Faktúry 2012 (DeD Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20120108   Jozef Kriško
Ľ. Štúra 462/1 089 01 Svidník
37653393  dovoz prebytočného majetku (Mlynky)  162,00 
bez DPH
  22/2012  21.02.2012  27.02.2012  3.8.2012 
20120275   Jozef Mičo-KOVMAK
Poštová 233, 089 01 Svidník
17212715  Sklenárske a zámočnícke práce  98,32 
vrátane DPH
  65/2012  23.05.2012  11.06.2012  4.8.2012 
20120037   JUMI-STAV spol. s r.o.
Sov. hrdinov 411 089 01 Svidník
36517216  stavebný materiál  43,20 
vrátane DPH
  05/2012  19.01.2012  25.01.2012  3.8.2012 
20120481   JUVENIA-EDUCATION, n.o.
Levočská 866, 058 01 Poprad
37886657  Set Busy Bee 2 (sam. skupina 5)  5,30 
bez DPH
  142/2012  10.10.2012  19.10.2012  2.11.2012 
20120544   Kooperatíva poisťovňa, a.s.
Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1
00585441  Zákonn poistenie motorových vozidiel od 09.12.2012 do 09.12.2013  79,20 
bez DPH
6566322399 zo dňa 24.11.2011    16.11.2012  19.11.2012  28.12.2012 
20120225   Krídla s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  Xeroxový papier  249,96 
vrátane DPH
  54/2012  02.05.2012  07.05.2012  4.8.2012 
20120072   Krídla, s.r.o.
Mierova 94 066 01 Humenné
36466778  kancelársky papier  249,96 
vrátane DPH
  15/2012  06.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120321   LC TRADE, sr.o.
Sov. hrdinov, 089 01 Svidník
31677657  Základné vybavenie pre profesionálnu rodinu  628,00 
vrátane DPH
  75/2012  18.06.201  09.07.2012  4.8.2012 
20120164   LE CHEQUE DE JEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Úhrada jedálnych kuponov.  2456,60 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva 2003    30.03.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120370   Le CHeque Dejeuber s.r.o.
Tomášikova 20, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  1826,60 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva rok 2003    02.08.2012  07.08.2012  24.8.2012 
20120597   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  2 316,60 
vrátane DPH
01/2003, zo dňa 20.11.2003    13.12.2012  31.12.2012  3.1.2013 
20120515   Le cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  2456,60 
vrátane DPH
Zmluva z roku 2003    06.11.2012  19.11.2012  28.12.2012 
20120512   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny.  1966,60 
vrátane DPH
Kom. zmluva z roku 2003    02.11.2012  06.11.2012  23.11.2012 
20120448   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny.  2106,60 
vrátane DPH
  Zmluva z roku 2003  28.09.2012  12.10.2012  31.10.2012 
20120405   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 09/2012  1966,60 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva 2003    07.09.2012  12.09.2012  24.9.2012 
20120324   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Úhrada jedálnych kupónov  2316,60 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva z roku 2003    02.07.2012  09.07.2012  4.8.2012 
20120266   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Úhrada jedálnych kupónov  2246,60 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva z roku 2003    31.05.2012  11.06.2012  4.8.2012 
20120207   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Úhrada jedálnych kupónov  2106,60 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva 2003    26.04.2012  07.05.2012  4.8.2012 
20120057   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
31396674  nákup jedálnych kupónov  2 386,60 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva 2003    01.02.2012  27.02.2012  3.8.2012 
20110738   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  nákup jedálnych kupónov  2362,60 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva-12.11.2003    07.12.2011  05.01.2012  3.8.2012 
20120110   LE-CHEQUE DE JEUNER s.r.o.
Tomášikova 23, 821 01 Bratislava
31396674  Úhrada jedálnych kupónov  2246,60 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva z roku 2003    05.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120045   LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  2438,60 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva r. 2003    10.01.2012  25.01.2012  3.8.2012 
20120069   LIBER TECH, s.r.o.
T.H.Ševčenka 7/17 089 01 Svidník
36474801  tlačiareň pre sam. skupinu 2  60,00 
vrátane DPH
  17/2012  07.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120445   Ľuboš Vachna ELCARTECH
Sovietskych hrdinov 372/7, 089 01 Svidník
44785577  Oprava MGF Thomson  10,00 
bez DPH
  121/2012  21.09.2012  28.09.2012  4.10.2012 
20120596   Ľuboš Vanda ELCARTECH
Sov. hrdinov 372/7, 089 01 Svidník
44785577  Oprava TVP SAMSUNG (sam. sk. č. 4)  38,04 
vrátane DPH
  166/2012, zo dňa 27.11.2012  14.12.2012  19.12.2012  3.1.2013 
20120230   Ľuboš Vanda ELCARTECH
Sov. hrdinov 372/7, 089 01 Svidník
44785577  Servis TV  30,00 
bez DPH
  53/2012  02.05.2012  07.05.2012  4.8.2012 
20120286   Marcel Strapec
Beňadická 15, 851 06 Bratislava
7903106178  Úhrada ubytovania 06/2012  92,00 
bez DPH
Zmluva zo dňa 29.8.2011    01.06.2012  11.06.2012  4.8.2012 
20120226   Marcel Strapec
Beňadická 15, 851 06 Bratislava
7903106178  Úhrada ubytovania 05/2012  92,00 
bez DPH
Zmluva z 29.08.2011    02.05.2012  07.05.2012  4.8.2012 
20120172   Marcel Strapec
Beňadická 15, 851 06 Bratislava
7903106178  Úhrada za ubytovanie študentky za 04/2012  92,00 
bez DPH
Zmluva z 29.8.2011    14.03.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120156   Marcel Strapec
Beňadická 15, 851 06 Bratislava
7903106178  Úhrada za ubytovanie študentky - 03/2012  92,00 
bez DPH
Zmluva zo dňa 29.08.2011    14.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120062   Marcel Strapec
Beňadická 15 851 06 Bratislava
7903106178  ubytovanie žiačky za mesiac február 2012  92,00 
bez DPH
zmluva zo dňa 29.08.2012    01.02.2012  07.02.2012  3.8.2012 
20120021   Marek Pajkoš
Duklianska 641/13 089 01Svidník
43493793  oprava telekomunikačnej techniky  19,00 
vrátane DPH
  02/2012  09.01.2012  18.01.2012  3.8.2012 
20120602   Mária Berežná
Čat. Neboljaka 662, 089 01 Svidník
44849061  Zemina, semená na výsadbu  77,30 
vrátane DPH
  164/2011, zo dňa 29.12.2012  20.12.2012  28.12.2012  3.1.2013 
20120412   Mária Harbalova H+S
Kvetinova 4, 085 01 Bardejov
40689999  Oprava telefónov a internetu - DeD  193,20 
vrátane DPH
  104/2012  03.09.2012  12.09.2012  24.9.2012 
20120123   Mária Tarčová
Habura 140
33670048  Nákup základného vybavenia pre profesionálnu rodinu  507,00 
vrátane DPH
  31/2012  05.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120151   Marián Sivulič - Kriváň
Hlavná 136, 080 01 Prešov 1
17153051  Základné vybavenie pre profesionálne rodiny  167,80 
vrátane DPH
  34/2012  14.03.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120414   Martin PAN-PANASPOL
8. mája 494/19, 089 01 Svidník
40806406  Oprava čerpadla MP 2000-1 DEA Septik  24,00 
bez DPH
  109/2012  05.09.2012  12.09.2012  24.9.2012 
20120487   Matúš Vachna M a M
8. mája 492/4, 089 01 Svidník
35249790  Náhradný materiál a servis výpočtovej techniky.  460,20 
vrátane DPH
  134/2012  18.10.2012  23.10.2012  2.11.2012 
20120240   Mesto Svidník
Sovietskych hrdinov 200, 089 01 Svidník
00331023  Poplatok za komunálny odpad rok 2012 - DeD  1 672,00 
vrátane DPH
    02.04.2012  24.08.2012  4.9.2012 
20120241   Mesto Svidník
Sov. hrdinov 200, 089 01 Svidník
00331023  Daň z nehnuteľností na rok 2012  1310,63 
bez DPH
    04.04.2012  11.06.2012  4.8.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť