Faktúry 2024 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240107   Ivan Čvaň
Vyšný Orlík 83, 090 11
35244127  Kancelárske potreby - prevádzka, Projekt NP RVO  1 373,26 
vrátane DPH
  17/01/2024,20.01.2024  01.03.2024  06.03.2024  26.3.2024 
20240079   AUTOOPRAVOVŇA SIROKA, s.r.o.
Centrálna 213, 089 01 Svidník
46118951  Oprava motorového vozidla Citroen C4  893,00 
bez DPH
  26/02/2024,01.02.2024  07.02.2024  06.03.2024  26.3.2024 
20240089   Peter Hriž EPRINT
8.mája 492/9, 089 01 Svidník
40808823  Tonery do tlačiarne prevádzka, SUS  264,00 
bez DPH
  29/02/2024,08.02.2024  13.02.2024  06.03.2024  26.3.2024 
20240113   Prameň Bystrina, s.r.o.
Hurbanova 20, 085 01 Bardejov
31727981  Pramenitá voda 03/20024  73,92 
vrátane DPH
  22/02/2024,01.02.2024  04.03.2024  06.03.2024  26.3.2024 
20240101   SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov
36155993  Nájomné 03/2024  689,71 
bez DPH
Zmluva o nájme č.1/2019    27.02.2024  28.02.2024  29.2.2024 
20240097   SOŠ polytechnická a služieb arm.gen.L.Svobodu
Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník
00893692  Stravné, RN 02/2024  177,50 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    22.02.2024  28.02.2024  29.2.2024 
20240100   Spojená škola internátna
Partizánska 52, 089 01 Svidník
42090211  Stravné 02/2024  350,50 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    26.02.2024  28.02.2024  29.2.2024 
20240098   Balsam, s.r.o.
Slovenská 5, 085 01 Bardejov
36488925  Štvrťročný paušálny poplatok   216,00 
vrátane DPH
Zmluva o výkone PZS    22.02.2024  28.02.2024  29.2.2024 
20240099   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 01.02.-15.02.2024  111,70 
vrátane DPH
5611854131    19.02.2024  28.02.2024  29.2.2024 
20240096   Školská jedáleň pri ZŠ 8.mája
8.mája 640/39, 089 01 Svidník
36158429  Stravné 02/2024  104,40 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    22.02.2024  28.02.2024  29.2.2024 
20240095   D§W, s.r.o.
Sovietskych hrdinov 467, 089 01 Svidník
46082565  Ošatenie, obuv 1.SUS  210,00 
vrátane DPH
  34/02/2024,08.02.2024  22.02.2024  28.02.2024  29.2.2024 
20240093   ŠJ Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
42382530  Stravné 02/2024  267,35 
bez DPH
Zmluva o stravovaní č.OZ 06/2023    19.02.2024  21.02.2024  29.2.2024 
20240094   Stredná odborná škola technická
Volgogradská 1, 080 01 Prešov
00893251  Ubytovanie študentky 03/2024  40,00 
bez DPH
Zmluva o ubytovaní    19.02.2024  21.02.2024  29.2.2024 
20240068   DASPOL s.r.o.
Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec
31726178  Služby v oblasti IT 01/2024  498,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022    05.02.2024  21.02.2024  29.2.2024 
20240023   Peter Hriž EPRINT
8.mája 492/9, 089 01 Svidník
40808823  Nápne do tlačiarní  381,00 
bez DPH
  10/01/2024,02.01.2024  17.01.2024  21.02.2024  29.2.2024 
20240091   KOLCUN OPTIK s.r.o.
Hlavná 73/44, 091 01 Stropkov
36847453  Dioptrické okuliare 2.ŠSUS  49,50 
vrátane DPH
  32/02/2024,08.02.2024  14.02.2024  21.02.2024  29.2.2024 
20240085   Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava
53528654  Stravovacie poukážky 02/2024  7 054,89 
bez DPH
  18/01/2024,31.01.2024  12.02.2024  21.02.2024  29.2.2024 
20240087   Ivan Čvaň
Vyšný Orlík 83, 090 11
35244127  Kancelárske potreby SUS  294,90 
vrátane DPH
  09/01/2024,02.01.2024  13.02.2024  21.02.2024  29.2.2024 
20240092   OPTIMAL SK, s r.o.
Štefánikova 75, 085 01 Bardejov
36482463  Interiérové vybavenie - detská postieľka   102,00 
vrátane DPH
  33/02/2024,08.02.2024  15.02.2024  21.02.2024  29.2.2024 
20240090   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 06 Bratislava
35697270  Telefónny poplatok 02/2024  351,74 
vrátane DPH
13789342    13.02.2024  17.02.2024  29.2.2024 
20240086   JaReDiKa s.r.o.
Centrálna 694, 089 01 Svidníi
50754432  Kancelársky papier A4 SUS, prevádzka  841,50 
vrátane DPH
  31/02/2024,08.02.2024  14.02.2024  21.02.2024  28.2.2024 
20240084   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
42382530  Ubytovanie 03/2024  50,00 
bez DPH
Zmluva o ubytovaní č.OZ 02/2023    12.02.2024  15.02.2024  28.2.2024 
20240077   Materská škola
Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník
42236436  Stravné 01/2024  55,10 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    05.02.2024  15.02.2024  28.2.2024 
20240063   Stred. energetika,a.s.
Pri rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 02/2024 6.SUS  80,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    01.02.2024  15.02.2024  28.2.2024 
20240064   Stred. energetika,a.s.
Pri rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 02/2024 2.SUS  83,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    01.02.2024  15.02.2024  28.2.2024 
20240073   Stred. energetika, a.s.
Pri rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 01/2024 Vyšná Písaná 1  30,76 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    07.02.2024  15.02.2024  28.2.2024 
20240075   Stred. energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 01/2024 KB CDR  347,81 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    07.02.2024  15.02.2024  28.2.2024 
20240078   Materská škola
Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník
00000056  Režijné náklady 01-06-/2024  56,00 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    05.02.2024  15.02.2024  28.2.2024 
20240060   ALNA SK s.r.o.
Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník
46790284  Elektrospotrebič žehlička Tefal  64,90 
vrátane DPH
  07/01/2024,02.01.2024  05.02.2024  15.02.2024  28.2.2024 
20240080   VIS Slovensko, s.r.o.
Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina
36006912  Poplatok bal. Naša Strava 02/2024  210,00 
vrátane DPH
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci    07.02.2024  15.02.2024  28.2.2024 
20240066   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
31592503  Verejná správa SR  228,00 
vrátane DPH
  27/01/2024,02.01.2024  01.02.2024  15.02.2024  28.2.2024 
20240069   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  Plyn 02/2024  3 776,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke plynu zo dňa 24.04.2023    30.01.2024  15.02.2024  28.2.2024 
20240072   Stred. energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 01/2024 4.SUS  72,18 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    07.02.2024  15.02.2024  28.2.2024 
20240065   Stred. energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 02/2024 5.SUS  85,00 
vrátane DPH
Realizčná zmluva o dodávke elektriny    01.02.2024  15.02.2024  28.2.2024 
20240067   Kamil Petrík-LUKA
T.H.Ševčenka 089 01 Svidník
41905539  Údržba RD ul. Makovická  367,64 
vrátane DPH
  25/02/2024,01.02.2024  01.02.2024  15.02.2024  28.2.2024 
20240062   Prameň Bystrina, s.r.o.
Hurbanova 20, 085 01 Bardejov
31727981  Pramenitá voda  42,24 
vrátane DPH
  04/01/2024,02.01.2024  01.02.2024  15.02.2024  28.2.2024 
20240070   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok telefón, internet 01/2024  218,62 
vrátane DPH
403086001    06.02.2024  15.02.2024  28.2.2024 
20240071   SWAN,a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
35680202  Telefónny poplatok 02/2024  9,59 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 07.01.2007    06.02.2024  15.02.2024  28.2.2024 
20240076   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 16.01.-31.01.2024  515,11 
vrátane DPH
5611854131    07.02.2024  15.02.2024  28.2.2024 
20240061   ALNA SK s.r.o.
Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník
46790284  Materiál na opravu a údržbu rodinných domov  44,76 
vrátane DPH
  01/01/2024,02.01.2024  05.02.2024  15.02.2024  28.2.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť