Faktúry 2016 (DeD Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201600171   Ladislav Partika
,Bzenov
36903124  oprava elektric.inštalácie  688,58 
vrátane DPH
  29/2016  22.4.2016  04.05.2016  30.5.2016 
201600170   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  145,48 
vrátane DPH
5611854130    22.4.2016  13.05.2016  2.6.2016 
201600170   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  145,48 
vrátane DPH
5611854130    22.4.2016  13.05.2016  30.5.2016 
201600169   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  tel.hovory  102,45 
vrátane DPH
3532890    21.4.2016  11.05.2016  2.6.2016 
201600169   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  tel.hovory  102,45 
vrátane DPH
3532890    21.4.2016  11.05.2016  30.5.2016 
201600168   Žilinská univerzita
Univerzitná 8215/1, Žilina
00397563  ubytovanie študenta  132,00 
vrátane DPH
    20.4.2016  22.04.2016  6.5.2016 
201600167   Reedukačné centrum
Trstín
00163317  strava detí  78,09 
vrátane DPH
  12/2014  18.4.2016  22.04.2016  6.5.2016 
201600166   GYMNÁZIUM
Komenského 13,Lipany
00161047  strava detí  21,85 
vrátane DPH
  6/2015  18.4.2016  22.04.2016  6.5.2016 
201600163   SOŠ
Košická 20,Prešov
37880080  strava detí  24,60 
vrátane DPH
  10/2014  14.4.2016  20.04.2016  6.5.2016 
201600162   SOŠ súkromná
Pod Kalváriou 36,Prešov
00686514  strava detí  30,00 
vrátane DPH
  1/9/11  12.4.2016  20.04.2016  6.5.2016 
201600161   COOP Jednota
Konštantínova 3,Prešov
00169111  potraviny  2702,14 
vrátane DPH
1/9/13    11.4.2016  14.04.2016  6.5.2016 
201600160   COOP Jednota
Konštantínova 3,Prešov
00169111  potraviny  353,89 
vrátane DPH
1/9/13    11.4.2016  14.04.2016  6.5.2016 
201600159   COOP Jednota
Konštantínova 3,Prešov
00169111  potraviny  254,91 
vrátane DPH
1/9/13    11.4.2016  14.04.2016  6.5.2016 
201600158   Fifty-fifty, s.r.o.
Strojnícka 18,Prešov
36479861  čistiace a hygien.potreby  135,62 
vrátane DPH
  7/2016Dr  11.4.2016  20.04.2016  6.5.2016 
201600157   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  317,68 
vrátane DPH
5611854130    08.4.2016  29.04.2016  6.5.2016 
201600156   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrická energia  390,40 
vrátane DPH
4004/2013    08.4.2016  10.05.2016  2.6.2016 
201600156   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrická energia  390,40 
vrátane DPH
4004/2013    08.4.2016  10.05.2016  30.5.2016 
201600155   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735,Trenčín
34115901  vývoz odpadu  62,30 
vrátane DPH
2042601    08.4.2016  14.04.2016  6.5.2016 
201600154   DDD Prešov, s.r.o.
Ľubochnianska 5,Prešov
36477346  dezinsekcia  222,00 
vrátane DPH
  26/2016  07.4.2016  14.04.2016  6.5.2016 
201600153   Marton-Servis
Baštova 47/B,Prešov
14359944  oprava bojlera  30,00 
vrátane DPH
  27/2016  07.4.2016  14.04.2016  6.5.2016 
201600152   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
35763469  tel.hovory  67,31 
vrátane DPH
9900931317    07.4.2016  20.04.2016  6.5.2016 
201600150   Pharma Plus, s.r.o.
Čapajevova 23,Prešov
36454605  lieky a zdrav.materiál  5,43 
vrátane DPH
  6/2016OP  06.4.2016  14.04.2016  6.5.2016 
201600149   SŠI
Levočská 22,Stará Ľubovňa
42089824  strava detí  141,90 
vrátane DPH
  4/2015  06.4.2016  14.04.2016  6.5.2016 
201600148   Ikaro, s.r.o.
Orkužná 32,Prešov
31656544  oprava kopírky  39,60 
vrátane DPH
  25/2016  06.4.2016  08.04.2016  6.5.2016 
201600147   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18,Sabinov
17085861  kancel.potreby  160,27 
vrátane DPH
  24/2016  06.4.2016  07.04.2016  6.5.2016 
201600146   SŠI
Levočská 22,Stará Ľubovňa
42089824  ubytovanie detí  24,90 
vrátane DPH
  39/2015  06.4.2016  14.04.2016  6.5.2016 
201600145   ZŠ a MŠ
Pod Lesíkom 19,Šarišské Michaľany
36158101  strava detí  457,93 
vrátane DPH
  9/07/07  06.4.2016  14.04.2016  6.5.2016 
201600144   Poliklinika Sabinov, n.o.
SNP 1,Sabinov
37886827  lieky a zdrav.materiál  81,75 
vrátane DPH
  5/2016OP  05.4.2016  14.04.2016  6.5.2016 
201600143   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn  1988,85 
vrátane DPH
4004/2013    04.4.2016  14.04.2016  6.5.2016 
201600142   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  230,29 
vrátane DPH
4004/2013    04.4.2016  14.04.2016  6.5.2016 
201600141   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  384,82 
vrátane DPH
4004/2013    04.4.2016  14.04.2016  6.5.2016 
201600140   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31,Sabinov
36454729  internet  31,87 
vrátane DPH
62/2005    04.4.2016  07.04.2016  6.5.2016 
201600139   Allianz
Štúrova 7,Košice
00151700  doplatok havar.poist.Fabia  34,76 
vrátane DPH
700453649    04.4.2016  07.04.2016  6.5.2016 
201600138   Pointa Fecko, s.r.o.
Masarykova 11,Prešov
36492850  kancelársky materiál  539,95 
vrátane DPH
  19/2016  04.4.2016  07.04.2016  6.5.2016 
201600137   Pointa Fecko, s.r.o.
Masarykova 11,Prešov
36492850  čistiaci a hygien.materiál  186,60 
vrátane DPH
  18/2016  04.4.2016  07.04.2016  6.5.2016 
201600136   BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22,Prešov
36491501  BOZP PO a PZS  329,04 
vrátane DPH
2822007    04.4.2016  07.04.2016  6.5.2016 
201600135   Školská jedáleň
Prostějovská,Prešov
37877194  strava detí  26,41 
vrátane DPH
  2/2/07  04.4.2016  07.04.2016  6.5.2016 
201600134   Prosperobus, s.r.o.
Ďumbierska 20,Prešov
36494151  preprava detí Dolný Smokovec  200,00 
vrátane DPH
  20/2016  04.4.2016  14.04.2016  6.5.2016 
201600132   Školská jedáleň pri ZŠ
Strážnická 26,Ľubotice
37870530  strava detí  66,31 
vrátane DPH
  5/2010  01.4.2016  07.04.2016  6.5.2016 
201600131   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  stravné lístky  2288,20 
vrátane DPH
4000002559    31.3.2016  20.04.2016  6.5.2016 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť