
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230633 | Marián Slanina Jána Nováka 6234/22, 080 01 Prešov 1 |
41344201 | Prepravné služby | 820,00 bez DPH |
143/2023/CDR | 5.9.2023 | 07.09.2023 | 21.9.2023 | |
20230634 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 226,70 vrátane DPH |
96/2023/SS 1 | 5.9.2023 | 18.09.2023 | 21.9.2023 | |
20230635 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 73,82 vrátane DPH |
35,36,37,38/2023/ŠSS 5 | 5.9.2023 | 18.09.2023 | 21.9.2023 | |
20230636 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 421,73 vrátane DPH |
38,39,40,41,42,/2023/ŠSS 4 | 5.9.2023 | 18.09.2023 | 21.9.2023 | |
20230637 | HAUS Seman, s. r. o. Levočská 20, 080 01 Prešov |
36477630 | Kábel, mop, lepidlo, zásukvy, páska | 152,57 vrátane DPH |
170/2023/CDR | 5.9.2023 | 18.09.2023 | 21.9.2023 | |
20230638 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 271,04 vrátane DPH |
33,34,35,37/2023/ŠSS 8 | 5.9.2023 | 18.09.2023 | 21.9.2023 | |
20230639 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 202,71 vrátane DPH |
16/2023/ŠSS 2 | 5.9.2023 | 18.09.2023 | 21.9.2023 | |
20230640 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Toner | 26,40 vrátane DPH |
174/2023/CDR | 7.9.2023 | 18.09.2023 | 21.9.2023 | |
20230641 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 | Elektronické stravenky | 13650,55 bez DPH |
4/2022 | 7.9.2023 | 18.09.2023 | 21.9.2023 | |
20230642 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Plyn | 1794,14 vrátane DPH |
7/2023 | 7.9.2023 | 18.09.2023 | 21.9.2023 | |
20230643 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
31592503 | EPI - ročný prístup | 959,40 vrátane DPH |
178/2023/CDR | 7.9.2023 | 18.09.2023 | 21.9.2023 | |
20230644 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Čistiace a hyg. potreby | 134,27 vrátane DPH |
17/2023/ŠSS 2 | 7.9.2023 | 18.09.2023 | 21.9.2023 | |
20230644 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Čistiace a hyg. potreby | 134,27 vrátane DPH |
17/2023/ŠSS 2 | 7.9.2023 | 18.09.2023 | 21.9.2023 | |
20230644 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Čistiace a hyg. potreby | 134,27 vrátane DPH |
17/2023/ŠSS 2 | 7.9.2023 | 18 | 21.9.2023 | |
20230645 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Čistiace a hyg. potreby | 116,17 vrátane DPH |
47/2023/ŠSS 9 | 7.9.2023 | 18.09.2023 | 21.9.2023 | |
20230646 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Čistiace a hyg. potreby | 134,27 vrátane DPH |
18/2023/ŠSS 1 | 7.9.2023 | 18.09.2023 | 21.9.2023 | |
20230647 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Čistiace a hyg. potreby | 134,27 bez DPH |
18/2023/ŠSS 3 | 7.9.2023 | 18.09.2023 | 21.9.2023 | |
20230648 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok za magio TV | 159,31 vrátane DPH |
4,5,6/2017, 18.5.2023 | 7.9.2023 | 18.09.2023 | 21.9.2023 | |
20230649 | VÁDIUM - IT s. r. o. Plzenská 2, 080 01 Prešov |
44542194 | Licencie pre elektr. rozpis prac. zmien | 150,00 bez DPH |
4/2023/CDR | 7.9.2023 | 18.09.2023 | 21.9.2023 | |
20230650 | VÁDIUM - IT s. r. o. Plzenská 2, 080 01 Prešov |
44542194 | Práce na správe IS a IT | 23,00 bez DPH |
6/2023/CDR | 7.9.2023 | 18.09.2023 | 21.9.2023 | |
20230651 | MINERÁLNE VODY, a.s. Slovenská 9, 081 06 Prešov |
31711464 | Minerálna voda | 59,76 vrátane DPH |
7/2019 | 8.9.2023 | 18.09.2023 | 21.9.2023 | |
20230652 | M.J. spol. s r. o. MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník |
36471178 | Jednorazové plienky | 110,40 vrátane DPH |
34/2023/ŠSS 4 | 14.9.2023 | 18.09.2023 | 21.9.2023 | |
20230653 | M.J. spol. s r. o. MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník |
36471178 | Jednorazové plienky | 110,40 vrátane DPH |
31/2023/ŠSS 5 | 14.9.2023 | 18.09.2023 | 21.9.2023 | |
20230654 | Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
54228573 | PZP - PO 802 DF | 223,65 bez DPH |
20/2017 | 14.9.2023 | 18.09.2023 | 21.9.2023 | |
20230655 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina | 114,25 vrátane DPH |
23,24/2019 | 14.9.2023 | 18.09.2023 | 21.9.2023 | |
20230656 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina | 1187,27 vrátane DPH |
23,24/2019 | 14.9.2023 | 18.09.2023 | 21.9.2023 | |
20230657 | VOSP spol. s r. o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
31658075 | Papierové kotúče | 46,80 vrátane DPH |
19/2023/ŠSS 6 | 14.9.2023 | 18.09.2023 | 21.9.2023 | |
20230658 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Toner | 54,12 vrátane DPH |
180/2023/CDR | 14.9.2023 | 18.09.2023 | 21.9.2023 | |
20230659 | Nussy, s.r.o. Tomášikova 58, 080 01 Prešov |
36494160 | Kopírovací papier | 589,80 vrátane DPH |
181/2023/CDR | 14.9.2023 | 18.09.2023 | 21.9.2023 | |
20230660 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a čistenie vchodových rohoží | 21,65 vrátane DPH |
6/2014 | 18.9.2023 | 22.09.2023 | 6.10.2023 | |
20230661 | EMIKA THERM, spol. s r. o. 17. novembra 106, 080 01 Prešov |
36451827 | Kúrenárske práce | 997,33 vrátane DPH |
177/2023/CDR | 18.9.2023 | 22.09.2023 | 6.10.2023 | |
20230662 | EMIKA THERM, spol. s r. o. 17. novembra 106, 080 01 Prešov |
36451827 | Kúrenárske práce v objekte CDR | 1181,15 vrátane DPH |
176/2023/CDR | 18.9.2023 | 22.09.2023 | 6.10.2023 | |
20230663 | FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov |
00610577 | Zdravotná starostlivosť 9./2023 | 496,00 bez DPH |
1/2014 | 18.9.2023 | 22.09.2023 | 6.10.2023 | |
20230664 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Toner | 26,40 vrátane DPH |
183/2023/CDR | 18.9.2023 | 22.09.2023 | 6.10.2023 | |
20230665 | HAUS Seman, s. r. o. Levočská 20, 080 01 Prešov |
36477630 | Destilovaná voda | 11,60 vrátane DPH |
173/2023/CDR | 18.9.2023 | 22.09.2023 | 6.10.2023 | |
20230666 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Toner | 26,40 vrátane DPH |
189/2023/CDR | 19.9.2023 | 22.09.2023 | 6.10.2023 | |
20230667 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné | 467,06 vrátane DPH |
50-000009699PO2008 | 20.9.2023 | 22.09.2023 | 6.10.2023 | |
20230668 | Magister-Prešov, spol. s r. o. Floriánova4, 080 01 Prešov |
44325100 | Cateringové služby - športový deň | 592,00 vrátane DPH |
175/2023/CDR | 20.9.2023 | 22.09.2023 | 6.10.2023 | |
20230669 | EPoS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
17085861 | Kancelárske a školské potreby | 149,73 vrátane DPH |
16/2023/ŠSS 7 | 21.9.2023 | 28.09.2023 | 6.10.2023 | |
20230670 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | Nerezový policový stolík, kancelárska stolička | 301,20 vrátane DPH |
41/2023/ŠSS 8, 190/2023/CDR | 21.9.2023 | 28.09.2023 | 6.10.2023 |