Faktúry 2019 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190059   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup internetu 2/19  81,73 
vrátane DPH
áno    07.03.2019  15.03.2019  29.3.2019 
20190057   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  popl. telef. za 2/19  48,00 
vrátane DPH
áno    06.03.2019  15.03.2019  29.3.2019 
20190028   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  popl. za telef. služby 1/19  48,52 
vrátane DPH
áno    06.02.2019  12.02.2019  29.3.2019 
20190026   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup na internet 1/19  81,73 
vrátane DPH
áno    05.02.2019  07.02.2019  29.3.2019 
20190008   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. popl. za 12/18  48,00 
vrátane DPH
áno    07.01.2019  10.01.2019  19.3.2019 
20190007   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup na internet za 12/19  81,73 
vrátane DPH
áno    07.01.2019  10.01.2019  19.3.2019 
20190354   Servis elektrospotrebičov
Sampayho 3, 943 42 Gbelcet
36531839  nákup elektro.spotr.  198,67 
vrátane DPH
  100/19  30.12.2019  31.12.2019  28.1.2020 
20190308   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochr. majetku 11/19  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    2.12.2019  03.12.2019  28.1.2020 
20190275   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  ochr. majetku 10/19  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    4.11.2019  06.11.2019  28.1.2020 
20190245   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 9/19  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    1.10.2019  03.10.2019  27.1.2020 
20190217   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochr. majetku 8/19  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2016    2.9.2019  03.09.2019  27.1.2020 
20190199   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  ochr. majetku za 7/19  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    1.8.2019  06.08.2019  27.1.2020 
20190176   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  ochrana majetku 6/19  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    1.7.2019  03.07.2019  24.1.2020 
20190143   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  ochr. majetku za 5/19   46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    3.6.2019  05.06.2019  24.1.2020 
20190116   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 4/19  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    02.05.2019  09.05.2019  29.5.2019 
20190079   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 3/19  46,80 
bez DPH
Zmluva č. 380/2016    01.04.2019  04.04.2019  28.5.2019 
20190046   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochr. majetku 2/19  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    01.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190023   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 1/19  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    01.02.2019  07.02.2019  29.3.2019 
20190002   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  ochrana majetku12/18  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    02.01.2019  04.01.2019  19.3.2019 
20190349   SALLDA s.r.o.
Hlavná 11, 943 01 Štúrovo
47515848  nákup elektrospotrebičov  861,00 
vrátane DPH
  100/19  23.12.2019  27.12.2019  28.1.2020 
20190337   RS HealthConsulting s.r.o.
Komoča č. 372, 941 21 Komoča
51035596  pracovná ZS   299,25 
vrátane DPH
áno    17.12.2019  18.12.2019  28.1.2020 
20190194   RS HealthConsulting s.r.o.
Komoča č. 372, 941 21 Komoča
51035596  PZS za 7.6.-6.9.2019  344,76 
vrátane DPH
áno    17.7.2019  18.07.2019  24.1.2020 
20190189   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  pobyt dieťaťa 6/19  90,43 
vrátane DPH
áno    11.7.2019  16.07.2019  24.1.2020 
20190158   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  pobyt dieťaťa za 5/19  99,20 
vrátane DPH
áno    12.6.2019  17.06.2019  24.1.2020 
20190123   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  pobyt dieťaťa za 4/19  96,00 
bez DPH
áno    07.05.2019  13.05.2019  29.5.2019 
20190087   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  pobyt dieťaťa za 3/19  89,60 
bez DPH
áno    05.04.2019  09.04.2019  28.5.2019 
20190062   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  pobyt dieťaťa za 2/19  89,60 
bez DPH
áno    12.03.2019  15.03.2019  29.3.2019 
20190032   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  prevých.pobyt dieťaťa za 1/19  79,17 
bez DPH
áno    12.02.2019  12.02.2019  29.3.2019 
20190216   PORTAL Slovakia
PaedDr. Čabiňáková Nadežda, Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov
35463066  odborný seminár - Detská agresivita 4.9.19 3 osoby  90,00 
vrátane DPH
    27.8.2019  30.08.2019  27.1.2020 
20190171   PLAYSYSTEM s.r.o.
Rampova 4, 040 01 Košice
50682571  ročná revízia detského ihriska  53,00 
vrátane DPH
  34/19  24.6.2019  27.06.2019  24.1.2020 
20180048   PhDr. Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava
50441833  manaž.zručnosti od 27.2.-1.3.2019  126,00 
bez DPH
    01.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190013   PhDr. Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava
50441833  man. zručnosti v dňoch 9. - 11. 1. 2019  126,00 
bez DPH
  áno  11.01.2019  15.01.2019  19.3.2019 
20190198   Peter Kilar - KP Bau
Gaštanová 937/10, 943 01 Štúrovo
40885631  Rekonštrukcia spevnených plôch nádvoria IA-39212  16498,00 
vrátane DPH
  23/2019  24.7.2019  30.07.2019  27.1.2020 
20190130   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4
31327681  nákup tonerov  283,08 
vrátane DPH
áno    2.5.2019  17.05.2019  23.1.2020 
20190306   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodp. osoby 12/19  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    2.12.2019  03.12.2019  28.1.2020 
20190274   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodp. osoby 11/19  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    4.11.2019  06.11.2019  28.1.2020 
20190246   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodp. osoby za 10/19  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    1.10.2019  03.10.2019  27.1.2020 
20190218   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodp. osoby za 9/19  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    2.9.2019  03.09.2019  27.1.2020 
20190200   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodp. osoby za 8/2019  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    1.8.2019  06.08.2019  27.1.2020 
20190175   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodp. osoby 7/19  36,00 
bez DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    1.7.2019  03.07.2019  24.1.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť