Faktúry 2025 (CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
202500050   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  1200,68 
vrátane DPH
  25328001  5.2.2025  07.02.2025  28.2.2025 
202500052   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  974,82 
vrátane DPH
  25348001  31.1.2025  07.02.2025  28.2.2025 
202500053   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  814,91 
vrátane DPH
  25318002  5.2.2025  07.02.2025  28.2.2025 
202500064   Harazin Zuzana - pekáreň
Pekárska 2/2, 08221 Veľký Šariš
56682115  nákup potravín  188,21 
vrátane DPH
  250096  31.1.2025  06.02.2025  18.2.2025 
202500051   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  152,67 
vrátane DPH
  25124003  31.1.2025  06.02.2025  18.2.2025 
202500004   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  854,55 
vrátane DPH
  24348018  7.1.2025  08.01.2025  6.2.2025 
202500003   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  640,79 
vrátane DPH
  24318032  7.1.2025  08.01.2025  6.2.2025 
202500002   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  1147,15 
vrátane DPH
  24328014  7.1.2025  08.01.2025  6.2.2025 
202500001   Pekáreň Šariš
Pekárska 2/2, 08221 Veľký Šariš
43485979  nákup potravín  151,36 
vrátane DPH
  241133  7.1.2025  08.01.2025  6.2.2025 
202500002   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  1147,15 
vrátane DPH
  24328014  31.12.2024  08.01.2025  21.1.2025 
202500266   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
00169111  nákup phm  150,47 
vrátane DPH
  4592311280  20.5.2025  07.06.2025  11.6.2025 
202500240   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup phm  487,19 
vrátane DPH
  4592302567  07.05.2025  03.06.2025  11.6.2025 
202500213   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM  403,66 
vrátane DPH
  4592294065  30.4.2025  14.05.2025  19.5.2025 
202500189   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM  417,83 
vrátane DPH
  4592285290  04.04.2025  06.05.2025  15.5.2025 
202500146   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup phm  221,15 
vrátane DPH
  4592276836  18.03.2025  15.04.2025  17.4.2025 
202500125   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup phm  503,21 
vrátane DPH
  4592249561  05.03.2025  26.03.2025  27.3.2025 
202500125   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup phm  503,21 
vrátane DPH
  4592249561  05.03.2025  26.03.2025  27.3.2025 
202500100   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup phm  261,16 
vrátane DPH
  4592241198  28.2.2025  18.03.2025  25.3.2025 
202500067   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM  418,76 
vrátane DPH
  4592232537  11.2.2025  26.02.2025  12.3.2025 
202500045   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM  295,53 
vrátane DPH
  4592224368  21.1.2025  14.02.2025  28.2.2025 
202500045   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM  295,53 
vrátane DPH
  4592224368  21.1.2025  13.02.2025  18.2.2025 
202500012   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM  353,19 
vrátane DPH
  4592216093  8.1.2025  24.01.2025  6.2.2025 
202500133   ANMO spol. s r.o.
Tatranská cesta 161/50, 03401 Ružomberok
44997442  nákup pásového schodolezu  3255,00 
vrátane DPH
  2503004  06.03.2025  18.03.2025  26.3.2025 
202500065   Marius Pedersen a.s.
Opatovská 1735, 91101 Trenčín
34115901  nákup odpad. nádob  861,00 
vrátane DPH
  3117250008  6.2.2025  07.02.2025  28.2.2025 
202500232   Minerálne vody
Slovenská 9, 08001 Prešov
31711464  nákup galónov - min. voda  25,70 
vrátane DPH
  525111176  05.05.2025  07.05.2025  19.5.2025 
202500106   Minerálne vody
Slovenská 9, 08001 Prešov
31711464  nákup galónov - min. voda  25,70 
vrátane DPH
  525110549  03.03.2025  06.03.2025  20.3.2025 
202500202   Minerál. vody
Slovenská 9, 08001 Prešov
31711464  nákup galónov  25,70 
vrátane DPH
  525110928  08.04.2025  10.04.2025  16.4.2025 
202500273   Dvorščák Marián
Fraňa Kráľa 42, 08301 Sabinov
35449748  nájom NPRVO  560,00 
vrátane DPH
  52025  28.5.2025  03.06.2025  11.6.2025 
202500007   Minerálne vody
Slovenská 9, 08001 Prešov
31711464  nájom dispenzor  1,20 
vrátane DPH
  524113487  7.1.2025  08.01.2025  6.2.2025 
202500080   Skylink - sat. televízia
P.O.BOX 11, 02204 Čadca 4
  mini balíček - poplatok  100,80 
vrátane DPH
  713570082  11.2.2025  14.02.2025  28.2.2025 
202500081   Skylink - sat. televízia
P.O.BOX 11, 02204 Čadca 4
  mini balíček - poplatok  100,80 
vrátane DPH
  2006926416  11.2.2025  14.02.2025  28.2.2025 
202500198   Jablotron
Sasinkova 14, 01001 Žilina
31645976  mesačný popl. - bezp.SIM  22,07 
vrátane DPH
  201253609  07.04.2025  10.04.2025  16.4.2025 
202500130   Generali poisťovňa
Lamačská cesta 3/A, Bratislava
35709332  liečebné náklady  2,06 
vrátane DPH
  2410150982  06.03.2025  07.03.2025  20.3.2025 
202500089   BTS - PO, s.r.o.
Rumanova 22, 08001 Prešov
36491501  kontrola hasiacich prístrojov  393,23 
vrátane DPH
  250160  14.2.2025  19.02.2025  28.2.2025 
202500136   Marius Pedersen a.s.
Opatovská 1735, 91101 Trenčín
34115901  komunálny odpad  98,40 
vrátane DPH
  3117250394  12.3.2025  19.03.2025  26.3.2025 
202500204   Marius Pedersen a.s.
Opatovská 1735, 91101 Trenčín
34115901  komunál. odpad  98,40 
vrátane DPH
  3117250621  15.4.2025  15.04.2025  17.4.2025 
202500283   Lonler s.r.o.
Nezábudova 865/31, 08301 Sabinov
36454729  internet poplatok  48,99 
vrátane DPH
  202506039  02.06.2025  07.06.2025  11.6.2025 
202500233   Lonler s.r.o.
Nezábudova 865/31, 08301 Sabinov
36454729  internet poplatok  48,99 
vrátane DPH
  202505040  05.05.2025  20.05.2025  20.5.2025 
202500086   Lonler s.r.o.
Nezábudova 865/31, 08301 Sabinov
36454729  internet - poplatok  40,38 
vrátane DPH
  202502041  11.2.2025  14.02.2025  28.2.2025 
202500137   Lonler s.r.o.
Nezábudova 865/31, 08301 Sabinov
36454729  internet   50,99 
vrátane DPH
  202503041  12.3.2025  19.03.2025  27.3.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť