
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202500050 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08001 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 1200,68 vrátane DPH |
25328001 | 5.2.2025 | 07.02.2025 | 28.2.2025 | |
202500052 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08001 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 974,82 vrátane DPH |
25348001 | 31.1.2025 | 07.02.2025 | 28.2.2025 | |
202500053 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08001 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 814,91 vrátane DPH |
25318002 | 5.2.2025 | 07.02.2025 | 28.2.2025 | |
202500064 | Harazin Zuzana - pekáreň Pekárska 2/2, 08221 Veľký Šariš |
56682115 | nákup potravín | 188,21 vrátane DPH |
250096 | 31.1.2025 | 06.02.2025 | 18.2.2025 | |
202500051 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08001 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 152,67 vrátane DPH |
25124003 | 31.1.2025 | 06.02.2025 | 18.2.2025 | |
202500004 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08001 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 854,55 vrátane DPH |
24348018 | 7.1.2025 | 08.01.2025 | 6.2.2025 | |
202500003 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08001 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 640,79 vrátane DPH |
24318032 | 7.1.2025 | 08.01.2025 | 6.2.2025 | |
202500002 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08001 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 1147,15 vrátane DPH |
24328014 | 7.1.2025 | 08.01.2025 | 6.2.2025 | |
202500001 | Pekáreň Šariš Pekárska 2/2, 08221 Veľký Šariš |
43485979 | nákup potravín | 151,36 vrátane DPH |
241133 | 7.1.2025 | 08.01.2025 | 6.2.2025 | |
202500002 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 1147,15 vrátane DPH |
24328014 | 31.12.2024 | 08.01.2025 | 21.1.2025 | |
202500266 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
00169111 | nákup phm | 150,47 vrátane DPH |
4592311280 | 20.5.2025 | 07.06.2025 | 11.6.2025 | |
202500240 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup phm | 487,19 vrátane DPH |
4592302567 | 07.05.2025 | 03.06.2025 | 11.6.2025 | |
202500213 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 403,66 vrátane DPH |
4592294065 | 30.4.2025 | 14.05.2025 | 19.5.2025 | |
202500189 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 417,83 vrátane DPH |
4592285290 | 04.04.2025 | 06.05.2025 | 15.5.2025 | |
202500146 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup phm | 221,15 vrátane DPH |
4592276836 | 18.03.2025 | 15.04.2025 | 17.4.2025 | |
202500125 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup phm | 503,21 vrátane DPH |
4592249561 | 05.03.2025 | 26.03.2025 | 27.3.2025 | |
202500125 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup phm | 503,21 vrátane DPH |
4592249561 | 05.03.2025 | 26.03.2025 | 27.3.2025 | |
202500100 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup phm | 261,16 vrátane DPH |
4592241198 | 28.2.2025 | 18.03.2025 | 25.3.2025 | |
202500067 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 418,76 vrátane DPH |
4592232537 | 11.2.2025 | 26.02.2025 | 12.3.2025 | |
202500045 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 295,53 vrátane DPH |
4592224368 | 21.1.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
202500045 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 295,53 vrátane DPH |
4592224368 | 21.1.2025 | 13.02.2025 | 18.2.2025 | |
202500012 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 353,19 vrátane DPH |
4592216093 | 8.1.2025 | 24.01.2025 | 6.2.2025 | |
202500133 | ANMO spol. s r.o. Tatranská cesta 161/50, 03401 Ružomberok |
44997442 | nákup pásového schodolezu | 3255,00 vrátane DPH |
2503004 | 06.03.2025 | 18.03.2025 | 26.3.2025 | |
202500065 | Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín |
34115901 | nákup odpad. nádob | 861,00 vrátane DPH |
3117250008 | 6.2.2025 | 07.02.2025 | 28.2.2025 | |
202500232 | Minerálne vody Slovenská 9, 08001 Prešov |
31711464 | nákup galónov - min. voda | 25,70 vrátane DPH |
525111176 | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
202500106 | Minerálne vody Slovenská 9, 08001 Prešov |
31711464 | nákup galónov - min. voda | 25,70 vrátane DPH |
525110549 | 03.03.2025 | 06.03.2025 | 20.3.2025 | |
202500202 | Minerál. vody Slovenská 9, 08001 Prešov |
31711464 | nákup galónov | 25,70 vrátane DPH |
525110928 | 08.04.2025 | 10.04.2025 | 16.4.2025 | |
202500273 | Dvorščák Marián Fraňa Kráľa 42, 08301 Sabinov |
35449748 | nájom NPRVO | 560,00 vrátane DPH |
52025 | 28.5.2025 | 03.06.2025 | 11.6.2025 | |
202500007 | Minerálne vody Slovenská 9, 08001 Prešov |
31711464 | nájom dispenzor | 1,20 vrátane DPH |
524113487 | 7.1.2025 | 08.01.2025 | 6.2.2025 | |
202500080 | Skylink - sat. televízia P.O.BOX 11, 02204 Čadca 4 |
mini balíček - poplatok | 100,80 vrátane DPH |
713570082 | 11.2.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | ||
202500081 | Skylink - sat. televízia P.O.BOX 11, 02204 Čadca 4 |
mini balíček - poplatok | 100,80 vrátane DPH |
2006926416 | 11.2.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | ||
202500198 | Jablotron Sasinkova 14, 01001 Žilina |
31645976 | mesačný popl. - bezp.SIM | 22,07 vrátane DPH |
201253609 | 07.04.2025 | 10.04.2025 | 16.4.2025 | |
202500130 | Generali poisťovňa Lamačská cesta 3/A, Bratislava |
35709332 | liečebné náklady | 2,06 vrátane DPH |
2410150982 | 06.03.2025 | 07.03.2025 | 20.3.2025 | |
202500089 | BTS - PO, s.r.o. Rumanova 22, 08001 Prešov |
36491501 | kontrola hasiacich prístrojov | 393,23 vrátane DPH |
250160 | 14.2.2025 | 19.02.2025 | 28.2.2025 | |
202500136 | Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín |
34115901 | komunálny odpad | 98,40 vrátane DPH |
3117250394 | 12.3.2025 | 19.03.2025 | 26.3.2025 | |
202500204 | Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín |
34115901 | komunál. odpad | 98,40 vrátane DPH |
3117250621 | 15.4.2025 | 15.04.2025 | 17.4.2025 | |
202500283 | Lonler s.r.o. Nezábudova 865/31, 08301 Sabinov |
36454729 | internet poplatok | 48,99 vrátane DPH |
202506039 | 02.06.2025 | 07.06.2025 | 11.6.2025 | |
202500233 | Lonler s.r.o. Nezábudova 865/31, 08301 Sabinov |
36454729 | internet poplatok | 48,99 vrátane DPH |
202505040 | 05.05.2025 | 20.05.2025 | 20.5.2025 | |
202500086 | Lonler s.r.o. Nezábudova 865/31, 08301 Sabinov |
36454729 | internet - poplatok | 40,38 vrátane DPH |
202502041 | 11.2.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
202500137 | Lonler s.r.o. Nezábudova 865/31, 08301 Sabinov |
36454729 | internet | 50,99 vrátane DPH |
202503041 | 12.3.2025 | 19.03.2025 | 27.3.2025 |