Faktúry 2024 (CDaR Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240570   Stavebniny Kulik s.r.o.,prev. Dobrianskeho parcela 1308 ML
Čertižné 10,prev.Dobrianskeho parc.1308 ML,067 52 Habura
55854443  Spotrebný stavebný materiál.  147,78 
vrátane DPH
  232/2024  04.11.2024  09.12.2024  2.1.2025 
20240117   Stanislav Šarak S-Comp
Chotča 185, 090 21 Chotča
34806539  Tonery do tlačiarní. ( Canon-4, HP-4, Brother-13).  494,00 
vrátane DPH
  38/2024  06.03.2024  08.03.2024  20.3.2024 
20240116   Stanislav Šarak S-Comp
Chotča 185, 090 21 Chotča
34806539  Spotrebný materiál - čistiace a maliarske potreby podľa výberu.  238,28 
vrátane DPH
  39/2024  06.03.2024  08.03.2024  20.3.2024 
20240077   Stanislav Šarak S-Comp
Chotča 185, 090 21 Chotča
34806539  Spotrebný tovar (tónery, spojovací mat.-káble do knižnice)  170,56 
vrátane DPH
  16/2024  12.02.2024  20.02.2024  1.3.2024 
20240648   Stanislav Šarak
Chotča 185, 090 21 Chotča
34806539  Spotrebný materiál-(tónery,batérie)  544,37 
vrátane DPH
  294/2024  30.12.2024  31.12.2024  13.1.2025 
20240635   Stanislav Šarak
Chotča 185, 090 21 Chotča
34806539  Výpočtová technika - notebook 2 ks(MbS-Vojtko M.)  732,00 
vrátane DPH
  289/2024  23.12.2024  27.12.2024  13.1.2025 
20240628   Stanislav Šarak
Chotča 185, 090 21 Chotča
34806539  Spotrebný materiál - tónery.  759,00 
vrátane DPH
  272/2024  20.12.2024  23.12.2024  13.1.2025 
20240577   Stanislav Šarak
Chotča 185, 090 21 Chotča
34806539  Spotrebný materiál 11/2024.  107,07 
vrátane DPH
  250/2024  04.12.2024  09.12.2024  2.1.2025 
20240535   Stanislav Šarak
Chotča 185, 090 21 Chotča
34806539  Spotrebný materiál 10/2024.  58,31 
vrátane DPH
  231/2024  19.11.2024  29.11.2024  20.12.2024 
20240468   Stanislav Šarak
Chotča 185, 090 21 Chotča
34806539  Spotrebný materiál - kanc.mat., farby, čist. potreby.  130,82 
vrátane DPH
  181/2024  08.10.2024  17.10.2024  30.10.2024 
20240425   Stanislav Šarak
Chotča 185, 090 21 Chotča
34806539  Spotrebný materiál 08/2024.  54,03 
bez DPH
  173/2024  17.09.2024  26.09.2024  7.10.2024 
20240426   Stanislav Šarak
Chotča 185, 090 21 Chotča
34806539  Prekládka vonkajšej kamery CDR ML, materiál.  224,00 
vrátane DPH
  184/2024  17.09.2024  26.09.2024  7.10.2024 
20240346   Stanislav Šarak
Chotča 185, 090 21 Chotča
34806539  Spotrebný materiál 07/2024.  87,89 
vrátane DPH
  138/2024  01.08.2024  12.08.2024  27.8.2024 
20240323   Stanislav Šarak
Chotča 185, 090 21 Chotča
34806539  Spotrebný materiál 06/2024.   309,54 
vrátane DPH
  108/2024  08.07.2024  12.07.2024  25.7.2024 
20240256   Stanislav Šarak
Chotča 185, 090 21 Chotča
34806539  Spotrebný materiál 05/2024.  90,95 
vrátane DPH
  92/2024  03.06.2024  11.06.2024  20.6.2024 
20240229   Stanislav Šarak
Chotča 185, 090 21 Chotča
34806539  Spotrebný materiál 04/2024.  323,71 
vrátane DPH
  73/2024  21.05.2024  29.05.2024  31.5.2024 
20240158   Stanislav Šarak
Chotča 185, 090 21 Chotča
34806539  Spotrebný materiál-káble, batérie na dezinf.,zakrýv.fólia..)  162,10 
vrátane DPH
  49/2024  05.04.2024  10.04.2024  18.4.2024 
20240385   Stanislav Kucer - Štýl
Dobrianskeho 93, 068 01 Medzilaborce
34568280  Pracovný odev pre dieťa 1.roč.do školy-Marcin Kristián-SUS sat.1.  149,38 
vrátane DPH
  157/2024  30.08.2024  10.09.2024  18.9.2024 
20240469   Stanislav Dobda
Čabalovce 80, 06716 Čabalovce
34811346  Stavebný materiál - štrk 8-16 mm.  250,80 
vrátane DPH
  187/2024  08.10.2024  17.10.2024  30.10.2024 
20240285   Stanislav Dobda
Čabalovce 80, 06716 Čabalovce
34811346  Spotrebný stavebný materiál -štrk - areál CDR.  30,34 
vrátane DPH
  114/2024  19.06.2024  21.06.2024  21.6.2024 
20240374   STANFUD s.r.o.
Víťazovce 15, 067 24 Víťazovce
54073120  Plastové dvere (spoločenská).  400,00 
bez DPH
  156/2024  09.08.2024  20.08.2024  28.8.2024 
20240011   SSE, a.s..
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 12/2023 24ZVS73141A.  324,76 
vrátane DPH
40/2022    08.01.2024  16.01.2024  31.1.2024 
20240010   SSE, a.s..
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 12/2023 24ZVS74615N.  107,46 
vrátane DPH
40/2022    08.01.2024  16.01.2024  10.1.2024 
20240009   SSE, a.s..
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dobropis - vyúčt. el. energie 12/2023- preplatok.  -33,72 
vrátane DPH
40/2022    08.01.2024  19.01.2024 prijatá úhrada  10.1.2024 
20240006   SSE, a.s..
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia 01/2024 24ZVS73204C.  43,00 
vrátane DPH
40/2022    05.01.2024  16.01.2024  10.1.2024 
20240005   SSE, a.s..
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 1.1.-31.12.2023 24ZVS49739Z.  208,16 
vrátane DPH
40/2022    03.01.2024  16.01.2024  10.1.2024 
20240004   SSE, a.s..
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dobropis - vyúčt. el. energie 1.1.-31.12.2023. - preplatok  -63,18 
vrátane DPH
40/2022    03.01.2024  16.01.2024 prijatá úhrada  10.1.2024 
20240572   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 11/0024 24ZVS74615N.  104,93 
vrátane DPH
33/2023    05.12.2024  10.12.2024  2.1.2025 
20240573   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 11/2024 24ZVS73141A.  232,45 
vrátane DPH
33/2023    05.12.2024  10.12.2024  2.1.2025 
20240574   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 11/2024 24ZVS73204C.  7,45 
vrátane DPH
33/2023    05.12.2024  10.12.2024  2.1.2025 
20240562   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  El. energia 12/2024 24ZVS73204C.  43,00 
vrátane DPH
33/2023    02.12.2024  05.12.2024  28.12.2024 
20240563   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  El. energia 12/2024 24ZVS49739Z.  60,00 
vrátane DPH
33/2023    02.12.2024  05.12.2024  28.12.2024 
20240564   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  El. energia 12/2024 24ZVS294665J.  60,00 
vrátane DPH
33/2023    02.12.2024  05.12.2024  28.12.2024 
20240496   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  El. energia 10/2024 24ZVS49739Z.  60,00 
vrátane DPH
33/2023    04.11.2024  14.11.2024  22.11.2024 
20240523   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 10/2024 24ZVS73141A.  268,81 
vrátane DPH
33/2023    08.11.2024  14.11.2024  22.11.2024 
20240524   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 10/21024 24ZVS74615N.  105,64 
vrátane DPH
33/2023    08.11.2024  14.11.2024  22.11.2024 
20240525   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 10/20241 24ZVS73204C.  8,30 
vrátane DPH
33/2023    08.11.2024  14.11.2024  22.11.2024 
20240497   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  El. energia 11/2024 24ZVS73204C.  42,00 
vrátane DPH
33/2023    04.11.2024  14.11.2024  22.11.2024 
20240495   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  El. energia 11/2024 24ZVS294665J.  60,00 
vrátane DPH
33/2023    04.11.2024  14.11.2024  22.11.2024 
20240454   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 09/2024 24ZVS74615N.  89,56 
vrátane DPH
33/2023    03.10.2024  15.10.2024  23.10.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5

Tlačiť