Faktúry 2019 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180010   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  strava detí za 12/18  274,02 
bez DPH
  49/18  09.01.2019  15.01.2019  19.3.2019 
20190331   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia 9.12.2019  198,00 
vrátane DPH
  81/19  13.12.2019  16.12.2019  28.1.2020 
20190304   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia 25.11.2019  201,00 
vrátane DPH
  75/19  28.11.2019  29.11.2019  28.1.2020 
20190281   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia 4.11.2019  189,00 
vrátane DPH
  74/19  8.11.2019  14.11.2019  28.1.2020 
20190268   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia dňa 21.10.2019  189,00 
vrátane DPH
  69/19  21.10.2019  22.10.2019  27.1.2020 
20190267   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia dňa 14.10.2019  189,00 
bez DPH
  68/19  21.10.2019  22.10.2019  27.1.2020 
20190239   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia 6.9.2019  189,00 
vrátane DPH
  61/19  23.9.2019  26.09.2019  27.1.2020 
20190165   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia 17.6.19  189,00 
bez DPH
  33/19  20.6.2019  24.06.2019  24.1.2020 
20190148   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia dňa 20.6.2019  189,00 
vrátane DPH
  25/19  5.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190112   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia 24.4.2019  189,00 
bez DPH
  13/19  02.05.2019  06.05.2019  29.5.2019 
20190111   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia 25.3.2019  189,00 
bez DPH
  12/19  02.05.2019  06.05.2019  29.5.2019 
20190110   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia 5.3.2019  189,00 
bez DPH
  11/19  02.05.2019  06.05.2019  29.5.2019 
20190345   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo
37311204  nákup inter.zar.  357,00 
bez DPH
  91/19  19.12.2019  20.12.2019  28.1.2020 
20190338   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo
37311204  nákup inter. zar.  443,00 
vrátane DPH
  93/19  17.12.2019  18.12.2019  28.1.2020 
20190336   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo
37311204  nákup inter. zar.  827,00 
vrátane DPH
  91/19  16.12.2019  18.12.2019  28.1.2020 
20190335   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo
37311204  nákup inter. zar.  632,00 
vrátane DPH
  90/19  16.12.2019  17.12.2019  28.1.2020 
20190334   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo
37311204  nákup inter. zar.  905,00 
vrátane DPH
  92/19  16.12.2019  17.12.2019  28.1.2020 
20190215   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo
37311204  zariadenie pre zam. NP 614  1220,00 
vrátane DPH
  47/19  26.8.2019  27.08.2019  27.1.2020 
20190273   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotr. el.energie 1.10.-14.10.2019  209,71 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E    31.10.2019  06.11.2019  28.1.2020 
20190256   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotr. el. energie 9/19  398,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E    8.10.2019  15.10.2019  27.1.2020 
20190226   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  el. en. za 8/19  315,17 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E    10.09.2019  12.09.2019  27.1.2020 
20190205   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotr. el.en. za 7/19  337,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    7.8.2019  12.08.2019  27.1.2020 
20190184   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotr. el. en. 6/19  331,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    4.7.2019  10.07.2019  24.1.2020 
20190160   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotreba el. energie  414,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    13.6.2019  17.06.2019  24.1.2020 
20190128   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotr. el.energie za 4/19  400,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E    10.5.2019  14.05.2019  23.1.2020 
20190093   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotreba el.energie za 3/19  471,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    10.04.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190058   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotr.el. energie 2/19  483,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    06.03.2019  15.03.2019  29.3.2019 
20190033   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  el. energia za 1/19  665,86 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    08.02.2019  12.02.2019  29.3.2019 
20190015   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotr.el. en. za 12/18  611,92 
bez DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    16.01.2019  18.01.2019  19.3.2019 
20190329   Izsák Company s.r.o.
Ďumbierska 4, 940 64 Nové Zámky
36558311  pravidelný servis Nissan  190,39 
vrátane DPH
  84/19  12.12.2019  16.12.2019  28.1.2020 
20190307   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné 12/19  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    2.1.2.2019  03.12.2019  28.1.2020 
20190286   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné 11/19  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    3.10.2019  14.11.2019  28.1.2020 
20190270   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné 10/19  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    3.10.2019  28.10.2019  27.1.2020 
20190248   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vyúčtovanie vodné a stočné  -150,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    3.10.2019  07.10.2019  27.1.2020 
20190228   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné 9/19  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    27.02.2019  12.09.2019  27.1.2020 
20190227   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné 8/19  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    27.02.2019  12.09.2019  27.1.2020 
20190179   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné 7/19  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    27.02.2019  10.07.2019  24.1.2020 
20190157   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  platba za vodné a stočné za 6/19  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    27.02.2019  14.06.2019  24.1.2020 
20190124   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  preddavok na vodné a stočné za 5/19  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    27.02.2019  13.05.2019  29.5.2019 
20190076   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vyúčt. vodné a stočné za 2-3/19  305,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    29.03.2019  15.04.2019  28.5.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť