Faktúry 2021 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20210026   ADOS-Frogs Medical, s.r.o.
943 65 Kamenica nad Hronom 533
51936844  pretestovanie detí  85,00 
bez DPH
  obj.č.06/2021  09.02.2021  11.02.2021  9.4.2021 
20210013   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 30.11.-31.12.2020  35,93 
vrátane DPH
áno    18.01.2021  19.01.2021  9.4.2021 
20210067   Lindstrom s. r. o.
Orešianska ulica č. 3,917 01 Trnava
00181641  prenájom rohoží 3/21  24,61 
bez DPH
    31.3.2021  09.04.2021  7.6.2021 
20210030   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 1.1.-31.1.21  24,61 
vrátane DPH
áno    15.02.2021  17.02.2021  9.4.2021 
20210072   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
51865467  predd. platba za elektrickú energiu 4/21  96,00 
bez DPH
    12.1.2021  14.04.2021  7.6.2021 
20210020   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  pred.pl.za dod.el.en.2/21  96,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    12.01.2021  11.02.2021  9.4.2021 
20210045   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3,917 01 Trnava
00181641  Pranie Tmavohnedá LI 85x150; Tmavohnedá LI 115x200; Prenájom Tmavohnedá LI 85x150; Tmavohnedá LI 115x200  34,15 
bez DPH
    10.03.2021  12.03.2021  3.6.2021 
20210044   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  34,00 
bez DPH
    10.03.2021  12.03.2021  3.6.2021 
20210041   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  62,88 
bez DPH
    05.03.2021  11.03.2021  3.6.2021 
20210056   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104, Bratislava
31750338  Pobyt v zariadení  123,48 
bez DPH
    17.03.2021  24.03.2021  3.6.2021 
20210078   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104, Bratislava
31750338  pobyt dieťaťa za 4/21  52,92 
bez DPH
    15.4.2021  21.04.2021  7.6.2021 
20210077   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104, Bratislava
31750338  pobyt dieťaťa za 3/21  136,71 
bez DPH
    15.4.2021  21.04.2021  7.6.2021 
20210033   Diagnostické centrum
Slovinská 1, 821 04 Bratislava
31750338  pobyt dieťaťa v DC 1/21  88,20 
bez DPH
Zmluva DC č.2/21    24.02.2021  26.02.2021  9.4.2021 
20210068   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 4/21  987,07 
bez DPH
    26.03.2021  09.04.2021  7.6.2021 
20210018   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 2/21  987,07 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    02.02.2021  03.02.2021  9.4.2021 
20210004   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 1/21  1084,79 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    05.01.2021  07.01.2021  9.4.2021 
20210073   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  paušál MT 8.4. - 7.5.2021  76,37 
bez DPH
    10.4.2021  14.04.2021  7.6.2021 
20210036   pre Vás,s.r.o
Hviezdoslavova 524/58, 925 21 Sládkovičovo
53123727  Oxymeter  29,88 
bez DPH
    02.03.2021  03.03.2021  3.6.2021 
20210047   Západoslovenská vodár. spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Opakované dodávky  280,00 
bez DPH
    27.05.2020  12.03.2021  3.6.2021 
20210017   SBS Eurosecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  ochrana majetku 1/21  48,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 567/2020    02.02.2021  03.02.2021  9.4.2021 
20210174   PosAm, spol. s.r.o.
82109 Bratislava, Bajkalská 28
31365078  nákup USB tokenov   295,20 
vrátane DPH
    02.09.2021  06.09.2021  17.1.2022 
20210022   Farel Elektro - Martin Farkas
Hlavná 46, 943 01 Štúrovo
33126054  nákup údržb.materiálu  99,00 
vrátane DPH
  obj.č.02/2021  08.02.2021  11.02.2021  9.4.2021 
20210066   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM za 22. a 31.3.2021  91,14 
bez DPH
    7.4.2021  09.04.2021  7.6.2021 
20210021   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM za 21. a 29.1.21  54,54 
vrátane DPH
áno    04.02.2021  11.02.2021  9.4.2021 
20210006   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM za 17. a 23.12.20  70,01 
vrátane DPH
áno    07.01.2021  11.01.2021  9.4.2021 
20210079   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM za 13. a 14.4.21  63,82 
bez DPH
    19.4.2021  21.04.2021  7.6.2021 
20210052   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  Mes. poplatok - Dáta Telemetria 5MB Európa  156,44 
bez DPH
    15.03.2021  16.03.2021  3.6.2021 
20210049   Diego Štúrovo
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
45239134  Lepidlo Rapid, Tmel, Ukonc.profil 2,70m ; Ukonc.profil 0.90m  44,75 
bez DPH
    12.03.2021  16.03.2021  3.6.2021 
20210050   Diego Štúrovo
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
45239134  Lepidlo Rapid, Tmel farebny  17,97 
bez DPH
    12.03.2021  16.03.2021  3.6.2021 
20210300   Kristián Szabó
Štúrovo,Gaštanová 960/1
37311204  ičf 300/21 nákup posteľov pre SUSč.3  1743,00 
vrátane DPH
    27.12.2021  29.12.2021  19.1.2022 
20210178   MAGNA ENERGIA, a.s.
82101 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  ičf 178/21 plyn za 9/2021  987,07 
vrátane DPH
    06.09.2021  08.09.2021  17.1.2022 
20210176   osobnyudaj.sk,s.r.o.
04001 košice,Námestie oslob. 3/A
50528041  icf176/21 Výkon zodpovednej osoby za 9/21  36,00 
vrátane DPH
    02.09.2021  06.09.2021  17.1.2022 
20210158   osobnyudaj.sk,s.r.o.
DUETT Business Residence,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  icf158/21 výkon zodp. osoby za 8/21  36,00 
vrátane DPH
    02.08.2021  06.08.2021  17.9.2021 
20210133   Dubicky Villiam
Rákociho 64, 94301
40063097  icf133/21 čistenie kanalizácie   135,00 
vrátane DPH
    25.06.2021  30.06.2021  16.9.2021 
20210099   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín, Slovenská Republika
47548924  icf 99/21 služby PO a BOZP za 5/21  28,00 
bez DPH
    13.05.2021  11.05.2021  16.9.2021 
20210098   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
51865467  icf 98/21 nedoplatok spot. el. en. za 4/21  344,12 
bez DPH
    12.05.2021  10.05.2021  16.9.2021 
20210097   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  icf 97/21 paušál MT za 8.4.-7.5.2021  76,15 
bez DPH
    11.05.2021  10.05.2021  16.9.2021 
20210096   Západoslovenská vodár. spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  icf 96/21 bud,. platba za opak. dod. vodného. 5/21  280,00 
bez DPH
    27.05.2020  26.05.2020  16.9.2021 
20210095   SSE a.s. Žilina
námestie slobody 13
00000051  icf 95/21 predd. platba za dod. a distr. el. en.5/21  96,00 
bez DPH
    12.01.2021  04.01.2021  16.9.2021 
20210094   GGFS s.r.o.
Šašinková 5, 81108Bratislava
47079690  icf 94/21 skut. odobr. strava zam. za 4/21  2215,41 
bez DPH
    10.05.2021  06.05.2021  16.9.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť