Faktúry 2021 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20210118   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  icf 118/21 telef.popladky 5/21  34,00 
vrátane DPH
    09.06.2021  17.06.2021  16.9.2021 
20210118   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  icf 118/21 telef.popladky 5/21  34,00 
bez DPH
    09.06.2021  17.06.2021  16.9.2021 
20210112   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  icf 112/21 prístup internetu 5/21  62,88 
bez DPH
    04.06.2021  09.06.2021  16.9.2021 
20210089   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  icf 89/21 telefon.poplatky za 4/21  34,00 
bez DPH
    06.05.2021  07.05.2021  16.9.2021 
20210089   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  icf 89/21 telefon.poplatky za 4/21  34,00 
bez DPH
    06.05.2021  07.05.2021  16.9.2021 
20210089   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  icf 89/21 telefon.poplatky za 4/21  34,00 
bez DPH
    06.05.2021  07.05.2021  16.9.2021 
20210084   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  icf 84/21 pristup internetu za 4/2021  62,88 
bez DPH
    04.05.2021  06.05.2021  16.9.2021 
20210065   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup internetu za 3/21  62,88 
bez DPH
    5.4.2021  09.04.2021  7.6.2021 
20210069   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky za 3/21  34,00 
bez DPH
    6.4.2021  09.04.2021  7.6.2021 
20210044   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  34,00 
bez DPH
    10.03.2021  12.03.2021  3.6.2021 
20210041   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  62,88 
bez DPH
    05.03.2021  11.03.2021  3.6.2021 
20210025   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup na internet 1/21  62,88 
vrátane DPH
áno    08.02.2021  11.02.2021  9.4.2021 
20210023   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef.poplatky 1/21  34,00 
vrátane DPH
áno    08.02.2021  11.02.2021  9.4.2021 
20210015   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35763469  vyúčt. plynu za 1.1.-31.12.2020  30,37 
bez DPH
Zmluva č. P3430/2019    18.01.2021  19.01.2021  9.4.2021 
20210009   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel. poplatky za 12/20  34,00 
vrátane DPH
áno    12.01.2021  14.01.2021  9.4.2021 
20210002   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup na internet za 12/20  62,88 
vrátane DPH
áno    04.01.2021  07.01.2021  9.4.2021 
20210051   MANUTAN SLOVAKIA, s.r.o
Obchodná 2, Bratislava, 811 06
35885815  Sklopná schodisková rudla RU 57  99,48 
bez DPH
    15.03.2021  16.03.2021  3.6.2021 
20210288   Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM
94301 Štúrovo, Adyho 9
36110744  icf 288/21 strava detí za 12/21  61,32 
vrátane DPH
    17.12.2021  20.12.2021  19.1.2022 
20210258   Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM
94301 Štúrovo, Adyho 9
36110744  icf 258/21 strava detí za 11/21  186,04 
vrátane DPH
    02.12.2021  07.12.2021  18.1.2022 
20210243   Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM
94301 Štúrovo, Adyho 9
36110744  icf 243/21 strava detí za 10/21  202,88 
vrátane DPH
    12.11.2021  16.11.2021  18.1.2022 
20210214   Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM
94301 Štúrovo, Adyho 9
36110744  icf 214/21 strava detí za 9/2021  196,24 
vrátane DPH
    11.10.2021  14.10.2021  18.1.2022 
20210137   školská jedalen-mad.
Adyho 9 ,94301
36110744  icf 137/21 strava detí za 5/21  6,80 
vrátane DPH
    06.07.2021  09.07.2021  17.9.2021 
20210137   školská jedalen-mad.
Adyho 9 ,94301
36110744  icf 137/21 strava detí za 5/21  6,80 
vrátane DPH
    06.07.2021  09.07.2021  17.9.2021 
20210123   školská jedalen-mad.
Adyho 9 ,94301
36110744  icf 123/21 strava detí 5/21  8,80 
vrátane DPH
    14.06.2021  17.06.2021  16.9.2021 
20210114   protex s.r.o Šturovo
hasičská 2A 94301
36533432  icf 114/21 kreatív.potreby   22,36 
bez DPH
    08.06.2021  09.06.2021  16.9.2021 
20210114   protex s.r.o Šturovo
hasičská 2A 94301
36533432  icf 114/21 kreatív.potreby   22,36 
bez DPH
    08.06.2021  09.06.2021  16.9.2021 
20210091   protex s.r.o Šturovo
hasičská 2A 94301
36533432  z dar.učtu-kreat.potr,(Nadácia folkswagen  2,06 
bez DPH
    06.05.2021  07.05.2021  16.9.2021 
20210090   protex s.r.o Šturovo
hasičská 2A 94301
36533432  z dar. učtu-kreat.potr.(Nadácia Folkswagen  6,20 
bez DPH
    06.05.2021  07.05.2021  16.9.2021 
20210260   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
94960 Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4
36550949  icf 260/21 vodné a stočné 12/21  280,00 
vrátane DPH
    20.05.2021  07.12.2021  18.1.2022 
20210240   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
94960 Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4
36550949  icf 240/21 za bud.opak.dod. vodného za 11/21  280,00 
vrátane DPH
    20.05.2021  11.11.2021  18.1.2022 
20210229   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
94960 Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4
36550949  icf 229/21 vyúčt.vodného a stočného za 21.5-25.10.2021  135399 
vrátane DPH
    27.10.2021  05.11.2021  18.1.2022 
20210212   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
94960 Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4
36550949  icf 212/21 bud.platba za vodné 10/2021  280,00 
vrátane DPH
    20.05.2021  11.10.2021  18.1.2022 
20210184   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
94960 Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4
36550949  icf 184/21 bud.plat.za opak.dod.vodného 9/21  280,00 
vrátane DPH
    20.05.2021  10.09.2021  17.1.2022 
20210165   Západoslovenská vodár. spoloč.
Lanova 17 . nove zamky
36550949  icf 165/21 BP za opak.dod.vodneho 8/21  280,00 
vrátane DPH
    20.05.2021  12.08.2021  17.9.2021 
20210146   Západoslovenská vodár. spoloč.
Lanova 17 . nove zamky
36550949  icf 146/21 BP za op.dod.vodného za 7/21  280,00 
vrátane DPH
    20.05.2021  15.07.2021  17.9.2021 
20210117   Západoslovenská vodár. spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  icf 117/21 bud.platba za vodné 6/21  280,00 
bez DPH
    20.05.2021  14.06.2021  16.9.2021 
20210102   Západoslovenská vodár. spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  icf 102 výuč. vodného a stočného 24.9.20-20.5.2021  753,00 
bez DPH
    20.05.2021  20.05.2021  16.9.2021 
20210096   Západoslovenská vodár. spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  icf 96/21 bud,. platba za opak. dod. vodného. 5/21  280,00 
bez DPH
    27.05.2020  26.05.2020  16.9.2021 
20210047   Západoslovenská vodár. spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Opakované dodávky  280,00 
bez DPH
    27.05.2020  12.03.2021  3.6.2021 
20210019   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  bud. pl. za op.dod.vodné 2/21  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  11.02.2021  9.4.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť