Faktúry 2024 (CDaR Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240185  
     
bez DPH
        19.4.2024 
20240184  
     
bez DPH
        19.4.2024 
20240183  
     
bez DPH
        19.4.2024 
20240182  
     
bez DPH
        19.4.2024 
20240181  
     
bez DPH
        19.4.2024 
20240180  
     
bez DPH
        19.4.2024 
20240179  
     
bez DPH
        19.4.2024 
20240178  
     
bez DPH
        19.4.2024 
20240177  
     
bez DPH
        19.4.2024 
20240176  
     
bez DPH
        19.4.2024 
20240175  
     
bez DPH
        19.4.2024 
20240174  
     
bez DPH
        19.4.2024 
20240173  
     
bez DPH
        19.4.2024 
20240172  
     
bez DPH
        19.4.2024 
20240154  
     
bez DPH
        17.4.2024 
20240146  
     
bez DPH
        15.4.2024 
20240078   Krídla, s.r.o.
Mierová 94, 066 01 Humenné
36466778  Bezdotykový dávkovač na dezinfekciu pre MbS 2 ks, kanc. potreby.  77,65 
vrátane DPH
  34/2024  15.02.2024  20.02.2023  1.3.2024 
20240022   UNIHOUSE,s.r.o.
Ulica Zavarská 9883/11G, 917 01 Trnava
45851387  Materiál na biliardový stôl-plátno a tágo 2ks.(dobierka -úhr. v hotovosti)  87,55 
vrátane DPH
  2/2024  15.01.2024  15.01.2024 úhr.Fa na dobierku  31.1.2024 
20240019   Viera Vrábľová
Bžany 289, 090 33 Stropkov
  Prenájom priestorov 12/2023 NPIII-ambulancia Stropkov.  307,02 
bez DPH
7/2019    11.01.2024  16.01.2024  31.1.2024 
20240018   Bytenerg s.r.o.
Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce
31699715  Dodávka tepla 12/2023.  5958,46 
vrátane DPH
16/2006    11.01.2024  16.01.2024  31.1.2024 
20240016   Mária Tarčová - obchodná činnosť
Habura 140, 067 52, pred. Medzilaborce
33670048  Detská postieľka, matrac PNR 209. Kozárová.  132,00 
vrátane DPH
  3/2024  09.01.2024  16.01.2024  31.1.2024 
20240015   EUROHOTEL LABOREC s.r.o.
Andy Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce
36456578  Prenájom priestorov 12/2023 NPIII-ambulancia Medzilaborce.  235,20 
vrátane DPH
5/2021    08.01.2024  16.01.2024  31.1.2024 
20240014   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Internet, TV 12/2023.  199,20 
vrátane DPH
5/2017    08.01.2024  16.01.2024  31.1.2024 
20240013   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Internet, TV 12/2023.  24,90 
vrátane DPH
26/2018    08.01.2024  16.01.2024  31.1.2024 
20240012   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,817 62 Bratislava
35763469  Telefón, Internet 12/2023.  49,90 
vrátane DPH
9/2012    08.01.2024  16.01.2024  31.1.2024 
20240011   SSE, a.s..
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 12/2023 24ZVS73141A.  324,76 
vrátane DPH
40/2022    08.01.2024  16.01.2024  31.1.2024 
20240010   SSE, a.s..
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 12/2023 24ZVS74615N.  107,46 
vrátane DPH
40/2022    08.01.2024  16.01.2024  10.1.2024 
20240008   Commander Services, s.r.o.
Žitná 23, 831 06 Bratislava
51183455  Mesačný poplatok - monitor MV 12/2023.   27,00 
vrátane DPH
18/2021    05.01.2024  16.01.2024  10.1.2024 
20240007   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
46754768  Zber a odvoz kuchynského odpadu 12/2023.  20,40 
vrátane DPH
5/2023    05.01.2024  16.01.2024  10.1.2024 
20240006   SSE, a.s..
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia 01/2024 24ZVS73204C.  43,00 
vrátane DPH
40/2022    05.01.2024  16.01.2024  10.1.2024 
20240005   SSE, a.s..
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 1.1.-31.12.2023 24ZVS49739Z.  208,16 
vrátane DPH
40/2022    03.01.2024  16.01.2024  10.1.2024 
20240004   SSE, a.s..
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dobropis - vyúčt. el. energie 1.1.-31.12.2023. - preplatok  -63,18 
vrátane DPH
40/2022    03.01.2024  16.01.2024 prijatá úhrada  10.1.2024 
20240003   MyID s.r.o.
Kotrádova 5168/2, 080 01 Prešov
55411576  Výkon zodpovednej osoby 01/2024- konzultačné služby a dohľad spojený s ochranou osobných údajov.  50,00 
bez DPH
36/2023    02.01.2024  16.01.2024  10.1.2024 
20240009   SSE, a.s..
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dobropis - vyúčt. el. energie 12/2023- preplatok.  -33,72 
vrátane DPH
40/2022    08.01.2024  19.01.2024 prijatá úhrada  10.1.2024 
20240025   Spojená škola internátna Snina
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
42382530  Strava 01/2024.  87,30 
bez DPH
27/2023    18.01.2024  25.01.2024  31.1.2024 
20240023   Mgr. Nadim OTRI
Nemocničná 1446/6, 066 01 Humenné
  Tlmočnícke a prekladateľské služby pre maloletých bez sprievodu.  92,96 
bez DPH
  17/2024  15.01.2024  25.01.2024  31.1.2024 
20240021   Spojená škola internátna Snina
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
42382530  Ubytovanie 02/2024.  10,00 
bez DPH
22/2023    12.01.2024  25.01.2024  31.1.2024 
20240020   Spojená škola internátna Snina
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
42382530  Ubytovanie 01/2024.  10,00 
bez DPH
22/2023    12.01.2024  25.01.2024  31.1.2024 
20240026   Orange a.s.
Metodova 8, 821 08 Brtatislava
35697270  Telefónne poplatky 01/2024.  112,32 
vrátane DPH
1390/07    22.01.2024  02.02.2024  14.2.2024 
20240024   Up Dejeuner,s.r.o.
Tomášikova 64A,831 04 Bratislava
53528654  Elektronické stravovacie poukážky 01/2024 (Rohaľová M.)  51,19 
bez DPH
23/2022    17.01.2024  02.02.2024  31.1.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na CDaR Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5

Tlačiť