1.2020 
20190276   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup internetu za 10/19  81,73 
vrátane DPH
áno    5.11.2019  06.11.2019  28.1.2020 
20190259   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. popl. 9/19  34,52 
vrátane DPH
áno    9.10.2019  15.10.2019  27.1.2020 
20190254   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup internetu za 9/19  81,73 
vrátane DPH
áno    7.10.2019  08.10.2019  27.1.2020 
20190222   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup na internet 8/19  81,73 
vrátane DPH
áno    6.9.2019  12.09.2019  27.1.2020 
20190221   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel. popl. za 8/19  30,97 
vrátane DPH
áno    9.9.2019  12.09.2019  27.1.2020 
20190207   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. popl. za 7/19  48,00 
vrátane DPH
áno    8.8.2019  12.08.2019  27.1.2020 
20190203   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup na internet 7/19  81,73 
vrátane DPH
áno    6.8.2019  12.08.2019  27.1.2020 
20190186   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel.popl. 6/19  48,00 
vrátane DPH
áno    9.7.2019  10.07.2019  24.1.2020 
20190183   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup na internet 7/19  81,73 
vrátane DPH
áno    4.7.2019  10.07.2019  24.1.2020 
20190154   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. popl. za 5/19  48,00 
bez DPH
áno    7.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190146   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup internetu za 5/19  81,73 
vrátane DPH
áno    4.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190125   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. poplatky za 4/19  48,00 
vrátane DPH
áno    10.5.2019  14.05.2019  23.1.2020 
20190118   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  služby pevnej siete a internetu za 4/19  81,73 
vrátane DPH
áno    06.05.2019  13.05.2019  29.5.2019 
20190090   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telefon.poplatky za 3/19  48,00 
vrátane DPH
áno    10.04.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190089   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet za 3/19  81,73 
vrátane DPH
áno    08.04.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190059   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup internetu 2/19  81,73 
vrátane DPH
áno    07.03.2019  15.03.2019  29.3.2019 
20190057   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  popl. telef. za 2/19  48,00 
vrátane DPH
áno    06.03.2019  15.03.2019  29.3.2019 
20190028   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  popl. za telef. služby 1/19  48,52 
vrátane DPH
áno    06.02.2019  12.02.2019  29.3.2019 
20190026   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup na internet 1/19  81,73 
vrátane DPH
áno    05.02.2019  07.02.2019  29.3.2019 
20190008   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. popl. za 12/18  48,00 
vrátane DPH
áno    07.01.2019  10.01.2019  19.3.2019 
20190007   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup na internet za 12/19  81,73 
vrátane DPH
áno    07.01.2019  10.01.2019  19.3.2019 
201090322   Školská jedáleň - maď.
Adyho 9, 943 01 Štúrovo
36110744  strava detí 11/19  2,16 
vrátane DPH
  48/2019  9.12.2019  11.12.2019  28.1.2020 
20190173   Školská jedáleň - maď.
Adyho 9, 943 01 Štúrovo
36110744  strava detí 6/19  56,78 
vrátane DPH
  48/2018  27.6.2019  28.06.2019  24.1.2020 
20190155   Školská jedáleň - maď.
Adyho 9, 943 01 Štúrovo
36110744  telef. popl. za 5/19  64,48 
bez DPH
  48/2018  7.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190122   Školská jedáleň - maď.
Adyho 9, 943 01 Štúrovo
36110744  strava detí za 4/19  60,12 
bez DPH
  48/2018  07.05.2019  13.05.2019  29.5.2019 
20190083   Školská jedáleň - maď.
Adyho 9, 943 01 Štúrovo
36110744  strava detí za 3/19  66,80 
bez DPH
  48/2018  03.04.2019  09.04.2019  28.5.2019 
20190056   Školská jedáleň - maď.
Adyho 9, 943 01 Štúrovo
36110744  strava detí za 2/19  50,10 
bez DPH
  48/2018  06.03.2019  15.03.2019  29.3.2019 
20190036   Školská jedáleň - maď.
Adyho 9, 943 01 Štúrovo
36110744  Strava detí za 1/19  47,85 
bez DPH
  48/2018  13.02.2019  20.02.2019  29.3.2019 
20190354   Servis elektrospotrebičov
Sampayho 3, 943 42 Gbelcet
36531839  nákup elektro.spotr.  198,67 
vrátane DPH
  100/19  30.12.2019  31.12.2019  28.1.2020 
20190307   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné 12/19  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    2.1.2.2019  03.12.2019  28.1.2020 
20190286   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné 11/19  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    3.10.2019  14.11.2019  28.1.2020 
20190270   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné 10/19  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    3.10.2019  28.10.2019  27.1.2020 
20190248   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vyúčtovanie vodné a stočné  -150,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    3.10.2019  07.10.2019  27.1.2020 
20190228   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné 9/19  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    27.02.2019  12.09.2019  27.1.2020 
20190227   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné 8/19  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    27.02.2019  12.09.2019  27.1.2020 
20190179   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné 7/19  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    27.02.2019  10.07.2019  24.1.2020 
20190157   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  platba za vodné a stočné za 6/19  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    27.02.2019  14.06.2019  24.1.2020 
20190124   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  preddavok na vodné a stočné za 5/19  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    27.02.2019  13.05.2019  29.5.2019 
20190076   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vyúčt. vodné a stočné za 2-3/19  305,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    29.03.2019  15.04.2019  28.5.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť