Faktúry 2019 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190011   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží od 1.-30.12.2018  21,37 
vrátane DPH
áno    10.01.2019  15.01.2019  19.3.2019 
20190313   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 12/19  1015,24 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    3.12.2019  06.12.2019  28.1.2020 
20190277   Magna energia a.s.
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
35743565  plyn 11/19  1015,24 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    5.11.2019  06.11.2019  28.1.2020 
20190247   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 10/19  1015,24 
bez DPH
Zmluva č. P3430/2019    2.10.2019  03.10.2019  27.1.2020 
20190219   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 9/19  1015,24 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    3.9.2019  10.09.2019  27.1.2020 
20190202   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 8/19  1015,24 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    5.8.2019  12.08.2019  27.1.2020 
20190180   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 7/19  1015,24 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    3.7.2019  10.07.2019  24.1.2020 
20190153   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 6/19  1015,24 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    7.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190120   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565     
bez DPH
Zmluva č. P3430/2019    06.05.2019  13.05.2019  29.5.2019 
20180082   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 4/19  756,00 
vrátane DPH
Zmuva č. P1397/2015    02.04.2019  09.04.2019  28.5.2019 
20190055   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 3/19  756,00 
vrátane DPH
P1397/2015    05.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190030   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 1/19  756,00 
vrátane DPH
P1397/2015    08.02.2019  12.02.2019  29.3.2019 
20190016   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. plynu za rok 2018  1709,80 
vrátane DPH
P1397/2015    16.01.2019  18.01.2019  19.3.2019 
20190005   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 01/2018  653,29 
vrátane DPH
P1397/2015    03.12.2019  10.01.2019  19.3.2019 
20190331   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia 9.12.2019  198,00 
vrátane DPH
  81/19  13.12.2019  16.12.2019  28.1.2020 
20190304   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia 25.11.2019  201,00 
vrátane DPH
  75/19  28.11.2019  29.11.2019  28.1.2020 
20190281   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia 4.11.2019  189,00 
vrátane DPH
  74/19  8.11.2019  14.11.2019  28.1.2020 
20190268   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia dňa 21.10.2019  189,00 
vrátane DPH
  69/19  21.10.2019  22.10.2019  27.1.2020 
20190267   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia dňa 14.10.2019  189,00 
bez DPH
  68/19  21.10.2019  22.10.2019  27.1.2020 
20190239   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia 6.9.2019  189,00 
vrátane DPH
  61/19  23.9.2019  26.09.2019  27.1.2020 
20190165   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia 17.6.19  189,00 
bez DPH
  33/19  20.6.2019  24.06.2019  24.1.2020 
20190148   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia dňa 20.6.2019  189,00 
vrátane DPH
  25/19  5.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190112   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia 24.4.2019  189,00 
bez DPH
  13/19  02.05.2019  06.05.2019  29.5.2019 
20190111   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia 25.3.2019  189,00 
bez DPH
  12/19  02.05.2019  06.05.2019  29.5.2019 
20190110   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia 5.3.2019  189,00 
bez DPH
  11/19  02.05.2019  06.05.2019  29.5.2019 
20190206   Monika Rusinová-VALOA
Družstevná 127/19, 044 42 Rozhanovce
34376381  Sada dopravných značiek 16 ks  260,00 
vrátane DPH
  41/19  8.8.2019  12.08.2019  27.1.2020 
20190333   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  Notebook HP  551,78 
vrátane DPH
  86/19  13.12.2019  17.12.2019  28.1.2020 
20190324   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  nákup skartovačky, projektor s plátnom, myš logitech  704,50 
vrátane DPH
  83/19  10.12.2019  12.12.2019  28.1.2020 
20190315   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv. servis 12/19  36,00 
vrátane DPH
áno    5.12.2019  06.12.2019  28.1.2020 
20190288   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis 11/19  36,00 
vrátane DPH
áno    11.11.2019  14.11.2019  28.1.2020 
20190257   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis 10/19  36,00 
vrátane DPH
áno    14.10.2019  15.10.2019  27.1.2020 
20190242   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  tlačiareň Epson M1170  262,00 
vrátane DPH
  71/19  24.9.2019  26.09.2019  27.1.2020 
20190214   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis  105,00 
vrátane DPH
áno    23.8.2019  26.08.2019  27.1.2020 
20190201   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  Zmluv. servis 8/19  36,00 
vrátane DPH
áno    5.8.2019  06.08.2019  27.1.2020 
20190182   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv. servis 7/19  36,00 
vrátane DPH
áno    4.7.2019  10.07.2019  24.1.2020 
20190156   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv. servis za 5/19  36,00 
bez DPH
áno    10.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190127   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis za 5/19  66,00 
vrátane DPH
áno    10.5.2019  14.05.2019  23.1.2020 
20190085   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis za 4/19  36,00 
bez DPH
áno    04.03.2019  09.04.2019  28.5.2019 
20190064   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv.servis PC za 3/19  36,00 
bez DPH
áno    13.03.2019  15.03.2019  29.3.2019 
20190037   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  servis PC za 2/19  71,00 
bez DPH
áno    14.02.2019  20.02.2019  29.3.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť