Faktúry 2021 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20210047   Západoslovenská vodár. spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Opakované dodávky  280,00 
bez DPH
    27.05.2020  12.03.2021  3.6.2021 
20210019   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  bud. pl. za op.dod.vodné 2/21  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  11.02.2021  9.4.2021 
20210008   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné za 1/21  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  14.01.2021  9.4.2021 
20210005   ADOS-Frogs Medical, s.r.o.
943 65 Kamenica nad Hronom 533
51936844  testovanie za 11-12/20  280,00 
vrátane DPH
  obj.č.47/2020  07.01.2021  11.01.2021  9.4.2021 
20210284   Predajňa MILO
94365 Kamenica nad Hronom 346
30333407  icf 284/21 nákup mat.do kúpelne, WC kombi a pod.   292,10 
vrátane DPH
    15.12.2021  20.12.2021  19.1.2022 
20210120   ERdiRT-R. Takács
Hájová 4, Nové Zámky 940 01
35202238  icf 120/21 revízia el.spotrebičov   293,50 
vrátane DPH
    10.06.2021  17.06.2021  16.9.2021 
20210174   PosAm, spol. s.r.o.
82109 Bratislava, Bajkalská 28
31365078  nákup USB tokenov   295,20 
vrátane DPH
    02.09.2021  06.09.2021  17.1.2022 
20210132   RS HealthConsullting s.r.o.
94121 Komoča č.372
51035596  icf 132/21 činnost PZS IIIQ2021  299,25 
vrátane DPH
    22.06.2021  30.06.2021  16.9.2021 
20210131   RS HealthConsullting s.r.o.
94121 Komoča č.372
51035596  icf 131/21 činnost PZS IIQ2021  299,25 
vrátane DPH
    22.06.2021  30.06.2021  16.9.2021 
20210192   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  icf 192/21 nákup papiera A4   310,80 
vrátane DPH
  38  16.09.2021  01.10.2021  17.1.2022 
20210286   Predajňa MILO
94365 Kamenica nad Hronom 346
30333407  icf 286/21 nákup mat. do kúpelne pre SUS  316,60 
vrátane DPH
    16.12.2021  20.12.2021  19.1.2022 
20210125   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
00000051  icf 125/21 spotreba el.en. 5/21  317,00 
vrátane DPH
    14.06.2021  17.06.2021  16.9.2021 
20210098   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
51865467  icf 98/21 nedoplatok spot. el. en. za 4/21  344,12 
bez DPH
    12.05.2021  10.05.2021  16.9.2021 
20210282   Mgr. Hudeková Andrea
91708 Trnava,Šafárikova 10
37849263  icf 282/21 konzul.činnosť-adapt.vzdel.pre zač.OZ  360,00 
vrátane DPH
    13.12.2021  20.12.2021  18.1.2022 
20210011   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  spotr.el.en. za 12/20  382,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    13.01.2021  14.01.2021  9.4.2021 
20210058   Mini domáce potreby
Hlavná 21, 94301 Štúrovo,
44557558  Faktúra za tovar podľa objednávky.  399,40 
bez DPH
    18.03.2021  24.03.2021  3.6.2021 
20210075   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
51865467  spotreba elektrickej energie za 3/21  411,66 
bez DPH
    13.4.2021  21.04.2021  7.6.2021 
20210039   ADOS - Frogs Meducal s.r.o.
533,943 65 Kamenica nad Hronom
51936844  testovanie  412,50 
bez DPH
    03.03.2021  11.03.2021  3.6.2021 
20210287   DIEGO ŠTÚROVO, Barabáš Slovensko s.r.o.
81102 Bratislava, Tallerova 4
45239134  icf 287/21 nákup kobercov  415,10 
vrátane DPH
    17.12.2021  21.12.2021  19.1.2022 
20210296   Kristián Szabó
Štúrovo,Gaštanová 960/1
37311204  icf 296/21 nákup inter, zar. pre SUSč.3  417,00 
vrátane DPH
    21.12.2021  22.12.2021  19.1.2022 
20210254   MultiGo s.r.o.
94357 Kamenín č.580
47563044  icf 254/21 serverovňa   419,67 
vrátane DPH
    22.11.2021  29.11.2021  18.1.2022 
20210028   pre Vás, s.r.o.
Hviezdoslavova 524/58, 925 21 Sládkovičovo
53123727  hyg.prostr. a ochr.odev Covid 19  427,44 
vrátane DPH
  obj.č.05/2021  10.02.2021  11.02.2021  9.4.2021 
20210153   K.Szabo -Nábytok
Gaštanová 960/1 94301
37311204  DU-icf 153/21 písací stôl   433,00 
vrátane DPH
    16.07.2021  27.07.2021  17.9.2021 
20210029   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  el.energia za 1/21  444,77 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    10.02.2021  11.02.2021  9.4.2021 
20210053   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny  461,93 
bez DPH
    15.03.2021  18.03.2021  3.6.2021 
20210195   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  icf 195/21 nákup kancel.potrieb   537,79 
vrátane DPH
  37  21.09.2021  01.10.2021  17.1.2022 
20210246   SSE a.s.
01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B
51865467  icf 246/21 spotr.el.energie za 10/21  556,44 
vrátane DPH
    12.11.2021  16.11.2021  18.1.2022 
20210210   Pavol Smrek
92210 Trebatice, Horná ulica 28/60
52172791  icf 210/21 mim.udalosť-oprava obvod.muriva  560,00 
vrátane DPH
    07.10.2021  11.10.2021  18.1.2022 
20210298   Kristián Szabó
Štúrovo,Gaštanová 960/1
37311204  icf 298/21 nákup posteľov pre SUSč.1  747,00 
vrátane DPH
    27.12.2021  29.12.2021  19.1.2022 
20210102   Západoslovenská vodár. spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  icf 102 výuč. vodného a stočného 24.9.20-20.5.2021  753,00 
bez DPH
    20.05.2021  20.05.2021  16.9.2021 
20210281   Mgr. Hudeková Andrea
91708 Trnava,Šafárikova 10
37849263  icf 281/21 supervízia za 26.10.,4.11.,25.11.,a 13.12.2021  765,00 
vrátane DPH
  č.59,62,66 a 67  15.12.2021  20.12.2021  18.1.2022 
20210283   MultiGo s.r.o.
94357 Kamenín č.580
47563044  icf 283/21 tlačiareň EPSON - 2ks   818,00 
vrátane DPH
    13.12.2021  20.12.2021  19.1.2022 
20210295   Kristián Szabó
Štúrovo,Gaštanová 960/1
37311204  icf 295/21 nákup inter.zar. pre SUSč. 2  878,00 
vrátane DPH
    21.12.2021  22.12.2021  19.1.2022 
20210277   SSE a.s.
01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B
51865467  icf 277/21 spotr.el.energie 11/21  948,00 
vrátane DPH
    10.12.2021  13.12.2021  18.1.2022 
20210173   ZALA-BUS s.r.o.
94352 Mužla 589
46726489  Autobusová preprava detí do obce Kubrica pri Trenčíne zo dňa 15.8. 2021 a späť zo dňa 22.8.2021   950 
vrátane DPH
  č.35  27.08.2021  06.09.2021  20.12.2021 
20210256   MAGNA ENERGIA, a.s.
82101 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  icf 256/21 plyn za 12/21  987,07 
vrátane DPH
    01.12.2021  07.12.2021  18.1.2022 
20210231   MAGNA ENERGIA, a.s.
82101 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  icf 231/21 plyn za 11/2021  987,07 
vrátane DPH
    02.11.2021  05.11.2021  18.1.2022 
20210202   MAGNA ENERGIA, a.s.
82101 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  icf 202/21 plyn za 10/21  987,07 
vrátane DPH
    01.10.2021  11.10.2021  18.1.2022 
20210178   MAGNA ENERGIA, a.s.
82101 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  ičf 178/21 plyn za 9/2021  987,07 
vrátane DPH
    06.09.2021  08.09.2021  17.1.2022 
20210159   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  icf 159/21 plyn za 8/21  987,07 
vrátane DPH
    02.08.2021  06.08.2021  17.9.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť