
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202500036 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | 171,34 vrátane DPH |
4913650008 | 15.1.2025 | 23.01.2025 | 6.2.2025 | |
202500195 | Stredosl. energetika Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | 117,01 vrátane DPH |
4913627066 | 07.04.2025 | 10.04.2025 | 16.4.2025 | |
202500139 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | 110,42 vrátane DPH |
4913627065 | 12.3.2025 | 19.03.2025 | 26.3.2025 | |
202500084 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | 121,14 vrátane DPH |
4913627064 | 11.2.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
202500032 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | 112,10 vrátane DPH |
4913627063 | 15.1.2025 | 24.01.2025 | 18.2.2025 | |
202500032 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | 112,10 vrátane DPH |
4913627063 | 15.1.2025 | 23.01.2025 | 6.2.2025 | |
202500181 | Stredosl.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | 128,00 vrátane DPH |
4907451784 | 03.04.2025 | 10.04.2025 | 16.4.2025 | |
202500118 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | 128,00 vrátane DPH |
4907451783 | 04.03.2025 | 07.03.2025 | 20.3.2025 | |
202500074 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | 128,00 vrátane DPH |
4907451782 | 11.2.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
202500033 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | 76,40 vrátane DPH |
4907451011 | 15.1.2025 | 24.01.2025 | 18.2.2025 | |
202500033 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | 76,40 vrátane DPH |
4907451011 | 15.1.2025 | 23.01.2025 | 6.2.2025 | |
202500146 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup phm | 221,15 vrátane DPH |
4592276836 | 18.03.2025 | 15.04.2025 | 17.4.2025 | |
202500125 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup phm | 503,21 vrátane DPH |
4592249561 | 05.03.2025 | 26.03.2025 | 27.3.2025 | |
202500125 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup phm | 503,21 vrátane DPH |
4592249561 | 05.03.2025 | 26.03.2025 | 27.3.2025 | |
202500100 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup phm | 261,16 vrátane DPH |
4592241198 | 28.2.2025 | 18.03.2025 | 25.3.2025 | |
202500067 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 418,76 vrátane DPH |
4592232537 | 11.2.2025 | 26.02.2025 | 12.3.2025 | |
202500045 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 295,53 vrátane DPH |
4592224368 | 21.1.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
202500045 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 295,53 vrátane DPH |
4592224368 | 21.1.2025 | 13.02.2025 | 18.2.2025 | |
202500012 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 353,19 vrátane DPH |
4592216093 | 8.1.2025 | 24.01.2025 | 6.2.2025 | |
202500131 | ŠJ pri ZŠ Komenského, 08301 Sabinov |
36158089 | strava detí | 108,00 vrátane DPH |
42025 | 06.03.2025 | 07.03.2025 | 20.3.2025 | |
202400672 | ŠJ pri ZŠ Komenského, 08301 Sabinov |
36158089 | strava detí | 124,80 vrátane DPH |
412024 | 31.12.2024 | 08.01.2025 | 6.2.2025 | |
202500154 | Ing. Kamil Čverha Malý Šariš 590, 08001 Prešov |
42421454 | znalecký posudok | 400,00 vrátane DPH |
372025 | 1.4.2025 | 01.04.2025 | 15.4.2025 | |
202500172 | ŠJ - Spoj. škola Duklianska 2, 08001 Prešov |
42037425 | strava detí | 87,40 vrátane DPH |
32025 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 15.4.2025 | |
202500173 | ŠJ pri ZŠ 17.novembra 31, Sabnov |
36158143 | strava detí | 167,00 vrátane DPH |
32025 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 15.4.2025 | |
202500150 | Dvorščák Marián Fraňa Kráľa 42, 08301 Sabinov |
35449748 | prenájom NPRVO | 560,00 vrátane DPH |
32025 | 25.3.2025 | 26.03.2025 | 27.3.2025 | |
202500055 | ŠJ pri ZŠ Prostejovská 38, Prešov |
37877194 | strava detí | 193,40 vrátane DPH |
32025 | 5.2.2025 | 07.02.2025 | 28.2.2025 | |
202500171 | Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
17147786 | nákup potravín | 1179,13 vrátane DPH |
31392520 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 15.4.2025 | |
202500204 | Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín |
34115901 | komunál. odpad | 98,40 vrátane DPH |
3117250621 | 15.4.2025 | 15.04.2025 | 17.4.2025 | |
202500136 | Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín |
34115901 | komunálny odpad | 98,40 vrátane DPH |
3117250394 | 12.3.2025 | 19.03.2025 | 26.3.2025 | |
202500090 | Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín |
34115901 | vývoz kom. odpadu | 73,80 vrátane DPH |
3117250203 | 14.2.2025 | 19.02.2025 | 12.3.2025 | |
202500065 | Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín |
34115901 | nákup odpad. nádob | 861,00 vrátane DPH |
3117250008 | 6.2.2025 | 07.02.2025 | 28.2.2025 | |
202500009 | Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín |
34115901 | vývoz kom. odpadu | 62,30 vrátane DPH |
3117242591 | 8.1.2025 | 15.01.2025 | 6.2.2025 | |
202500159 | OU internátne Masarykova 11174/20D, 08001 Prešov |
00523216 | strava detí | 52,50 vrátane DPH |
26 | 01.04.2025 | 08.04.2025 | 16.4.2025 | |
202500175 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08001 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 1043,45 vrátane DPH |
25348004 | 03.04.2025 | 04.04.2025 | 15.4.2025 | |
202500126 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08001 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 875,85 vrátane DPH |
25348003 | 05.03.2025 | 06.03.2025 | 20.3.2025 | |
202500052 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08001 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 974,82 vrátane DPH |
25348001 | 31.1.2025 | 07.02.2025 | 28.2.2025 | |
202500174 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08001 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 1163,44 vrátane DPH |
25328005 | 03.04.2025 | 04.04.2025 | 15.4.2025 | |
202500123 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08001 Prešov |
00169111 | nákup potravín | bez DPH |
25328003 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 20.3.2025 | |
202500091 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08001 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 585,37 vrátane DPH |
25328002 | 25.2.2025 | 26.02.2025 | 12.3.2025 | |
202500050 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08001 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 1200,68 vrátane DPH |
25328001 | 5.2.2025 | 07.02.2025 | 28.2.2025 |