
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202500218 | VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 455,75 vrátane DPH |
2501359217 | 2.5.2025 | 14.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 202500151 | VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 986,34 vrátane DPH |
2501334660 | 25.3.2025 | 04.04.2025 | 15.4.2025 | |
| 202500096 | VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 459,38 vrátane DPH |
2501318035 | 03.03.2025 | 07.03.2025 | 20.3.2025 | |
| 202500024 | VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 110,14 vrátane DPH |
2501286409 | 15.1.2025 | 24.01.2025 | 7.2.2025 | |
| 202500022 | VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 546,84 vrátane DPH |
2501286408 | 15.1.2025 | 24.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 202500021 | VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1076,11 vrátane DPH |
2501286407 | 15.1.2025 | 24.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 202500023 | VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 37,98 vrátane DPH |
2501286406 | 15.1.2025 | 24.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 202500267 | Serio s.r.o. Nad Medzou B-16, 05201 SNV |
46696822 | spracovanie údajov o spotrebe | 36,26 vrátane DPH |
25010324 | 20.5.2025 | 24.05.2025 | 26.5.2025 | |
| 202500064 | Harazin Zuzana - pekáreň Pekárska 2/2, 08221 Veľký Šariš |
56682115 | nákup potravín | 188,21 vrátane DPH |
250096 | 31.1.2025 | 06.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 202500225 | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1 |
31592503 | predpl. PaMPP | 198,65 vrátane DPH |
2500902500 | 02.05.2025 | 07.05.2025 | 15.5.2025 | |
| 202500259 | Spol.priateľov detí z DD Ševčenková 21, 85101 Brataislava 5 |
17316537 | poskytnutá strava | 18,00 vrátane DPH |
25009 | 14.5.2025 | 20.05.2025 | 20.5.2025 | |
| 202500236 | Kruľák Juraj Červená Voda 128, 08301 |
55303421 | vodoinštalačné práce | 550,00 vrátane DPH |
25008 | 06.05.2025 | 08.05.2025 | 15.5.2025 | |
| 202500127 | Epos SB, s.r.o. Puškinova 18, 08301 Sabinov |
17085861 | všeobecné služby | 38,40 vrátane DPH |
250058 | 05.03.2025 | 18.03.2025 | 26.3.2025 | |
| 202500209 | Damad Námestie slobody 89, 08301 Sabinov |
40289303 | nákup všeobecného materiálu | 48,70 vrátane DPH |
250025 | 24.4.2025 | 07.05.2025 | 15.5.2025 | |
| 202500436 | Sizer s.r.o. Vlača 61, Hanušovce n/Topľou |
51857090 | letný pobyt. tábor - Hanušovce n/Topľou | 1542,00 vrátane DPH |
250017 | 04.09.2025 | 25.09.2025 | 18.11.2025 | |
| 202500435 | Sizer s.r.o. Vlača, Hanušovce n/Topľou |
51857090 | letný pobyt. tábor - Hanušovce n/Topľou | 2010,00 vrátane DPH |
250016 | 04.09.2025 | 25.09.2025 | 18.11.2025 | |
| 202500434 | Sizer s.r.o. Vlača, Hanušovce n/Topľou |
51857090 | letný pobyt. tábor - Hanušovce n/Topľou | 1964,00 vrátane DPH |
250015 | 04.09.2025 | 25.09.2025 | 18.11.2025 | |
| 202500569 | Epos s.r.o. Puškinova 18, 08301 Sabinov |
17085861 | antivírus eset | 667,28 vrátane DPH |
25000700 | 14.11.2025 | 15.11.2025 | 11.12.2025 | |
| 202500505 | WEB Datas Sabinov, Nezabudova 824/14 |
44749805 | doména CDR | 216,65 vrátane DPH |
2500068 | 23.10.2025 | 24.10.2025 | 19.11.2025 | |
| 202500539 | Epos SB, s.r.o. Puškinova 18, 08301 Sabinov |
17085861 | nákup vš.materiálu | 253,61 vrátane DPH |
25000653 | 06.11.2025 | 15.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 202500463 | Epos SB, s.r.o. Puškinova 18, 08301 Sabinov |
17085861 | servis | 307,50 vrátane DPH |
25000560 | 07.10.2025 | 08.10.2025 | 19.11.2025 | |
| 202500419 | Epos SB Puškinova 18, Sabinov |
17085861 | nákup vš. materiálu | 390,50 vrátane DPH |
25000508 | 03.9.2025 | 05.09.2025 | 13.11.2025 | |
| 202500378 | Epos SB, s.r.o. Puškinova 18, 08301 Sabinov |
17085861 | nákup vš. materiálu | 174,39 vrátane DPH |
25000448 | 01.08.2025 | 12.08.2025 | 4.9.2025 | |
| 202500344 | Epos SB, s.r.o. Puškinova 18, 08301 Sabinov |
17085861 | servisné služby | 413,28 vrátane DPH |
25000371 | 07.07.2025 | 11.07.2025 | 17.7.2025 | |
| 202500326 | Epos SB, s.r.o. Puškinova 18, 08301 Sabinov |
17085861 | nákup vš. materiálu | 31,89 vrátane DPH |
25000356 | 28.6.2025 | 05.07.2025 | 17.7.2025 | |
| 202500297 | Epos SB, s.r.o. Puškinova 18, 08301 Sabinov |
17085861 | nákup vš.materiálu | 341,44 vrátane DPH |
25000309 | 06.06.2025 | 07.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 202500208 | Epos SB, s.r.o. Puškinova 18, 08301 Sabinov |
17085861 | nákup vš. materiálu | 229,44 vrátane DPH |
25000246 | 12.5.2025 | 14.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 202500163 | Epos s.r.o. Puškinova 18, 08301 Sabinov |
17085861 | servisná služba | 420,00 vrátane DPH |
25000166 | 01.04.2025 | 10.04.2025 | 16.4.2025 | |
| 202500124 | Epos SB, s.r.o. Puškinova 18, 08301 Sabinov |
17085861 | nákup vš. materiálu | 798,02 vrátane DPH |
25000100 | 05.03.2025 | 07.03.2025 | 20.3.2025 | |
| 202400670 | Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3, 08001 Prešov |
42228760 | strava detí | 167,50 vrátane DPH |
24529 | 31.12.2024 | 08.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 202500004 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08001 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 854,55 vrátane DPH |
24348018 | 7.1.2025 | 08.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 202500002 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08001 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 1147,15 vrátane DPH |
24328014 | 7.1.2025 | 08.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 202500002 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 1147,15 vrátane DPH |
24328014 | 31.12.2024 | 08.01.2025 | 21.1.2025 | |
| 202500003 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08001 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 640,79 vrátane DPH |
24318032 | 7.1.2025 | 08.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 202500010 | BTS - PO, s.r.o. Rumanova 22, 08001 Prešov |
36491501 | výkon o BOZP | 850,56 vrátane DPH |
242342 | 8.1.2025 | 15.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 202500001 | Pekáreň Šariš Pekárska 2/2, 08221 Veľký Šariš |
43485979 | nákup potravín | 151,36 vrátane DPH |
241133 | 7.1.2025 | 08.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 202500134 | Generali poisťovňa Lamačská cesta 3/A, Bratislava |
35709332 | cestovné poistenie | 2,06 vrátane DPH |
2410151026 | 10.3.2025 | 11.03.2025 | 20.3.2025 | |
| 202500130 | Generali poisťovňa Lamačská cesta 3/A, Bratislava |
35709332 | liečebné náklady | 2,06 vrátane DPH |
2410150982 | 06.03.2025 | 07.03.2025 | 20.3.2025 | |
| 202500552 | Generali poisťovňa Lamačská cesta 3/A, Bratislava |
54228573 | poistenie | 487,64 vrátane DPH |
2409984409 | 07.11.2025 | 19.11.2025 | 11.12.2025 | |
| 202500551 | Generali poisťovňa Lamačská cesta 3/A, Bratislava |
54228573 | poistenie | 135,47 vrátane DPH |
2409984408 | 07.11.2025 | 19.11.2025 | 11.12.2025 |