Faktúry 2020 (CDaR Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20200246   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS5  19,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018    09.06.2020  12.06.2020  3.7.2020 
20200205   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS5  19,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018    07.05.2020  15.05.2020  18.5.2020 
20200170   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS8  19,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    15.04.2020  20.04.2020  17.4.2020 
20200152   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS5  19,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018    08.04.2020  16.04.2020  17.4.2020 
20200110   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby SUS5  19,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018    09.03.2020  13.03.2020  15.3.2020 
20200066   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS5  19,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018    06.02.2020  12.02.2020  18.2.2020 
20200013   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS5  19,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018    09.01.2020  14.01.2020  25.1.2020 
20200378   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS7  18,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    04.09.2020  11.09.2020  28.9.2020 
20200293   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS8  18,27 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    02.07.2020  14.07.2020  24.7.2020 
20200543   Bomdom s.r.o.
Dolná 170/18, 949 07Nitra
47130270  Rekonštrukcia letnej kuchyne pri rodinnom dome ul Podmájska 1088/34, Vráble  17 103,23 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 11/2020    03.12.2020  14.12.2020  28.12.2020 
20200442   Liečebno-výchovné sanatórium
Čakany 7, 930 40 Čakany
00014478  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za mesiac október 2020 Jánoška D.  17,82 
bez DPH
uznesenie ECLI:SK:OSLV:2020:2320200148.2    13.10.2020  15.10.2020  22.10.2020 
20200287   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS8  17,11 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    02.07.2020  14.07.2020  24.7.2020 
20200286   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS7  16,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    02.07.2020  14.07.2020  24.7.2020 
20200285   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS6  16,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    02.07.2020  14.07.2020  24.7.2020 
20200168   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS6  15,29 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    15.04.2020  20.04.2020  17.4.2020 
20200031   Liečebno-výchovné sanatórium
930 40 Čakany č.7
00014478  príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť posk. žiakovi v internáte za mesiac január 2020 D. Jánoška  15,84 
bez DPH
Dohoda č. 431/4/2019/2020 29/2019 + uzesenie    16.01.2020  17.01.2020  25.1.2020 
20200310   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  14,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018    09.07.2020  14.07.2020  27.7.2020 
20200245   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby   14,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018    09.06.2020  12.06.2020  3.7.2020 
20200207   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby   14,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018    07.05.2020  15.05.2020  18.5.2020 
20200155   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby   14,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018    08.04.2020  16.04.2020  17.4.2020 
20200112   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  14,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018    09.03.2020  13.03.2020  15.3.2020 
20200068   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby   14,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018    06.02.2020  12.02.2020  18.2.2020 
20200015   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby   14,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018    09.01.2020  14.01.2020  25.1.2020 
20200589   Pavel Bako - PESERVIS
Krátka 3, 952 01 Vráble
17619793  Oprava automatickej práčky SUS6  13,00 
vrátane DPH
  172/2020  17.12.2020  18.12.2020  28.12.2020 
20200545   Liečebno-výchovné sanatórium
Čakany 7, 930 40 Čakany
00014478  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi na internáte Jánoška D. za mesiac december 2020  13,86 
bez DPH
uznesenie ECLI: SK:OSGA:2020:2320200148.2    07.12.2020  09.12.2020  28.12.2020 
20200403   OZ Nervuška-ARTE
Jurigovo nám. 437/5, Bratislava - Karlova Ves
52524311  Kniha - Dívej se, tvoř a povídej - špeciálny pedagóg  13,92 
bez DPH
  112/2020  25.09.2020  25.09.2020  30.9.2020 
20200079   Liečebno-výchovné sanatórium
Čakany 7
00014478  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na internáte za mesiac február 2020 Jánoška D.  12,54 
bez DPH
Dohoda č. 431/4/2019/2020 29/2019 + uzesenie    12.02.2020  14.02.2020  18.2.2020 
20200146   M-G Classic Chrome Cars s.r.o.
Dyčka 228, Vráble
35962178  Strava - obedy Pintér E. za mesiac marec 2020  10,30 
vrátane DPH
  101/2019  06.04.2020  08.04.2020  14.4.2020 
20200057   M-G Classic Chrome Cars s.r.o.
Dyčka 228, Vráble
35962178  Strava - obedy za mesiac január 2020  10,30 
vrátane DPH
  101/2019  04.02.2020  12.02.2020  18.2.2020 
20200379   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS8  8,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    04.09.2020  11.09.2020  28.9.2020 
20200147   Bitcomp-Zoltán Bako
Levická 579, 952 01 Vráble
34518444  Adaptér Display Port na VGA 1 ks - priestor NP DEI III NS Hlavná, Vráble   8,80 
vrátane DPH
  28/2020  06.04.2020  08.04.2020  14.4.2020 
20200098   M-G Classic Chrome -Cars s.r.o.
Dyčka 228, Vráble
35962178  Strava - obedy za mesiac február 2020 Pintér E.  8,58 
vrátane DPH
  101/2019  03.03.2020  09.03.2020  15.3.2020 
20200036   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plynu od 01.01.2019 do 30.04.2019  8 397,34 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 12/2019+ dohoda 42/2018    20.01.2020  07.02.2020  30.1.2020 
20200019   M-G Classic Chrome -Cars s.r.o.
Dyčka 228, Vráble
35962178  Strava - obedy Pintér Erik za december 2019  8,58 
vrátane DPH
  101/2019  10.01.2020  14.01.2020  25.1.2020 
20200427   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné - stočné za mesiac september 2020 RD Lúčna 106, Dyčka  7,69 
vrátane DPH
Zmluva č. , č. 1735/06/a ,1735/2010- 68/2010, 43/2018,    07.10.2020  13.10.2020  20.10.2020 
20200046   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné -stočné od 01.01.2020-15.01.2020 RD Dlhá 185, Dyčka  7,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 1735/2010- 68/2010, 44/2018     31.01.2020  12.02.2020  17.2.2020 
20200424   Stredná odborná škola obchodu a služieb
ul. SNP 5, 953 01 Zlaté Moravce
00893498  Stravné lístky za mesiac september 2020 Valašíková  6,40 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 24/2020    06.10.2020  13.10.2020  20.10.2020 
20200373   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS8  6,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    04.09.2020  11.09.2020  28.9.2020 
20200252   Liečebno-výchovné sanatórium
Čakany 7, 930 40 Čakany
00014478  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytnutú žiakovi na internáte za mesiac jún 2020 Jánoška D.  5,28 
bez DPH
uznesenie ECLI:SK:OSLV:2020:2320200148.2    15.06.2020  17.06.2020  6.7.2020 
20200380   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS5  3,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    04.09.2020  11.09.2020  28.9.2020 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť