Faktúry 2019 (CDaR Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190121   Ladislav Lipták
J. Kráľaa 47, 935 34 Veľký Ďur
51142899  Sťahovanie a preprava nábytku SUS 7 z kaštieľa Žitavce do RD Dlhá 185, Dyčka  300,00 
bez DPH
  28/2019  01.04.2019  09.04.2019  15.4.2019 
20190122   Vysoké učení technické v Brne
Koleje a menzy, Kolejní 2905/2, 612 00 Bno
00216305  Poskytované služby za mesiac marec 2019 Hubová  110,58 
bez DPH
  94/2018  01.04.2019  09.04.2019  15.4.2019 
20190123   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za mesiac apríl 2019 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Lúčna 106, Dyčka,RD Dlhá 185, Dyčka  2044,78 
bez DPH
Zmluva od dodávke plynu 12-2015, dohoda o pristúpeník k RD o združenej dodávke plynu 12-1/2015,Dohoda o stanovení ceny na báze NCGya 42/2018     02.04.2019  09.04.2019  15.4.2019 
20190124   CO-COMPANY s.r.o.
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska
52134504  Služby v oblasti CO za mesiac marec 2019  40,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 45/2017, dodatok č, 1 13/2019    02.04.2019  09.04.2019  15.4.2019 
20190125   Segal Security s.r.o.
Murgašova 2, 949 01 Nitra
36667854  Ochrana objektu cez SRP za mesiac marec 2019  87,16 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojení na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008    03.04.2019  09.04.2019  15.4.2019 
20190126   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics
36597007  Elektrina RD Dlhá 185, Dyčka za mesiac apríl 2019  71,15 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018+realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 37/2018     03.04.2019  09.04.2019  15.4.2019 
20190127   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics
36597007  Elektrina za mesiac apríl 2019 RD Podmájska 1088/34, Vráble  57,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018+realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 37/2018     03.04.2019  09.04.2019  15.4.2019 
20190128   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics
36597007  Elektrina za mesiac apríl 2019 RD Lúčna 106, Dyčka  80,20 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018+realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 37/2018     03.04.2019  09.04.2019  15.4.2019 
20190129   M-G Classic Chrome Cars s.r.o.
Dyčka 228, Vráble
35962178  Strava Pintér E. za obdobie 03/2019  18,88 
bez DPH
  8/2019  03.04.2019  09.04.2019  15.4.2019 
20190130   JUDr. Marián Slosjár
Bakossova14464/3G, Banská Bystrica
42192781  Poskytovanie právnych služieb   1064,28 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 39/2011, ddoatok     03.04.2019  09.04.2019  15.4.2019 
20190131   Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy
Levická 903,Vráble
37865455  Obedy za mesiac marec 2019  548,56 
bez DPH
  83/2018  04.04.2019  09.04.2019  15.4.2019 
20190132   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  Strava za mesiac marec 2019   38,60 
bez DPH
zmluva o poskytovaní stravovania 34/2018     04.04.2019  09.04.2019  15.4.2019 
20190133   Spojená škola internátna
Rákocziho 1,, 936 01 Šahy
31874312  Stravovanie za mesiac marec 2019  43,71 
bez DPH
  86/2018  04.04.2019  09.04.2019  15.4.2019 
20190134   Liečebno-výchovné sanatórium
Čakany 7
00014478  Stravné za mesiac apríl 2019 Jánoška, Virág  145,06 
bez DPH
Dohoda č. 357/2/2018/2019 o poskytovaní starostlivosti a odborných služievb v LVS a platení stravy a čiastočnej úhrady na internáte35/2018, 40/2018     05.04.2019  09.04.2019  15.4.2019 
20190135   Liečebno-výchovné sanatórium
Čakany 7
00014478  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť Virág, Jánoška apríl 2019  30,36 
bez DPH
Dohoda č. 357/2/2018/2019 o poskytovaní starostlivosti a odborných služievb v LVS a platení stravy a čiastočnej úhrady na internáte35/2018, 40/2018     05.04.2019  09.04.2019  15.4.2019 
20190136   Spojená škola internátna
Červeňova 42, 949 01 Nitra
00162868  Stravovanie za mesiac apríl 2019  152,66 
bez DPH
  109/2018  05.04.2019  09.04.2019  15.4.2019 
20190137   Penzeš s.r.o.
Kaška 943, Vráble
36560332  Mimoriadna udalosť útek dieťaťa Š. Kotlárová dňa 02.04.2019 - Polícia Nitra (trasa Nitra - Žitavce)  24,00 
vrátane DPH
  mimoriadna udalosť  05.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190138   RM Elektro s.r.o.
Hlavná 42, 952 01
36367338  TV Samsung UE48JU6652 - SUS6  499,00 
vrátane DPH
  29/2019  05.04.2019  15.04.2019  23.4.2019 
20190139   Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 3048/7, Levice
40926745  BOZP II.štvrťrok 2019  135,00 
bez DPH
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP 1/2018    05.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190140   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS2  20,58 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018    08.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190141   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS3  20,98 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018    08.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190142   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby - SUS5  19,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018    08.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190143   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS-6,7,8  59,98 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2018,25/2018,28/2018    08.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190144   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS7  14,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018    08.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190145   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby kanc. ŽI  71,75 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 21/2018,22/2018,27/2018    08.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190146   Psychopoint s.r.o.
Likavská 8, Piešťany
47151706  Supervízia pre psychologičku Kajanová D. marec - apríl 2019  60,00 
bez DPH
  26/2019  09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190147   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics
36597007  vyúčtovacia faktúra za elektrinu kaštieľ Žitavce za mesiac marec 2019  546,55 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018+realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 37/2018     09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190148   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics
36597007  vyúčtovacia faktúra za elektrinu RD Hliníková 1332/34, Vráble za mesiac marec 2019  196,79 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018+realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 37/2018     09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190149   Jozef Zuzula - Glass konzorcium
sídl. Lúky 1135/65, Vráble
32754817  Zasklenie okna - sklo vzorované SUS 2 kaštieľ Žitavce  14,41 
vrátane DPH
  37/2019  09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190150   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS2  20,26 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    09.04.2019  18.04.2019  23.4.2019 
20190151   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 3  36,35 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190152   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS5  69,13 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190153   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS6  77,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190154   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 7  34,64 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190155   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS8  3,02 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190156   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS3  195,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190157   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS5  117,31 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190158   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS6  74,26 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190159   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS7  66,06 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190160   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 8  102,32 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť