Faktúry 2019 (CDaR Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190444   MANO-GAZ s.r.o.
Dlhá ul. č. 36, 949 01 Nitra
45245401  Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok plynových a tlakových zariadení v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z.  834,00 
vrátane DPH
  103/2019  10.10.2019  16.10.2019  16.10.2019 
20190431   Poradca podnikateľa spol s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Vyúčtovacia faktúra práca, mzdy a odmeňovanie predplatné r. 2020  0,00 
bez DPH
  102/2019  07.10.2019  23.09.2019  13.10.2019 
zálohová faktúra 21940009   Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A, Žilina
31592503  Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2020, ročný prístup do onlie časopisu s archívom  75,92 
vrátane DPH
  102/2019  17.09.2019  23.09.2019  22.9.2019 
20190534   M-G Classic Chrome -Cars s.r.o.
Dyčka 228, Vráble
35962178  Obedy za mesiac november 2019 Pinter E.  15,44 
vrátane DPH
  101/2019  03.12.2019  06.12.2019  7.12.2019 
20190484   M G Classic Chrome Cars s.r.o.
Dyčka 228, Vráble
35962178  Strava za obedy pre Pinter Erik za október 2019 - duálne vzdelávanie  22,31 
vrátane DPH
  101/2019  06.11.2019  11.11.2019  10.11.2019 
20190412   M-G Classic Chrome Cars s.r.o.
Dyčka 228, Vráble
35962178  Strava - obedy duálne vzdelávanie za mesiac 09/2019-06/2020  1,72 €/1 deň 
bez DPH
  101/2019  03.10.2019  08.10.2019  11.10.2019 
20190492   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2769,70 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD -stravné poukážky 24/2019   10/2019/PAM  07.11.2019  14.11.2019  13.11.2019 
20190060   LEXMAN s.r.o.
Škultétyho 1, 831 03 Bratislava
36810657  Súdny preklad z poľštiny do slovenčiny, poštovné - vysvedčenie , rôzne doklady Biháry   229,42 
vrátane DPH
  10/2019  07.02.2019  14.02.2019  14.2.2019 
20190009   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 754 ks  2865,20 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 5/2016+ dodatok č.1 k dohode o pristúpení k RD 20/2017  1/2019/PAM  08.01.2019  22.01.2019  26.1.2019 
20190034   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov
00400084  Poplatok za ubytovanie za mesiac január 2019  10,00 
bez DPH
  1/2019  29.01.2019  30.01.2019  9.2.2019 
20190033   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov
00400084  Stravné za mesiac január 2019 Demeová M.  67,84 
bez DPH
  1/2019  29.01.2019  30.01.2019  9.2.2019 
20190612   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby - sociálne  20,00 
bez DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 29/2018    27.12.2019  30.12.2019  5.1.2020 
20190604   Ing. Peter Kročka - IT RESCUE
sídl. Lúky 1225/72, Vráble
50140001  Servis PC 16 hod, optický zvar, ochrana optického zvaru, kondovka UTP, kábel UTP  584,16 
vrátane DPH
    19.12.2019  23.12.2019  25.12.2019 
20190603   Novid spol. s.r.o.
Hlavná 20, 952 01 Vráble
34117571  Potreby na údržbu - vodoinšt. materiál  110,30 
vrátane DPH
    19.12.2019  23.12.2019  25.12.2019 
20190601   Sanos Vráble s.r.o.
Moravská 1211/31, Vráble
36787736  Služba PZS za II. polrok 2019  168,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 10/2019    19.12.2019  27.12.2019  25.12.2019 
20190597   Súdny exekútor JUDr. Erik Tóth
Exekútorský úrad Nitra, Piaristická 2, Nitra
36113271  Trovy exekúcie na základe právoplatného Uznesenia OS Levice  35,96 
bez DPH
uznesenie 13Er/701/2007-13     19.12.2019  20.12.2019  25.12.2019 
20190596   GEMKO-TEKO s.r.o.
ul. Svätoplukova č. 3, Rimavská Sobota
36021717  Náklady na pobyt do Grécka - Leptokárie v termíne 31.07.2020 - 12.08.2020  1000 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení letného pobytu    18.12.2019  20.12.2019  25.12.2019 
20190595   Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice
40926745  Služby v oblasti BOZP za IV. štvrťrok 2019  135,00 
bez DPH
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP 1/2018    18.12.2019  27.12.2019  25.12.2019 
20190591   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 8  41,39 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    17.12.2019  18.12.2019  25.12.2019 
20190590   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 7  152,57 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    17.12.2019  18.12.2019  25.12.2019 
20190589   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 6  48,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    17.12.2019  18.12.2019  25.12.2019 
20190588   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 5  125,76 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    17.12.2019  18.12.2019  25.12.2019 
20190587   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 3  64,86 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    17.12.2019  18.12.2019  25.12.2019 
20190586   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 2  115,46 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    17.12.2019  18.12.2019  25.12.2019 
20190585   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 8  17,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    17.12.2019  18.12.2019  25.12.2019 
20190584   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 7  10,07 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    17.12.2019  18.12.2019  25.12.2019 
20190583   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 6  11,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    17.12.2019  18.12.2019  25.12.2019 
20190582   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 5  128,86 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    17.12.2019  18.12.2019  25.12.2019 
20190581   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 3  33,76 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    17.12.2019  18.12.2019  25.12.2019 
20190580   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 2  8,33 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    17.12.2019  18.12.2019  25.12.2019 
20190568   Diners Club Slovakia s.r.o.
Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie firemných kariet Diners Club za mesiac november 2019  610,02 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010    12.12.2019  16.12.2019  25.12.2019 
20190564   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  Služby mobilného operátora ORANGE  151,79 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 4/2018, dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 11-12/2018, dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov 13/2018 , 21/2019     11.12.2019  30.12.2019  25.12.2019 
20190563   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  14,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018    11.12.2019  12.12.2019  25.12.2019 
20190562   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby riad., PAM, kanc.  71,75 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 21/2018,22/2018,27/2018    11.12.2019  12.12.2019  25.12.2019 
20190561   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby SUSž,SUS7,SUS8  62,83 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2018,25/2018,28/2018    11.12.2019  12.12.2019  25.12.2019 
20190560   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby SUS 5  19,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018    11.12.2019  12.12.2019  25.12.2019 
20190559   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby SUS 3  20,98 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018    11.12.2019  12.12.2019  25.12.2019 
20190558   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby SUS 2  20,58 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018    11.12.2019  12.12.2019  25.12.2019 
20190557   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny za mesiac november 2019 RD Hliníková 1332/34, Vráble  135,30 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 27/2019 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 28/2019,    11.12.2019  12.12.2019  25.12.2019 
20190556   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny kaštieľ Žitavce za mesiac november 2019  555,49 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 27/2019,Realizačná zmluva o dodávke elektriny 28/2019    11.12.2019  12.12.2019  25.12.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť