Faktúry 2019 (CDaR Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190064   Lečebno-výchovné sanatórium
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Stravné za mesiac január, február 2019 Virág S., Jánoška D.  282,40 
bez DPH
Dohoda č. 62/9/2017/2018 o poskytovaní starostlivosti a odborných služieb, platení stravy a čiastočnej úhrady nákladov za starostlivosť 6/2018 Dohoda č. 357/2/2018/2019 o poskytovaní starostlivosti a odborných služievb v LVS a platení stravy a čiastočnej úhrady na internáte35/2018     11.02.2019  14.02.2019  14.2.2019 
20190198   Liečebno-výchovné sanatórium
Čakany 7
00014478  Stravné za mesiac máj 2019 Virág S., Jánoška D.  161,72 
bez DPH
Dohoda č. 357/2/2018/2019 o poskytovaní starostlivosti a odborných služievb v LVS a platení stravy a čiastočnej úhrady na internáte35/2018, 40/2018     07.05.2019  13.05.2019  23.5.2019 
20190115   Liečebno-výchovné sanatórium
930 40 Čakany č.7
00014478  Stravné za mesiac marec 2019 Virág S., Jánoška D.  146,38 
bez DPH
Dohoda č. 357/2/2018/2019 o poskytovaní starostlivosti a odborných služievb v LVS a platení stravy a čiastočnej úhrady na internáte35/2018 , 40/2018     15.03.2019  20.03.2019  6.4.2019 
20190506   Liečebno-výchovné sanatórium
930 40 Čakany č.7
00014478  Stravné za mesiac november 2019 Jánoška D.  76,44 
bez DPH
Dohoda č. 431/4/2019/2020 29/2019    13.11.2019  15.11.2019  17.11.2019 
20190449   Liečebno-výchovné sanatórium
Čakany 7
00014478  Stravné za mesiac október 2019 Jánoška D.  58,30 
bez DPH
Dohoda č. 431/4/2019/2020 29/2019     11.10.2019  16.10.2019  16.10.2019 
20190392   Liečebno-výchovné sanatórium
930 40 Čakany č.7
00014478  Stravné za mesiac september 2019 Jánoška D.  102,93 
bez DPH
Dohoda č. 431/4/2019/2020 29/2019    16.09.2019  20.09.2019  22.9.2019 
20190262   Liečebno-výchovné sanatórium
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Stravné za pobyt za mesiac jún 2019 Virág S., Jánoška D.  163,92 
bez DPH
Dohoda č. 357/2/2018/2019 o poskytovaní starostlivosti a odborných služievb v LVS a platení stravy a čiastočnej úhrady na internáte35/2018, 40/2018    14.06.2019  17.06.2019  23.6.2019 
20190136   Spojená škola internátna
Červeňova 42, 949 01 Nitra
00162868  Stravovanie za mesiac apríl 2019  152,66 
bez DPH
  109/2018  05.04.2019  09.04.2019  15.4.2019 
20190187   Spojená škola internátna
Rákocziho 1, 936 01 Šahy
31874312  Stravovanie za mesiac apríl 2019 Rozemberg L.  15,71 
bez DPH
  86/2018  03.05.2019  13.05.2019  22.5.2019 
20190002   Spojená škola internátna
Rákocziho 1, Šahy
31874312  Stravovanie za mesiac december 2018 (DeD Žitavce)  25,49 
bez DPH
  86/2018  02.01.2019  09.01.2019  26.1.2019 
20190578   Spojená škola internátna
Rákocziho 1, Šahy
31874312  Stravovanie za mesiac december 2019 Pintér M.Š  50,55 
bez DPH
  97/2019  16.12.2019  17.12.2019  25.12.2019 
20190565   Spojená škola internátna
Červeňova 42, Nitra
00162868  Stravovanie za mesiac december 2019 Stojkoví  90,56 
bez DPH
  96/2019  11.12.2019  12.12.2019  25.12.2019 
20190086   Spojená škola internátna
Rákocziho1, 936 01 Šahy
31874312  Stravovanie za mesiac február 2019  30,61 
bez DPH
  86/2018  01.03.2019  13.03.2019  31.3.2019 
20190036   Spojená škola internátna
Červeňova 42, 949 01 Nitra
01622868  Stravovanie za mesiac február 2019  212,60 
bez DPH
  109/2018  30.01.2019  11.02.2019  9.2.2019 
20190029   Spojená škola internátna
Červeňova 42, 949 01 Nitra
00162868  Stravovanie za mesiac január 2019  169,40 
bez DPH
  109/2018  23.01.2019  25.01.2019  26.1.2019 
20190248   Spojená škola internátna
Červeňova 42, Nitra
00162868  Stravovanie za mesiac jún 2019 Stojkoví  224,50 
bez DPH
  109/2018  07.06.2019  12.06.2019  23.6.2019 
20190208   Spojená škola internátna
Červeňova 42, 949 01 Nitra
00162868  Stravovanie za mesiac máj 2019  224,50 
bez DPH
  109/2018  10.05.2019  16.05.2019  23.5.2019 
20190133   Spojená škola internátna
Rákocziho 1,, 936 01 Šahy
31874312  Stravovanie za mesiac marec 2019  43,71 
bez DPH
  86/2018  04.04.2019  09.04.2019  15.4.2019 
20190102   Spojená škola internátna
Červeňova 42, 949 01 Nitra
00162868  Stravovanie za mesiac marec 2019  188,58 
bez DPH
  109/2018  08.03.2019  14.03.2019  6.4.2019 
20190548   Spojená škola internátna
Rákocziho 1, Šahy
31874312  Stravovanie za mesiac november 2019 Pintér M. Š.  58,94 
bez DPH
  97/2019  06.12.2019  10.12.2019  25.12.2019 
20190497   Spojená škola internátna
Červeňova 42, Nitra
00162868  Stravovanie za mesiac november 2019 Stojkoví  135,84 
bez DPH
  96/2019  11.11.2019  14.11.2019  13.11.2019 
20190429   Spojená škola internátna
Červeňova 42, 949 01 Nitra
01622868  Stravovanie za mesiac október 2019 Stojkoví  169,80 
bez DPH
  96/2019  07.10.2019  09.10.2019  13.10.2019 
20190485   Spojená škola internátna
Rákocziho 1, Šahy
31874312  Stravovanie za mesiac október 2019 Pintér Marek Štefan  66,14 
bez DPH
  97/2019  06.11.2019  11.11.2019  10.11.2019 
20190381   Spojená škola internátna
Červeňova 42, 949 01 Nitra
00162868  Stravovanie za mesiac september 2019 Stojkoví  150,27 
bez DPH
  96/2019  10.09.2019  13.03.2019  22.9.2019 
20190060   LEXMAN s.r.o.
Škultétyho 1, 831 03 Bratislava
36810657  Súdny preklad z poľštiny do slovenčiny, poštovné - vysvedčenie , rôzne doklady Biháry   229,42 
vrátane DPH
  10/2019  07.02.2019  14.02.2019  14.2.2019 
21940002 zálohova faktúra   LEXMAN s.r.o.
Škultétyho 1, 831 03 Bratislava
36810657  Súdny preklad zo slovenčiny do poľštiny + poštovné (poverenie+dodatok o zmene) prevzatie dieťaťa   88,42 
vrátane DPH
  7/2019  18.01.2019  21.01.2019  26.1.2019 
20190146   Psychopoint s.r.o.
Likavská 8, Piešťany
47151706  Supervízia pre psychologičku Kajanová D. marec - apríl 2019  60,00 
bez DPH
  26/2019  09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190510   Psychopoint s.r.o.
Likavská 8, 921 01 Piešťany
47151706  Supervízia za mesiac máj - október 2019 psych.  120,00 
bez DPH
  26/2019  15.11.2019  20.11.2019  1.12.2019 
20190572   Psychopoint s.r.o.
Likavská 8, 921 01 Piešťany
47151706  Supervízia za mesiac november - december 2019  120,00 
bez DPH
  26/2019  13.12.2019  16.12.2019  25.12.2019 
20190531   Eliška Zlejšíová EBEN
1. mája 20, 952 01 Vráble
32747543  Svietidlo 4111 F. oranžová vybavenie relaxačnej miestnosti 2 ks  84,00 
vrátane DPH
  165/2019  02.12.2019  06.12.2019  7.12.2019 
20190360   MIRA OFFICE s.r.o.
Tulipánova 6, Želiezovce
36761176  Školské a učebné pomôcky  2410,55 
vrátane DPH
  84/2019  26.08.2019  04.09.2019  8.9.2019 
20190176   Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková
Dyčka 181, 952 01 Vráble
47613271  Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy- kaštieľ Žitavce   750,00 
bez DPH
  20/2019  24.04.2019  26.04.2019  25.4.2019 
20190573   Alena Blaškovičová RENOTRAKT
Dyčka 181, Vráble
47613271  Ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy - kaštieľ Žitavce  750,00 
bez DPH
  20/2019  13.12.2019  17.12.2019  25.12.2019 
20190340   Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková
Dyčka 181, 952 01 Vráble
47613271  Ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy - kaštieľ Žitavce  750,00 
bez DPH
  20/2019  08.08.2019  13.08.2019  19.8.2019 
20190527   Alena Blaškovičová - RENOTRAKT
Dyčka 181, 952 01 Vráble
47613271  Ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy v Žitavciach  750,00 
bez DPH
  20/2019  29.11.2019  06.12.2019  7.12.2019 
20190491   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby   14,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018    07.11.2019  14.11.2019  13.11.2019 
20190440   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  14,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018    09.10.2019  14.10.2019  16.10.2019 
20190379   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  14,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018,     09.09.2019  13.09.2019  22.9.2019 
20190343   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  14,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018    08.08.2019  13.08.2019  19.8.2019 
20190292   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby   14,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018    09.07.2019  12.07.2019  21.7.2019 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť