Faktúry 2014 (DeD Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201400096   Fotoramex , s.r.o.
Exnárova 1,Prešov
36494372  fotografie detí  118,54 
vrátane DPH
  8/2014  07.2.2014  17.02.2014  3.3.2014 
201400452   PUMPEG,s.r.o.
Budovateľská 50,Prešov
36498599  kalové čerpadlo  559,20 
vrátane DPH
  63/2014  11.9.2014  18.09.2014  6.10.2014 
201400526   BL technics, s.r.o.
Švábska 6695/57A,Prešov
36502944  oprava práčky  33,60 
vrátane DPH
  73/2014  17.10.2014  27.10.2014  3.11.2014 
201400097   BL technics, s.r.o.
Švábska 6695/57A,Prešov
36502944  oprava práčky  58,68 
vrátane DPH
  2/2014Kv  10.2.2014  17.02.2014  3.3.2014 
201400451   MASTAF, s.r.o.
Priemyselná štvrť 10,Sabinov
36504068  materiál údržba  282,88 
vrátane DPH
  56/2014  11.9.2014  12.09.2014  6.10.2014 
201400576   GEODUS, s.r.o.
Námestie slobody 79,Sabinov
36504441  vyhot.geometrického plánu  286,00 
vrátane DPH
  78/2014  20.11.2014  11.12.2014  19.12.2014 
201400577   GEODUS, s.r.o.
Námestie slobody 79,Sabinov
36504441  vyhot.geometrického plánu  286,00 
vrátane DPH
  78/2014  20.11.2014  11.12.2014  19.12.2014 
201400578   GEODUS, s.r.o.
Námestie slobody 79,Sabinov
36504441  vyhot.geometrického plánu  286,00 
vrátane DPH
  78/2014  20.11.2014  11.12.2014  19.12.2014 
201400579   GEODUS, s.r.o.
Námestie slobody 79,Sabinov
36504441  vyhot.geometrického plánu  286,00 
vrátane DPH
  78/2014  20.11.2014  11.12.2014  19.12.2014 
201400352   Brahama - Market
Záhradná 33,Prešov
36505561  drez.batéria  34,15 
vrátane DPH
  46/2014  01.7.2014  11.07.2014  23.7.2014 
201400224   Brahama - Market
Záhradná 33,Prešov
36505561  materiál údržba  32,47 
vrátane DPH
  20/2014  16.4.2014  28.04.2014  7.5.2014 
201400522   JANOLI, s.r.o.
Uzovce 26,Uzovce
36515507  zdravotná uniforma  75,48 
vrátane DPH
  20/2014Dr  14.10.2014  21.10.2014  3.11.2014 
201400652   VVS, a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  vodné-stočné  351,30 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    19.12.2014  31.12.2014  29.1.2015 
201400655   VVS, a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  vodné chata  4,72 
vrátane DPH
10-000021705PO2009    22.12.2014  23.12.2014  29.1.2015 
201400592   VVS, a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  vyúčt. voda  1336,61 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    28.11.2014  16.12.2014  19.12.2014 
201400538   VVS, a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  vodné,stočné  15,85 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    30.10.2014  20.11.2014  5.12.2014 
201400486   VVS, a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  vodné chata  86,46 
vrátane DPH
10-000021705PO2009    01.10.2014  15.10.2014  3.11.2014 
201400477   VVS, a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  vodné stočné  180,61 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    25.9.2014  15.10.2014  3.11.2014 
201400430   VVS, a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  vodné, stočné  1071,41 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    28.8.2014  12.09.2014  6.10.2014 
201400400   VVS, a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  vodné, stočné  226,31 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    29.7.2014  13.08.2014  9.9.2014 
201400347   VVS, a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  vodné,stočné  321,98 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    27.6.2014  18.07.2014  11.8.2014 
201400341   VVS, a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  vodné,stočné  345,62 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    26.6.2014  11.07.2014  23.7.2014 
201400279   VVS, a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  vodné, stočné  763,78 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    27.5.2014  13.06.2014  11.7.2014 
201400233   VVS, a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  vodné, stočné  231,37 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    30.4.2014  19.05.2014  4.6.2014 
201400176   VVS, a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  vodné,stočné  332,84 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    26.3.2014  17.04.2014  28.4.2014 
201400170   VVS, a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  spotreba vody a stočné  399,02 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    26.3.2014  11.04.2014  28.4.2014 
201400118   VVS, a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  vodné,stočné  742,56 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    25.2.2014  17.03.2014  4.4.2014 
201400048   VVS, a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  vodné, stočné  210,19 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    24.1.2014  17.02.2014  3.3.2014 
201400476   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124  známky  196,50 
vrátane DPH
  68/2014  23.9.2014  16.09.2014  6.10.2014 
201400344   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9,
36631124  predpl.Vychovávateľ 2-4/2014  6,00 
vrátane DPH
    26.6.2014  17.06.2014  11.7.2014 
201400046   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124  nákup známok  362,50 
vrátane DPH
  1/2014  24.1.2014  03.01.2014  31.1.2014 
201400597   5 S s.r.o.
Bajkalská 5/B,Bratislava
36744271  tréning manažer. Zručností  118,80 
vrátane DPH
    02.12.2014  10.12.2014  19.12.2014 
201400504   5 S s.r.o.
Bajkalská 5/B,Bratislava
36744271  tréning manažer. zručností  118,80 
vrátane DPH
    07.10.2014  15.10.2014  3.11.2014 
201400286   5 S s.r.o.
Bajkalská 5/B,Bratislava
36744271  tréning manažer. zručností  118,80 
vrátane DPH
    29.5.2014  04.06.2014  27.6.2014 
201400166   5 S s.r.o.
Bajkalská 5/B,Bratislava
36744271  tréning manažer. zručností  118,80 
vrátane DPH
    19.3.2014  31.03.2014  4.4.2014 
201400052   5 S s.r.o.
Bajkalská 5/B,Bratislava
36744271  tréning manažer.zruč.  118,80 
vrátane DPH
    27.1.2014  31.01.2014  5.2.2014 
201400485   Ladislav Partika
,Bzenov
36903124  oprava el.inštalácie  525,06 
vrátane DPH
  72/2014  30.9.2014  10.10.2014  3.11.2014 
201400278   Ladislav Partika
,Bzenov
36903124  revízia a oprava elektr.zariad.  463,04 
vrátane DPH
  33/2014  27.5.2014  04.06.2014  27.6.2014 
201400109   Ladislav Partika
,Bzenov
36903124  revízia el.spotrebičov  605,71 
vrátane DPH
  10/2014  13.2.2014  21.02.2014  3.3.2014 
201400165   EMRON
Lomnická 24,Prešov
37259407  revízia kotolne  135,60 
vrátane DPH
  16/2014  17.3.2014  21.03.2014  4.4.2014 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť