Faktúry 2019 (CDaR Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190439   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS6,SUS7,SUS8  59,98 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2018,25/2018,28/2018    09.10.2019  14.10.2019  16.10.2019 
20190438   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS5  19,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2019    09.10.2019  14.10.2019  16.10.2019 
20190437   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS3   20,98 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018    09.10.2019  14.10.2019  16.10.2019 
20190436   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby - SUS2  20,58 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018    09.10.2019  14.10.2019  16.10.2019 
20190434   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics
36597007  vyúčtovacia faktúra za mesiac september 2019 RD Hliníková 1332/34, Vráble  130,54 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018     09.10.2019  14.10.2019  16.10.2019 
20190432   Ing. Peter Kročka - IT RESCUE
sídl. Lúky 1225/72, Vráble
50140001  Servisné práce - (4x servis tlačiarne, 3x servis PC, preinštalácia štátnej pokladnice, konfigurácia siete  519,00 
vrátane DPH
    07.10.2019  09.10.2019  13.10.2019 
20190426   Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS8  59,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    04.10.2019  09.10.2019  13.10.2019 
20190425   Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS7  9,66 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    04.10.2019  09.10.2019  13.10.2019 
20190424   Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS6  52,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    04.10.2019  09.10.2019  13.10.2019 
20190423   Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS5  222,04 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    04.10.2019  09.10.2019  13.10.2019 
20190422   Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS3  146,55 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    04.10.2019  09.10.2019  13.10.2019 
20190421   Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
180487301  Lieky SUS2  102,49 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    04.10.2019  09.10.2019  13.10.2019 
20190420   Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS8  11,10 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    04.10.2019  09.10.2019  13.10.2019 
20190419   Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS6  29,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    04.10.2019  09.10.2019  13.10.2019 
20190418   Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS5  119,26 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    04.10.2019  09.10.2019  13.10.2019 
20190417   Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS3  75,94 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    04.10.2019  09.10.2019  13.10.2019 
20190416   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 2  8,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    04.10.2019  09.10.2019  11.10.2019 
20190411   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 821 04 Bratislava
31750338  Služby spojené s pobytom Kotlárová A. za mesiac júl 2019  38,50 
bez DPH
rozhodnutie č.k. 11P/109/2019-8    03.10.2019  08.10.2019  11.10.2019 
20190410   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics
36597007  Elektrina za mesiac október 2019 (od 01.10. - 14.10.2019) RD Lúčna 106, Dyčka  80,20 
vrátane DPH
ohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018     03.10.2019  08.10.2019  11.10.2019 
20190409   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics
36597007  Elektrina za mesiac október (od 01.10.2019 do 14.10.2019) RD Podmájska 1088/34, Vráble  57,64 
vrátane DPH
ohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018     03.10.2019  08.10.2019  11.10.2019 
20190408   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics
36597007  Elektrina za mesiac október 2019 (od 01.10.2019 do 14.10.2019) RD Dlhá 185, Dyčka  71,15 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018     03.10.2019  08.10.2019  11.10.2019 
20190407   CO-COMPANY s.r.o.
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska
52134504  Služby v oblasti CO za mesiac september 2019  40,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 45/2017,13/2019     03.10.2019  08.10.2019  11.10.2019 
20190406   Segal Security s.r.o.
Murgašova 2, 949 01 Nitra
36667854  Ochrana objektu cez SRP za mesiac september 2019   95,48 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojení na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008    03.10.2019  08.10.2019  11.10.2019 
20190405   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za mesiac október 2019 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Lúčna 106, Dyčka, RD Dlhá 185, Dyčka  2689,78 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke zemného plynu 18/2019, zmluva o združenej dodávke zemného plynu 19/2019    02.10.2019  08.10.2019  11.10.2019 
20190402   Bitcomp s.r.o.
Levická 579, 952 01 Vráble
36783412  Internet za mesiac 10/2019 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Lúčna 106, Dyčka, RD Dlhá 185, Dyčka  79,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32-33/2006, dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010, dodatok optika 15/2019     01.10.2019  08.10.2019  11.10.2019 
20190401   osobnyudaj.sk s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 10/2019  66,00 
bez DPH
Zmluva č. ZO/2018A15863-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 15/2018, 9/2019     01.10.2019  08.10.2019  11.10.2019 
20190398   Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 3048/7, Levice
40926745  BOZP za III.štvrťrok 2019 školenie BOZP, kontrola dokumentácie bOZP  135,00 
bez DPH
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP 1/2018    23.09.2019  09.10.2019  11.10.2019 
20190397   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby - sociálne  20,00 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 29/2018    23.09.2019  24.09.2019  25.9.2019 
20190396   Stredná zdravotnícka škola,
pod kalváriou 1, 940 01 nové Zámky
00607339  Strava za mesiac september 2019 Mocíková M.  19,75 
bez DPH
    17.09.2019  20.09.2019  22.9.2019 
20190394   Ing. Štefan becík - BEcomp
Nábrežná 81, Nové Zámky
18034161  oprava osvetlenia, výmena svietidiel LED, montáž prívodu pre skriňu RACK, vývmena zásuviek, vypínača - kaštieľ Žitavce, výmena digestora SUS5  841,24 
vrátane DPH
    17.09.2019  20.09.2019  22.9.2019 
20190393   Liečebno-výchovné sanatórium
930 40 Čakany č.7
00014478  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť na internáte za mesiac september 2019 Jánoška D.  18,48 
bez DPH
Dohoda č. 431/4/2019/2020 29/2019     16.09.2019  20.09.2019  22.9.2019 
20190392   Liečebno-výchovné sanatórium
930 40 Čakany č.7
00014478  Stravné za mesiac september 2019 Jánoška D.  102,93 
bez DPH
Dohoda č. 431/4/2019/2020 29/2019    16.09.2019  20.09.2019  22.9.2019 
20190390   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  Služby mobilného operátora  145,60 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 4/2018, dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 11-12/2018, dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov 13/2018 , 21/2019     11.09.2019  13.09.2019  22.9.2019 
20190389   Diners Club CS s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie firemných kariet Diners Club za mesiac august 2019  386,23 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Clbu 80/2010    10.09.2019  13.09.2019  22.9.2019 
20190387   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné - stočné RD Lúčna 106, Dyčka  42,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 43/2018     10.09.2019  13.09.2019  22.9.2019 
20190386   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné kaštieľ Žitavce, vodné-stočné RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Dlhá 185, Dyčka  143,63 
vrátane DPH
Zmluva č.1735/06/a 29/2006 a Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 43/2018    10.09.2019  13.09.2019  22.9.2019 
20190385   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za mesiac august 2019 kaštieľ Žitavce  173,03 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018     10.09.2019  13.09.2019  22.9.2019 
20190384   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za mesiac august 2019 RD Hliníková 1332/34, Vráble  422,27 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018     10.09.2019  13.09.2019  22.9.2019 
20190380   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby kanc., PAM, riad.  74,64 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 27/2018, 21/2018,22/2018    09.09.2019  13.09.2019  22.9.2019 
20190379   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  14,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018,     09.09.2019  13.09.2019  22.9.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť