Faktúry 2021 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20210012   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv.servis PC za 1/21  36,00 
bez DPH
Zmluva č.2/2020    15.01.2021  19.01.2021  9.4.2021 
20210024   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv.servis PC 2/21  36,00 
bez DPH
Zmluva č.2/2020    09.02.2021  11.02.2021  9.4.2021 
20210076   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín, Slovenská Republika
47548924  za služby PO BOZP 4/21  28,00 
bez DPH
    14.4.2021  21.04.2021  7.6.2021 
20210057   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín, Slovenská Republika
47548924  Za služby PO / BOZP v zmysle zmluvy Marec 2021  1,00 
bez DPH
    17.03.2021  24.03.2021  3.6.2021 
20210035   SBS Eurosecuriity s.r.o.
Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku Február 2021  48,00 
bez DPH
    02.03.2021  03.03.2021  3.6.2021 
20210175   SBS EuroSecurity s.r.o.
94301 Štúrovo, Sv. Štefana č.79
47235080  za ochranu majetku 8/2021   48,00 
vrátane DPH
    02.09.2021  06.09.2021  17.1.2022 
20210003   SBS Eurosecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 12/20  48,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 567/2020    05.01.2021  07.01.2021  9.4.2021 
20210062   SBS Eurosecuriity s.r.o.
Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  Za ochranu majetku   48,00 
bez DPH
    01.04.2021  07.04.2021  3.6.2021 
20210091   protex s.r.o Šturovo
hasičská 2A 94301
36533432  z dar.učtu-kreat.potr,(Nadácia folkswagen  2,06 
bez DPH
    06.05.2021  07.05.2021  16.9.2021 
20210090   protex s.r.o Šturovo
hasičská 2A 94301
36533432  z dar. učtu-kreat.potr.(Nadácia Folkswagen  6,20 
bez DPH
    06.05.2021  07.05.2021  16.9.2021 
20210015   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35763469  vyúčt. plynu za 1.1.-31.12.2020  30,37 
bez DPH
Zmluva č. P3430/2019    18.01.2021  19.01.2021  9.4.2021 
20210064   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 94357 Kamenín
47563044  Výmena DVD a služba - zmluvný servis  56,00 
bez DPH
    06.04.2021  09.04.2021  3.6.2021 
20210034   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3 A, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 03/2021  36,00 
bez DPH
    01.03.2021  03.03.2021  3.6.2021 
20210001   Osobný údaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 01/21  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713-1    04.01.2021  07.01.2021  9.4.2021 
20210135   osobnyudaj.sk,s.r.o.
DUETT Business residence,námestie osloboditelov 3/A
50528041  Výkon zodpov. osoby za 7/21  36,00 
vrátane DPH
    01.07.2021  07.07.2021  17.9.2021 
20210016   Osobný údaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodp. osoby za 2/21  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713-1    01.02.2021  03.02.2021  9.4.2021 
20210048   fletWerk
Muzla 657, 94352, Slovensko
50723545  Vodoinstalacne prace  102,00 
bez DPH
    11.03.2021  12.03.2021  3.6.2021 
20210008   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné za 1/21  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  14.01.2021  9.4.2021 
20210005   ADOS-Frogs Medical, s.r.o.
943 65 Kamenica nad Hronom 533
51936844  testovanie za 11-12/20  280,00 
vrátane DPH
  obj.č.47/2020  07.01.2021  11.01.2021  9.4.2021 
20210039   ADOS - Frogs Meducal s.r.o.
533,943 65 Kamenica nad Hronom
51936844  testovanie  412,50 
bez DPH
    03.03.2021  11.03.2021  3.6.2021 
20210069   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky za 3/21  34,00 
bez DPH
    6.4.2021  09.04.2021  7.6.2021 
20210023   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef.poplatky 1/21  34,00 
vrátane DPH
áno    08.02.2021  11.02.2021  9.4.2021 
20210009   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel. poplatky za 12/20  34,00 
vrátane DPH
áno    12.01.2021  14.01.2021  9.4.2021 
20210060   Mgr. Hudeková Andrea
šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia a konzultačná činnosť pre pracovníkov centra pre rodiyny a deti.  160,00 
bez DPH
    26.03.2021  30.03.2021  3.6.2021 
20210054   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 95151, Nová Ves nad Žitavou
00500801  Strava za mesiac Marec pre 4 osoby.  159,00 
bez DPH
    15.03.2021  18.03.2021  3.6.2021 
20210074   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 95151, Nová Ves nad Žitavou
00500801  strava detí za 4/21  216,53 
bez DPH
    09.4.2021  21.04.2021  7.6.2021 
20210075   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
51865467  spotreba elektrickej energie za 3/21  411,66 
bez DPH
    13.4.2021  21.04.2021  7.6.2021 
20210011   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  spotr.el.en. za 12/20  382,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    13.01.2021  14.01.2021  9.4.2021 
20210032   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín
47548924  služby PO a BOZP 2/21  1,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2020    17.02.2021  26.02.2021  9.4.2021 
20210014   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín
47548924  služby PO a BOZP 1/21  1,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2020    18.01.2021  19.01.2021  9.4.2021 
20210038   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 94357 Kamenín
47563044  Služba - zmluvný servis /mar./  36,00 
bez DPH
    03.03.2021  11.03.2021  3.6.2021 
20210031   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  skutočne odobr.strava za 1/21  2240,53 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    15.02.2021  17.02.2021  9.4.2021 
20210010   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  skut.odobr. strava zam. za 12/20  1876,24 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    12.01.2021  14.01.2021  9.4.2021 
20210051   MANUTAN SLOVAKIA, s.r.o
Obchodná 2, Bratislava, 811 06
35885815  Sklopná schodisková rudla RU 57  99,48 
bez DPH
    15.03.2021  16.03.2021  3.6.2021 
20210027   Autoservis-Šándor, s.r.o.
Malá nad Hronom č. 157, 943 65
47026821  servis MV pred STK Fiat Punto  81,70 
bez DPH
  obj.č.03/2021  09.02.2021  11.02.2021  9.4.2021 
20210055   pre Vás,s.r.o
Hviezdoslavova 524/58, 925 21 Sládkovičovo
53123727  Respirátory FFP2; Detské respirátory  97,20 
bez DPH
    17.03.2021  23.03.2021  3.6.2021 
20210043   pre Vás,s.r.o
Hviezdoslavova 524/58, 925 21 Sládkovičovo
53123727  Respirátory FFP2  118,00 
bez DPH
    08.03.2021  11.03.2021  3.6.2021 
20210002   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup na internet za 12/20  62,88 
vrátane DPH
áno    04.01.2021  07.01.2021  9.4.2021 
20210025   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup na internet 1/21  62,88 
vrátane DPH
áno    08.02.2021  11.02.2021  9.4.2021 
20210065   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup internetu za 3/21  62,88 
bez DPH
    5.4.2021  09.04.2021  7.6.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť