Faktúry 2023 (CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
664/2023   SPDDD Úsmev ako dar, o.z
Ševčenkova 21 | 851 01 Bratislava
17316537  za školenie koordinátora SRK  1640,00 
bez DPH
  obj. 109/2023  05.12.2023  08.12.2023  11.12.2023 
143/2023   Zuzana Skokanová
Schmoerova 5574/22, Spišská Sobota 058 01
45654719  za školenie BOZP  100,00 
vrátane DPH
  obj.13/2023  9.3.2023  10.03.2023  13.3.2023 
164/2023   AVISION s.r.o
Dunajská 2, Bratislava 81108
46143874  za školenie  37,00 
vrátane DPH
Pozvánka    20.3.2023  21.03.2023  27.3.2023 
42/2023   Softip a.s
Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava
00000036  za školenie  96,00 
vrátane DPH
Pozvánka    18.1.2023  19.01.2023  26.1.2023 
705/2023   ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.
Školská 428, 059 35 Batizovce
36679607  za sv. zdroje do CAN  2116,32 
vrátane DPH
  obj. 128/2023  20.12.2023  27.12.2023  28.12.2023 
623/2023   Socialis spol. s r.o.
SNP 145/9, 059 21 Svit
04737851  za supervíziu  103,00 
bez DPH
  obj. 106/2023  24.11.2023  27.11.2023  29.11.2023 
578/2023   Socialis spol. s r.o.
SNP 145/9, 059 21 Svit
47372851  za supervíziu  599,00 
bez DPH
  obj. 97/2023  26.10.2023  27.10.2023  2.11.2023 
516/2023   Mgr. Jozef Brenkus, PhD.
Novomeského 3918/21, 05801 Poprad
40889190  za supervíziu  1016,00 
bez DPH
  88/2023  26.09.2023  05.10.2023  10.10.2023 
357/2023   Mgr. Jozef Brenkus, PhD.
Novomestského 21/3981, 058 01 Poprad
40889190  za supervíziu  1122,00 
bez DPH
  57/2023  26.06.2023  27.06.2023  27.6.2023 
678/2023   Odborné učilište internátne
Šrobárova 20, 058 01 Poprad
00162931  za stravu detí  105,40 
bez DPH
28/CDR/2023    11.12.2023  12.12.2023  13.12.2023 
207/2023   SPDDD Úsmev ako dar, o.z
Ševčenkova 21 | 851 01 Bratislava
00000173  za stravu detí  72,00 
vrátane DPH
  obj.34/23 pozvánka  11.4.2023  13.04.2023  9.5.2023 
601/2023   Odborné učilište internátne
Šrobárova 20, 058 01 Poprad
00162931  za stravu  66,30 
bez DPH
28/CDR/2023    09.11.2023  10.11.2023  14.11.2023 
284/2023   SPDDD Úsmev ako dar, o.z
Kováčska 17, Košice 040 01
00000173  za stravovanie na podujatí na "domácke kilometre.."  56,00 
vrátane DPH
  obj.46/2023  25.5.2023  26.05.2023  29.5.2023 
575/2023   Základná škola Tatranská Lomnica
Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
37876015  za stravovanie detí  268,60 
bez DPH
26/CDR/2023    26.10.2023  27.10.2023  2.11.2023 
99/2023   VIS Slovensko a.s
Vysokoškolákov 8556/33b, Žilina 01008
36006912  za stravný systém   1080,00 
vrátane DPH
13CDR/2023    24.2.2023  27.02.2023  28.2.2023 
539/2023   Papyrus Poprad, s.r.o.
Partizánska 3916, 058 01 Poprad
31678238  za stolové kalendáre  55,99; 
vrátane DPH
  obj. 91/2023  09.10.2023  10.10.2023  11.10.2023 
394/2023   Commander Services s.r.o.
Žitná 23, 831 06 Bratislava
51183455  za správu monitoru aut  36,00 
vrátane DPH
28/CDR/2021    30.06.2023  18.07.2023  19.7.2023 
4/2023   Commander Services s.r.o.
Žitná 23, 831 06 Bratislava
51183455  za správu monitorovanie áut  36,00 
vrátane DPH
26/CDR/2022    10.1.2023  11.01.2023  16.1.2023 
491/2023   Commander Services s.r.o.
Žitná 23, 831 06 Bratislava
51183455  za správu mon. aut  36,00 
vrátane DPH
28/CDR/2021    12.09.2023  13.09.2023  18.9.2023 
436/2023   Commander Services s.r.o.
Žitná 23, 831 06 Bratislava
51183455  za správu mon. aut  36,00 
vrátane DPH
28/CDR/2021    31.07.2023  11.08.2023  14.8.2023 
392/2023   ZONER, s.r.o.
Jaskový rad 5, 831 01 Bratislava
35770929  za správu internetových služieb  23,00 
vrátane DPH
  68/2023  17.07.2023  18.07.2023  19.7.2023 
89/2023   Akuratny,s.r.o
Rovná 599/17, 058 01 Poprad
36516121  za správu internetovej stránky  360,00 
vrátane DPH
  obj.7/2023  9.2.2023  15.02.2023  16.2.2023 
683/2023   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu FW  130,00 
bez DPH
  obj. 117/2023  11.12.2023  13.12.2023  15.12.2023 
581/2023   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu FW  130,00 
bez DPH
  obj. 97/2023  06.11.2023  08.11.2023  9.11.2023 
514/2023   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23, 052 01 Spišská Nová Ves 1
46923748  za správu FW  130,00 
bez DPH
  89/2023  04.10.2023  05.10.2023  10.10.2023 
485/2023   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu FW  130,00 
vrátane DPH
  obj. č.78/2023  06.09.2023  07.09.2023  12.9.2023 
215/2023   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu fW  106,00 
vrátane DPH
  obj.36/2023  17.4.2023  18.04.2023  9.5.2023 
172/2023   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu FW  100,00 
vrátane DPH
  obj.20/2023  29.3.2023  30.03.2023  3.4.2023 
110/2023   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu FW  100,00 
vrátane DPH
  obj.12/2023  2.3.2023  03.03.2023  6.3.2023 
177/2023   Spoločenstvo bytov Hrad spol. s r.o.
Murgašova 88/10 058 01 Poprad
36481351  za správu bytov Horec  125,00 
vrátane DPH
platobný výmer 01102020    3.4.2023  04.04.2023  5.4.2023 
109/2023   Spoločenstvo bytov Hrad spol. s r.o.
Murgašova 88/10 058 01 Poprad
36481351  za správu bytov Horec  125,00 
vrátane DPH
platobný poukaz    2.3.2023  03.03.2023  6.3.2023 
53/2023   Spoločenstvo bytov Hrad spol. s r.o.
Murgašova 88/10 058 01 Poprad
36481351  za správu bytov Horec  125,00 
vrátane DPH
platobný výmer 01102020    1.2.2023  02.02.2023  8.2.2023 
23/2023   Spoločenstvo bytov Hrad spol. s r.o.
Murgašova 88/10 058 01 Poprad
36481351  za správu bytov Horec  125,00 
vrátane DPH
platobný výmer 01102020    11.1.2023  12.01.2023  16.1.2023 
644/2023   HRAD, spol s r.o.
Murgašová 88/10, 058 01 Poprad
36481351  za správu bytoc Horec  125,00 
vrátane DPH
platový výmer 01102020    04.12.2023  05.12.2023  6.12.2023 
643/2023   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o
Ivánska cesta 30B,821 04 Bratislava
50060872  za spotrebu plynu  1004,00 
vrátane DPH
21/CDR/2023    04.12.2023  05.12.2023  6.12.2023 
205/2023   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za spotrebu plynu  973,12 
vrátane DPH
P-3413/2019    11.4.2023  13.04.2023  9.5.2023 
649/2023   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
50060872  za spotrebu energie  502,00 
vrátane DPH
34/CDR/2022    04.12.2023  05.12.2023  6.12.2023 
648/2023   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
50060872  za spotrebu energie  48,00 
vrátane DPH
34/CDR/2022    04.12.2023  05.12.2023  6.12.2023 
647/2023   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
50060872  za spotrebu energie  80,00 
vrátane DPH
34/CDR/2022    04.12.2023  05.12.2023  6.12.2023 
646/2023   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
50060872  za spotrebu energie  119,00 
vrátane DPH
34/CDR/2022    01.12.2023  05.12.2023  6.12.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť