Faktúry 2019 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190170   Magdolenová Jana, Bc
Podhájska
46680241  Služby CO za august 2019  40,00 
bez DPH
TO/2018/00150-1    05.09.2019  13.09.2019  9.9.2019 
20190151   Magdolenová Jana, Bc
Podhájska
46680241  Služby CO za júl 2019   40,00 
bez DPH
TO/2018/00150-1    01.08.2019  08.08.2019  2.8.2019 
20190134   Magdolenová Jana, Bc
Podhájska
46680241  Služby CO za jún 2019  40,00 
bez DPH
TO/2018/00150-1    02.07.2019  09.07.2019  12.7.2019 
20190110   Magdolenová Jana, Bc
Podhájska
46680241  Služby CO za 5/2019  40,00 
bez DPH
TO/2018/00150-1    03.06.2019  13.06.2019  12.6.2019 
20190091   Magdolenová Jana, Bc
Podhájska
46680241  Služby CO za 4/2019   40,00 
bez DPH
TO/2018/00150-1    03.05.2019  14.05.2019  15.5.2019 
20190066   Magdolenová Jana, Bc
Podhájska
46680241  Služby CO za 3/2019  40 
bez DPH
TO/2018/00150-1    02.04.2019  12.04.2017  16.4.2019 
20190041   Magdolenová Jana, Bc
Podhájska
46680241  Služby CO za 2/2019  40,00 
bez DPH
TO/2018/00150-1    04.03.2019  07.03.2019  7.3.2019 
20190022   Magdolenová Jana, Bc
Podhájska
46680241  Služby CO za január 2019  40,00 
bez DPH
TO/2018/00150-1    01.02.2019  14.02.2019  8.2.2019 
20190004   Magdolenová Jana, Bc
Podhájska
46680241  Služby CO za 12/2018  40,00 
bez DPH
TO/2018/00150-1    04.01.2019  16.01.2019  11.1.2019 
20190122   Slovnaft
Bratislava
31322832  Nákup PHM za jún 2019  41,39 
vrátane DPH
45/2006    19.06.2019  26.06.2019  28.6.2019 
20190239   Osobnyudaj.sk
Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 12/2019  42,00 
vrátane DPH
TO/2019/00188-1    02.12.2019  04.12.2019  6.12.2019 
20190211   Osobnyudaj.sk
Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za november 2019  42,00 
vrátane DPH
TO/2019/00188-1    04.11.2019  07.11.2019  7.11.2019 
20190188   Osobnyudaj.sk
Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 10/2019  42,00 
vrátane DPH
TO/2019/00188-1    01.10.2019  07.10.2019  3.10.2019 
20190176   Autoservis Jakub s.r.o.
Topoľčany
36534625  Oprava MV TO 873 DK  42,59 
vrátane DPH
  56/2019  10.09.2019  24.09.2019  3.10.2019 
20190166   Osobnyudaj.sk
Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 9/2019  42,00 
vrátane DPH
TO/2019/00188-1    02.09.2019  06.09.2019  9.9.2019 
20190152   Osobnyudaj.sk
Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 8/2019  42,00 
vrátane DPH
TO/2019/00188-1    01.08.2019  08.08.2019  2.8.2019 
20190129   Osobnyudaj.sk
Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 7/2019  42,00 
vrátane DPH
TO/2019/00188-1    01.07.2019  08.07.2019  12.7.2019 
20190109   Osobnyudaj.sk
Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 6/2019  42,00 
vrátane DPH
TO/2018/00188-1    03.06.2019  13.06.2019  12.6.2019 
20190089   Osobnyudaj.sk
Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 5/2019  42,00 
vrátane DPH
TO/2018/00152-1    02.05.2019  07.05.2019  15.5.2019 
20190063   Osobnyudaj.sk
Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 4/2019  42,00 
vrátane DPH
TO/2018/00152-1    01.04.2019  04.04.2019  2.4.2019 
20190039   Osobnyudaj.sk
Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 3/2019  42,00 
vrátane DPH
TO/2018/00152-1    01.03.2019  07.03.2019  7.3.2019 
20190026   Osobnyudaj.sk
Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 2/2019  42,00 
vrátane DPH
TO/2018/00152-1    05.02.2019  08.02.2019  8.2.2019 
20190008   Osobnyudaj.sk
Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 1/2019  42,00 
vrátane DPH
TO/2018/00152-1    10.01.2019  16.01.2019  11.1.2019 
20190235   Autoservis Jakub s.r.o.
Topoľčany
36534625  Výmena pneumatík na BL 003 IE  44,40 
vrátane DPH
  72/2019  21.11.2019  28.11.2019  29.11.2019 
20190049   KG Kans
Topoľčany
33142653  Zhotovenie pečiatok   44,10 
bez DPH
  11/2019  07.03.23019  20.03.2019  15.3.2019 
20190240   Binary - Korpáš P.
Topoľčany
43409466  Servis informačných technológií   45,00 
vrátane DPH
TO/2019/00112-1     02.12.2019  05.12.2019  6.12.2019 
20190160   Slovak Telekom
Bratislava
35763469  Internet Mágio TV za 8/2019  45,04 
vrátane DPH
TO/2019/00184    08.08.2019  14.08.2019  9.8.2019 
20190153   Binary - Korpáš P.
Topoľčany
43409466  Servis informačných technológií  45,00 
vrátane DPH
TO/2019/00112-1     01.08.2019  08.08.2019  2.8.2019 
20190015   Slovnaft
Bratislava
31322832  Nákup PHM   45,03 
vrátane DPH
45/2006    18.01.2019  28.01.2019  18.1.2019 
20190182   Slovnaft
Bratislava
31322832  Nákup PHM za 9/2019  46,14 
vrátane DPH
45/2006    18.09.2019  27.09.2019  3.10.2019 
20190055   Slovnaft
Bratislava
31322832  Nákup PHM   46,81 
vrátane DPH
45/2006    20.03.2019  28.03.2019  2.4.2019 
20190024   TRISTANPRESS, spol. s r.o.
Topoľčany
34108483  Zhotovenie šekov   46,02 
vrátane DPH
  8/2019  01.02.2019  05.02.2019  8.2.2019 
20190270   FAST PLUS, spol. s r.o.
Bratislava
35712783  Kanvica Brita   47,89 
vrátane DPH
  101/2019  18.12.2019  19.12.2019  3.1.2020 
20190246   Slovak Telekom
Bratislava
35763469  Mágio TV za december 2019   49,56 
vrátane DPH
TO/2019/00184-1    09.12.2019  12.12.2019  3.1.2020 
20190222   Slovak Telekom
Bratislava
35763469  Mágio TV za 11/2019  49,56 
vrátane DPH
TO/2019/00184-1    07.11.2019  14.11.2019  7.11.2019 
20190189   Slovak Telekom
Bratislava
35763469  Mágio TV za 9/2019  49,56 
vrátane DPH
TO/2019/00184    02.10.2019  03.10.2019  3.10.2019 
20190229   JUDR.Erik Tóth Exekútorský úrad
Nitra
36113271  Trovy konania   50,48 
vrátane DPH
Uznesenie súdu 16Er/371    13.11.2019  20.11.2019  29.11.2019 
20190028   Slovak Telekom
Bratislava
35763469  Mágio 2/2019  53,05 
vrátane DPH
TO/2018/000222-1    05.02.2019  18.02.2019  8.2.2019 
20190248   Slovak Telekom
Bratislava
35763469  Internet Mágio za 12/2019  54,05 
vrátane DPH
TO/2018/00222-1    09.12.2019  12.12.2019  3.1.2020 
20190221   Slovak Telekom
Bratislava
35763469  Mágio internet za 11/2019  54,05 
vrátane DPH
TO/2018/00222-1    07.11.2019  14.11.2019  7.11.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295

Tlačiť