Faktúry 2023 (CDaR Prešov, Požiarnicka 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20230222   MERKURY SHOP, s.r.o.
Duklianska 11, 080 01 Prešov
51231735  Laminátová podlaha, podložky, lišty, rohy, profily  720,08 
vrátane DPH
  69/2023/CDR  24.3.2023  27.03.2023  22.4.2023 
20230754   Medist, s.r.o.
Petrušovského 455/4, 06601 Humenné
36168513  Silikónová hadica  322,80 
vrátane DPH
  209/2023/CDR  12.10.2023  16.10.2023  26.10.2023 
20130206   Medist, s.r.o.
Petrušovského 455/4, 06601 Humenné
36168513  Silikonové hadice  322,80 
vrátane DPH
  53/2023/CDR  8.3.2023  15.03.2023  17.3.2023 
20230953   MEDIHUM, s.r.o.
Bosákova 7
35952580  Sklenené kapiláry, hrot na pipetu, držiak kapilárok  170,00 
vrátane DPH
  271/2023/CDR  15.12.2023  20.12.2023  5.1.2024 
20230499   MEDIHUM, s.r.o.
Bosákova 7, 851 04 Bratislava
35952580  Tester CRP   1460 
bez DPH
  133/2023/CDR  3.7.2023  06.07.2023  17.7.2023 
202360449   MediCom Software s.r.o.
Pod Zábrehom 1585/63, 020 01 Púchov
36314005  Aktualizácia programu MediCom  112,00 
bez DPH
  07-2258  16.6.2023  22.06.2023  4.7.2023 
20230010   MediCom Software s.r.o.
Pod Zábrehom 1585/63, 020 01 Púchov
36314005  Aktualizácia programu MediCom  112,00 
bez DPH
  07-2258  3.1.2023  11.01.2023  19.1.2023 
20231000   Marián Slanina
Jána Nováka 6234/22, 080 01 Prešov 1
41344201  Preprava detí na zimný tábor  1110,00 
bez DPH
  238/2023/CDR  28.12.2023  29.12.2023  30.1.2024 
20230633   Marián Slanina
Jána Nováka 6234/22, 080 01 Prešov 1
41344201  Prepravné služby  820,00 
bez DPH
  143/2023/CDR  5.9.2023  07.09.2023  21.9.2023 
20230591   Marián Slanina
Jána Nováka 6234/22, 080 01 Prešov 1
41344201  Preprava detí letný tábor  1080,00 
bez DPH
  143/2023/CDR  14.8.2023  16.08.2023  18.9.2023 
20230730   Mária Kapalová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice
33952264  Papierové utierky  65,10 
vrátane DPH
  19/2023/ŠSS 1  9.10.2023  16.10.2023  26.10.2023 
20230729   Mária Kapalová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice
33952264  Papierové utierky  65,10 
vrátane DPH
  19/2023/ŠSS 2  9.10.2023  16.10.2023  26.10.2023 
20230728   Mária Kapalová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice
33952264  Papierové utierky  65,10 
vrátane DPH
  20/2023/ŠSS 3  9.10.2023  16.10.2023  26.10.2023 
20230368   Mária Kapalová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice
33952264  Papierové utierky  64,00 
vrátane DPH
  8/2023/ŠSS 3  5.5.2023  11.05.2023  26.5.2023 
20230367   Mária Kapalová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice
33952264  Papierové utierky  64,00 
vrátane DPH
  9/2023/ŠSS 2  5.5.2023  11.05.2023  26.5.2023 
20230366   Mária Kapalová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice
33952264  Papierové utierky  64,00 
vrátane DPH
  11/2023/ŠSS 1  5.5.2023  11.05.2023  26.5.2023 
20230384   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  697,11 
vrátane DPH
3414/2019, 1,2/2022    16.5.2023  18.05.2023  26.5.2023 
20230379   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  -340,72 
vrátane DPH
3414/2019, 1,2/2022    15.5.2023  18.05.2023  26.5.2023 
20230286   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1479,65 
vrátane DPH
3414/2019, 1,2/2022    6.4.2023  20.04.2023  16.5.2023 
20230285   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  4118,17 
vrátane DPH
3414/2019, 1,2/2022    11.4.2023  17.04.2023  16.5.2023 
20230284   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  247,55 
vrátane DPH
3414/2019, 1,2/2022    11.4.2023  17.04.2023  16.5.2023 
20230190   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  247,55 
vrátane DPH
3414/2019, 1,2/2022    3.3.2023  04.04.2023  23.4.2023 
20230189   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  4118,17 
vrátane DPH
3414/2019, 1,2/2022    3.3.2023  04.04.2023  23.4.2023 
20230161   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  -4098,75 
vrátane DPH
3414/2019    2.3.2023  03.03.2023  17.3.2023 
20230093   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  9894,12 
vrátane DPH
3414/2019, 1,2/2022    3.2.2023  10.02.2023  16.2.2023 
20230092   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  530,46 
vrátane DPH
3414/2019, 1,2/2022    3.2.2023  10.02.2023  16.2.2023 
20230046   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  -837,95 
vrátane DPH
3414/2019, 1,2/2022    23.1.2023  30.01.2023  16.2.2023 
20230041   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  6516,29 
vrátane DPH
3414/2019, 1,2/2022    17.1.2023  18.01.2023  27.1.2023 
20230019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  579,32 
vrátane DPH
3414/2019    9.1.2023  11.01.2023  19.1.2023 
20230018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  10085,80 
vrátane DPH
3414/2019    9.1.2023  11.01.2023  19.1.2023 
20230668   Magister-Prešov, spol. s r. o.
Floriánova4, 080 01 Prešov
44325100  Cateringové služby - športový deň  592,00 
vrátane DPH
  175/2023/CDR  20.9.2023  22.09.2023  6.10.2023 
20230975   M.J. spol. s r. o.
MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník
36471178  Jednorázové plienky  468,00 
vrátane DPH
  26/20236/ŠSS 1  21.12.2023  28.12.2023  30.1.2024 
20240966   M.J. spol. s r. o.
MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník
36471178  Jednorázové plienky  408,00 
vrátane DPH
  26/2023/ŠSS 2  19.12.2023  28.12.2023  30.1.2024 
20230819   M.J. spol. s r. o.
MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník
36471178  Jednorázové plienky   110,40 
vrátane DPH
  51/2023/ŠSS 4  2.11.2023  06.11.2023  20.11.2023 
20230799   M.J. spol. s r. o.
MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník
36471178  Jednorázové plienky  110,40 
vrátane DPH
  45/2023/ŠSS 5  2.11.2023  06.11.2023  20.11.2023 
20230798   M.J. spol. s r. o.
MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník
36471178  Jednorázové plienky  81,60 
vrátane DPH
  46/2023/ŠSS 8  2.11.2023  06.11.2023  20.11.2023 
20230766   M.J. spol. s r. o.
MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník
36471178  Jednorázové plienky  467,16 
vrátane DPH
  20/2023/ŠSS 1  19.10.2023  23.10.2023  14.11.2023 
20230765   M.J. spol. s r. o.
MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník
36471178  Jednorázové plienky  265,20 
vrátane DPH
  18/2023/ŠSS 2  19.10.2023  23.10.2023  14.11.2023 
20230764   M.J. spol. s r. o.
MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník
36471178  Jednorázové plienky  102,00 
vrátane DPH
  21/2023/ŠSS 3  19.10.2023  23.10.2023  14.11.2023 
20230653   M.J. spol. s r. o.
MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník
36471178  Jednorazové plienky  110,40 
vrátane DPH
  31/2023/ŠSS 5  14.9.2023  18.09.2023  21.9.2023 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Prešov, Požiarnicka 3

Tlačiť