Faktúry 2012 (DeD Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20120032   Vsl. energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
36211222  finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2011-31.12.2011  22,49 
vrátane DPH
510025982/2005    13.01.2012  18.01.2012  3.8.2012 
201220031   Vsl. energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
36211222  finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2011-31.12.2011  12,77 
vrátane DPH
5100259582    13.01.2012  18.01.2012  3.8.2012 
20120017   OU internátne Prešov
Masarykova 20 D, 080 01 Prešov
00523216  strava dieťaťa za mesiac 01/2012  45,73 
bez DPH
    13.01.2012  18.01.2012  3.8.2012 
20120016   OU internátne Prešov
Masarykova 20 D 080 01 Prešov
00523216  ubytovanie dieťaťa za 12/2011  19,92 
bez DPH
    13.01.2012  18.01.2012  3.8.2012 
20110738   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  nákup jedálnych kupónov  2362,60 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva-12.11.2003    07.12.2011  05.01.2012  3.8.2012 
20120406   Peter Hriž EPRINT
Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník
40808823  Náplň do tlačiarní  167,60 
bez DPH
  01.08.2012  03.09.2012  12.09.2012  24.9.2012 
20120511   GRAND STUDIO, s.r.o.
Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník
45624887  Tovar PC Digital, PC zdroj 400 W, inštalácia, záloha a obnova dát  387,00 
vrátane DPH
  01.10.2012  02.11.2012  06.11.2012  23.11.2012 
20120028   Stanislav Vaník-GEOEXPRES-V
Ladomírová 210
10782656  vytýčenie hranice pozemku KN , ul. Dlhá 513/17 sam. sk.1  130,00 
bez DPH
  01/2012  10.01.2012  18.01.2012  3.8.2012 
20120021   Marek Pajkoš
Duklianska 641/13 089 01Svidník
43493793  oprava telekomunikačnej techniky  19,00 
vrátane DPH
  02/2012  09.01.2012  18.01.2012  3.8.2012 
20120089   Svidgas, s.r.o.
J. Gagarina 244 089 01 Svidník
36464261  oprava kotla v kmeňovom detskom domove  24,31 
vrátane DPH
  03/2012  07.02.2012  23.02.2012  3.8.2012 
20120067   SVIDGAS, s.r.o.
J. Gagarina 244 089 01 Svidník
36464261  stavebný materiál (oprava jedálne)  29,50 
vrátane DPH
  04/2012  01.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120038   Milan Hirčko Očná optika
Centrálna 694/80
33098786  optický materiál za august-december 2011  41,98 
vrátane DPH
  05/2011  13.01.2012  25.01.2012  3.8.2012 
20120038   Milan Hirčko Očná optika
Centrálna 694/80 089 01 Svidník
33098786  optický materiál august-december 2011  41,98 
vrátane DPH
  05/2011  13.01.2012  18.01.2012  3.8.2012 
20120037   JUMI-STAV spol. s r.o.
Sov. hrdinov 411 089 01 Svidník
36517216  stavebný materiál  43,20 
vrátane DPH
  05/2012  19.01.2012  25.01.2012  3.8.2012 
20120044   NHT. s.r.o.
Kapišová 124
45354375  nákup pneumatík a servisné práce  211,98 
vrátane DPH
  06/2012  19.01.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120044   NHT. s.r.o.
Kapišová 124
45354375  nákup pneumatík a servisné práce  211,98 
vrátane DPH
  06/2012  19.01.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120070   Darina Kačmárová
Karpatská 754/8
00000089  nákup kanc. potrieb  19,92 
bez DPH
  07/2012  01.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120082   Michaela Škurlová
MUDr. Pibulu 412/4 089 01 Svidník
46440097  strihanie detí - sam sk. 6,2,4,1  24,00 
bez DPH
  08/2012  03.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120612   Milan Hirčko Očná optika
Centrálna 694/80, 089 01 Svidník
33098786  Optický materiál za rok 2012  85,61 
vrátane DPH
  09/2012, zo dňa 13.01.2012  21.12.2012  28.12.2012  3.1.2013 
20120519   Peter Hriž EPRINT
Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník
40808823  Náplne do tlačiarní.  172,90 
bez DPH
  10.10.2012  07.11.2012  14.11.2012  28.11.2012 
20120509   Václav HUDÁK - ORPLYN
086 42 Bartošovce 64
33690120  Obslužná jednotka a riadiaca doska Vailant Calomatic 630  405,00 
vrátane DPH
  10.10.2012  30.10.2012  06.11.2012  23.11.2012 
20120048   Tlačiareň svidnícka, s.r.o.
Ul. čat. Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník
36478326  Úhrada kancelárskych potrieb za rok 2011  610,43 
vrátane DPH
  10/2011 zo dňa 17.1.2011  23.01.2012  02.03.2012  3.8.2012 
20120111   Ing. Dana Hlivjaková-DROGÉRIA
D. Millyho 580/59, 089 01 Svidník
35247916  Úhrada čistiacich a hygienických potrieb  996,00 
vrátane DPH
  10/2012  28.02.2012  02.06.2012  3.8.2012 
20120407   Asociácia samaritánov Slovenskej republiky, o.z.
Joliota Curie 41, 058 01 Poprad
42028701  Doprava do letného tábora  510,00 
bez DPH
  100/2012  03.09.2012  12.09.2012  24.9.2012 
20120438   Brastav, s.r.o.
Bardejovská 354/38, 089 01 Svidník
36463175  Rekonštrukcia fasády, strechy-zateplenie RD SATELIT č.4  25538,04 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 11/2012  101/2012  17.09.2012  26.09.2012  4.10.2012 
20120501   TAN NGUYEN VIET
Ľ. Štúra 462/5, 089 01 Svidník
43883141  Nákup šatstva a obuvi pre samostatné skupiny.  2362,80 
bez DPH
  103/2012  08.10.2012  31.10.2012  2.11.2012 
20120412   Mária Harbalova H+S
Kvetinova 4, 085 01 Bardejov
40689999  Oprava telefónov a internetu - DeD  193,20 
vrátane DPH
  104/2012  03.09.2012  12.09.2012  24.9.2012 
20120320   Odborné učilište internátne
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
00520624  Poplatok za ubytovanie 05/2012 - doplatok  3,32 
bez DPH
  105/2011  26.06.2012  29.06.2012  4.8.2012 
20120245   Odborné učilište internátne
Paláriková 1602/1, 069 01 Snina
00520624  Úhrada za ubytovanie 06/2012  36,52 
bez DPH
  105/2011  09.05.2012  22.05.2012  4.8.2012 
20120191   Odborné učilište internátne
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
00520624  Úhrada za ubytovanie - 05/2012  26,56 
bez DPH
  105/2011  16.04.2012  25.04.2012  3.8.2012 
20120148   Odborné učilište internátne
Palarikova 1602/1, 069 01 Snina
00520624  Úhrada za ubytovanie - 04/2012  39,84 
bez DPH
  105/2011  12.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120073   OU internátne
Palaárikova 1602/1 069 01 Snina
00520624  ubytovanie žiakov 03/2012  39,84 
bez DPH
  105/2011  09.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120040   OU internátne Snina
Palárikova 1602/1 069 01 Snina
00520624  ubytovanie žiakov za mesiac 02/2012  43,16 
bez DPH
  105/2011  17.01.2012  25.01.2012  3.8.2012 
20120039   OU internátne Snina
Palárikova 1602/1 069 01 Snina
00520624  ubytovanie žiakov za mesiac 01/2012  43,16 
bez DPH
  105/2011  17.01.2012  25.01.2012  3.8.2012 
20120397   Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Bratislava
36570460  Vývoz obsahu žúmp  115,14 
vrátane DPH
  105/2012  01.08.2012  24.08.2012  4.9.2012 
20120294   Školská jedáleň OU internátne
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
00520624  Úhrada stravy za jún 2012  466,98 
bez DPH
  106/2011  18.06.2012  21.06.2012  4.8.2012 
20120260   Školská jedáleň OU internátne
Paláriková 1602/1, 069 01 Snina
00520624  Úhrada stravy za 05/2012  567,60 
bez DPH
  106/2011  17.05.2012  22.05.2012  4.8.2012 
20120179   Školská jedáleň OU internátne
Palarikova 1602/1, 069 01 Snina
00520624  Úhrada stravy 04/2012  474,72 
bez DPH
  106/2011  11.04.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120154   Školská jedáleň OU internátne
Palarikova 1602/1, 069 01 Snina
00520624  Úhrada stravy za 03/2012  526,32 
bez DPH
  106/2011  15.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120092   Školská jedáleň OU internátne
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
00520624  Úhrada stravy pre žiakov 02/2012  474,78 
bez DPH
  106/2011  14.02.2012  27.02.2011  3.8.2012 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť