Faktúry 2021 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20210010   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  skut.odobr. strava zam. za 12/20  1876,24 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    12.01.2021  14.01.2021  9.4.2021 
20210297   Jozef Gabulya-Gocomp
94357 Kamenín č.580
43069169  icf 297/21 nákup IT: USB kľúče, a myši k PC  109,64 
vrátane DPH
    28.12.2021  29.12.2021  19.1.2022 
20210115   JUDr.Petra Hromádková
Széchényiho 6 , 94301
50704150  icf 115/21 práve poradenstvo   45,00 
bez DPH
    08.06.2021  09.06.2021  16.9.2021 
20210153   K.Szabo -Nábytok
Gaštanová 960/1 94301
37311204  DU-icf 153/21 písací stôl   433,00 
vrátane DPH
    16.07.2021  27.07.2021  17.9.2021 
20210186   Kominárstvo Štúrovo s.r.o.
94301Štúrovo, Petfiho 862/28
50138961  icf 186/21 za kominárske práce   97,20 
vrátane DPH
  č.47   09.09.2021  10.09.2021  17.1.2022 
20210061   Kominárstvo Štúrovo, s.r.o.
Petöfiho 862/28, 94301, Štúrovo
50138961  Faktúra za kominárske práce   61,92 
bez DPH
    31.03.2021  07.04.2021  3.6.2021 
20210300   Kristián Szabó
Štúrovo,Gaštanová 960/1
37311204  ičf 300/21 nákup posteľov pre SUSč.3  1743,00 
vrátane DPH
    27.12.2021  29.12.2021  19.1.2022 
2021099   Kristián Szabó
Štúrovo,Gaštanová 960/1
37311204  icf 299/21 nákup posteľov a skriňu pre SUSč.2  1272,00 
vrátane DPH
    27.12.2021  29.12.2021  19.1.2022 
20210298   Kristián Szabó
Štúrovo,Gaštanová 960/1
37311204  icf 298/21 nákup posteľov pre SUSč.1  747,00 
vrátane DPH
    27.12.2021  29.12.2021  19.1.2022 
20210296   Kristián Szabó
Štúrovo,Gaštanová 960/1
37311204  icf 296/21 nákup inter, zar. pre SUSč.3  417,00 
vrátane DPH
    21.12.2021  22.12.2021  19.1.2022 
20210295   Kristián Szabó
Štúrovo,Gaštanová 960/1
37311204  icf 295/21 nákup inter.zar. pre SUSč. 2  878,00 
vrátane DPH
    21.12.2021  22.12.2021  19.1.2022 
20210294   Kristián Szabó
Štúrovo,Gaštanová 960/1
37311204  icf 294/21 nákup inter. zar. pre SUSč.1  1139,00 
vrátane DPH
    21.12.2021  22.12.2021  19.1.2022 
20210264   Kristián Szabó
Štúrovo,Gaštanová 960/1
37311204  icf 264/21 nábytok pre SUSč.3  2346,01 
vrátane DPH
    03.12.2021  07.12.2021  18.1.2022 
20210263   Kristián Szabó
Štúrovo,Gaštanová 960/1
37311204  icf 263/21 nábytok pre SUSč.2  2668,01 
vrátane DPH
    03.12.2021  07.12.2021  18.1.2022 
20210262   Kristián Szabó
Štúrovo,Gaštanová 960/1
37311204  icf 262 nábytok pre SUSč.1  2389,01 
vrátane DPH
    03.12.2021  07.12.2021  18.1.2022 
20210255   Liečebno-výchovné sanatórium
94901 Nitra, Pri kaštieli 1
00513806  icf 255/21 pobyt dieťaťa za 12/2021  78,12 
vrátane DPH
    23.11.2021  29.11.2021  18.1.2022 
20210228   Liečebno-výchovné sanatórium
94901 Nitra, Pri kaštieli 1
00513806  icf 228/21 pobyt dieťaťa za 11/21   111,60 
vrátane DPH
    25.10.2021  27.10.2021  18.1.2022 
20210201   Liečebno-výchovné sanatórium
94901 Nitra, Pri kaštieli 1
00500801  icf 201/21 pobyt dieťaťa za 10/21  100,44 
vrátane DPH
    01.10.2021  11.10.2021  18.1.2022 
20210189   Liečebno-výchovné sanatórium
94901 Nitra, Pri kaštieli 1
00513806  icf 189/21 pobyt-strava dieťaťa za 9/2021   89,28 
vrátane DPH
    10.09.2021  20.09.2021  17.1.2022 
20210172   Lindstrom s. r. o.
Orešianska ulica č. 3,917 01 Trnava
00181641  icf 172/21 prenájom rohoží 19.7.-15.8.21  34,15 
vrátane DPH
    25.8:2021  18.08.2021  17.9.2021 
20210134   Lindstrom s. r. o.
Orešianska ulica č. 3,917 01 Trnava
00181641  icf 134/21 prenájom rohoží 24.5.-20.6.21  24,61 
vrátane DPH
    29.06.2021  30.06.2021  16.9.2021 
20210067   Lindstrom s. r. o.
Orešianska ulica č. 3,917 01 Trnava
00181641  prenájom rohoží 3/21  24,61 
bez DPH
    31.3.2021  09.04.2021  7.6.2021 
20210285   Lindstrom s.r.o.
91701 Trnava, Orešianska ulica č. 3
35742364  icf 285/21 prenájom rohoží 8.11.-5.12.2021  15,07 
vrátane DPH
26751152    16.12.2021  20.12.2021  19.1.2022 
20210249   Lindstrom s.r.o.
91701 Trnava, Orešianska ulica č. 3
35742364  icf 249/21 prenájom rohoží 11.10.-07.11.2021  31,28 
vrátane DPH
    18.11.2021  19.11.2021  18.1.2022 
20210227   Lindstrom s.r.o.
91708 Trnava,Šafárikova 10
35742364  icf 227/21 prenájom rohoží 13.9.-10.10.2021  24,61 
vrátane DPH
    20.10.2021  27.10.2021  18.1.2022 
20210196   Lindstrom s.r.o.
91701 Trnava, Orešianska ulica č. 3
35742364  icf 196/21 prenájom rohoží 16.8.-12.9.2021  24,61 
vrátane DPH
    23.09.2021  24.09.2021  17.1.2022 
20210157   Lindstrom s.r.o.
Oriešanska ulica č. 3, 917 01 Trnava
00181641  icf 157/21 prenájom rohoží 21.6-18.7.21  24,61 
vrátane DPH
    27.07.2021  04.08.2021  17.9.2021 
20210107   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3,917 01 Trnava
00181641  icf 107/21 prenájom rohoží 26.4.-23.5.21  34,15 
bez DPH
    03.06.2021    16.9.2021 
20210088   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3,917 01 Trnava
00181641  icf 88/21 prenájom rohoží 29.3-25.4.21  24,61 
bez DPH
    06.05.2021  07.05.2021  16.9.2021 
20210045   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3,917 01 Trnava
00181641  Pranie Tmavohnedá LI 85x150; Tmavohnedá LI 115x200; Prenájom Tmavohnedá LI 85x150; Tmavohnedá LI 115x200  34,15 
bez DPH
    10.03.2021  12.03.2021  3.6.2021 
20210030   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 1.1.-31.1.21  24,61 
vrátane DPH
áno    15.02.2021  17.02.2021  9.4.2021 
20210013   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 30.11.-31.12.2020  35,93 
vrátane DPH
áno    18.01.2021  19.01.2021  9.4.2021 
20210159   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  icf 159/21 plyn za 8/21  987,07 
vrátane DPH
    02.08.2021  06.08.2021  17.9.2021 
20210138   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  icf 138/21 plyn za 7/21  987,07 
vrátane DPH
    06.07.2021  09.07.2021  17.9.2021 
20210138   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  icf 138/21 plyn za 7/21  987,07 
vrátane DPH
    06.07.2021  09.07.2021  17.9.2021 
20210108   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  icf 108/21 plyn za 6/2021   987,07 
bez DPH
    03:06.2021  04.06.2021  16.9.2021 
20210082   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  icf 82/21 plyn za 5/2021  987,07 
bez DPH
    03.05.2021  06.05.2021  16.9.2021 
20210068   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 4/21  987,07 
bez DPH
    26.03.2021  09.04.2021  7.6.2021 
20210037   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Faktúra za opakované plnenie  987,07 
bez DPH
    02.03.2021  11.03.2021  3.6.2021 
20210018   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 2/21  987,07 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    02.02.2021  03.02.2021  9.4.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť