Faktúry 2020 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20200062   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel. polplatky za 02/20  34,00 
bez DPH
áno    09.03.2020  10.03.2020  30.7.2020 
20200057   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup na internet 2/20  82,73 
bez DPH
áno    06.03.2020  10.03.2020  30.7.2020 
20200033   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  popl. za pevné linky   34,50 
vrátane DPH
áno    07.02.2020  10.02.2020  10.2.2020 
20200030   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekom. služby - internet na 02/20  84,06 
bez DPH
áno    06.02.2020  10.02.2020  10.2.2020 
20200011   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  popl. za telekom. služby 12/19  28,33 
vrátane DPH
áno    09.01.2020  13.01.2020  30.1.2020 
20200006   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  popl. za telekom. služby 1/20  81,73 
vrátane DPH
áno    07.01.2020  13.01.2020  30.1.2020 
20200088   Elektrosped, a.s.
Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava
35765038  toner do Epson M1170  16,00 
bez DPH
  12/2020  23.04.2020  27.04.2020  30.7.2020 
20200277   Školská jedáleň maď.
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
36110744  strava detí za 12/20  7,56 
bez DPH
  obj.33/2020  18.12.2020  21.12.2020  23.2.2021 
20200236   Školská jedáleň maď.
Adyho9, 943 01 Štúrovo
36110744  strava detí za 10/2020  8,88 
bez DPH
  obj.33/2020  04.11.2020  06.11.2020  11.2.2021 
20200194   Školská jedáleň maď.
Adyho9, 943 01 Štúrovo
36110744  strava detí s dotáciou za 9/20  2,16 
bez DPH
  áno  02.10.2020  07.10.2020  26.11.2020 
20200075   Školská jedáleň maď.
Adyho9, 943 01 Štúrovo
36110744  strava detí za 03/2020  2,16 
bez DPH
  48/19  06.04.2020  08.04.2020  30.7.2020 
20200049   Školská jedáleň maď.
Adyho9, 943 01 Štúrovo
36110744  strava detí za 01/20  4,32 
bez DPH
48/19    10.02.2020  18.02.2020  30.7.2020 
20200263   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  platba za vodné a stočné za 12/20  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  11.12.2020  23.2.2021 
20200238   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  bud. platba za vodné a stočné za 11/20  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  12.11.2020  11.2.2021 
20200216   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  predd.platba na vodné 10/20  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  15.10.2020  26.11.2020 
20200208   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné, stočné a zrážky vyúčt. za 22.5.-23.9.20  240,48 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    12.10.2020  15.10.2020  26.11.2020 
20200176   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  pred.platba vodného za 9/20  280,00 
bez DPH
Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  10.09.2020  4.11.2020 
20200154   Západoslovenská vodár. spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  bp. za vodné 8/20  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  05.08.2020  14.9.2020 
20200144   Západoslovenská vodár. spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  bud. platba za vodné 7/20  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    27.05.2020  15.07.2020  11.9.2020 
20200124   ZsVs, a.s.,
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné 6/20  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  11.06.2020  9.9.2020 
20200107   ZsVs, a.s.,
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vyúč. vod. stoč. zráž.  508,66 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  29.05.2020  9.9.2020 
20200096   ZsVs, a.s.,
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  platba za vodné 5/20  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    23.01.2020  14.05.2020  9.9.2020 
20200079   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky
36550949  predd. platby za vodné a stočné 04/20  280,00 
bez DPH
Zmluva č.7/1000121200    23.01.2020  14.04.2020  30.7.2020 
20200067   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky
36550949  predd. za vodné a stočné 03/20  280,00 
bez DPH
Zmluva č.7/1000121200    03.10.2019  16.03.2020  30.7.2020 
20200035   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Preddavok na vodné a stočné 02/2020  280,00 
bez DPH
áno    03.10.2019  14.02.2020  30.7.2020 
20200004   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  záloha na vodu 1/20  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    03.10.2019  13.01.2020  30.1.2020 
20200274   IZSÁK Company, s.r.o.
Ďumbierska 4, 940 64 Nové Zámky
36558311  záručný servis   251,48 
vrátane DPH
    17.12.2020  21.12.2020  23.2.2021 
20200187   Technická inšpekcia, a.s.
Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
36653004  revízia tech.zar. tlakových  264,00 
vrátane DPH
  obj.č. 44/2020  17.09.2020  18.09.2020  5.11.2020 
20200089   Mira Office s.r.o.
Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce
36761176  perá antibakteriálne  38,88 
bez DPH
  áno  27.04.2020  30.04.2020  30.7.2020 
20200074   Mira Office s.r.o.
Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce
36761176  dezinfekčné mydlo  150,00 
bez DPH
  10/2020  03.04.2020  08.04.2020  30.7.2020 
20200283   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo
37311204  nákup postelí pre SUS 1. a 2.  580,01 
vrátane DPH
    21.12.2020  22.12.2020  23.2.2021 
20200270   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo
37311204  nábytok pre SUS č. 3  216,00 
vrátane DPH
    10.12.2020  14.12.2020  23.2.2021 
20200269   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo
37311204  nábytok pre SUS č.2  323,00 
vrátane DPH
    10.12.2020  14.12.2020  23.2.2021 
20200268   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo
37311204  nábytok pre SUS č. 1  522,00 
vrátane DPH
    10.12.2020  14.12.2020  23.2.2021 
20200260   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo
37311204  nákup int. zar. SUS č. 1  814,00 
bez DPH
    04.12.2020  08.12.2020  22.2.2021 
20200259   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo
37311204  nákup int. zar. SUS č. 2  826,99 
bez DPH
    04.12.2020  08.12.2020  22.2.2021 
20200258   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo
37311204  nákup int.zar. SUS č. 3  826,99 
vrátane DPH
    04.12.2020  08.12.2020  22.2.2021 
20200273   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia 2.12.20 a 7.12.20  393,00 
bez DPH
  áno  15.12.2020  23.12.2020  23.2.2021 
20200248   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia zo dňa 9.11.2020  159,00 
bez DPH
  ob.č.56/2020  23.11.2020  27.11.2020  11.2.2021 
20200225   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia z 12.10.20  192,00 
bez DPH
  obj.č.54/2020  28.10.2020  30.10.2020  30.11.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť