Faktúry 2016 (DeD Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201600428   ZŠ a MŠ Šarišské Michaľany
Pod Lesíkom 19, Šarišské Michaľany
36158101  strava detí  395,29 
vrátane DPH
ID102016    30.11.2016  02.12.2016  28.12.2016 
201600367   ZŠ a MŠ Šarišské Michaľany
Pod Lesíkom 19, Šarišské Michaľany
36158101  strava detí  376,56 
vrátane DPH
ID102016    07.10.2016  13.10.2016  26.10.2016 
201600286   ZŠ a MŠ Šarišské Michaľany
Pod Lesíkom 19, Šarišské Michaľany
36158101  strava detí   107,57 
vrátane DPH
  9/07/07  15.7.2016  28.07.2016  25.8.2016 
201600244   ZŠ a MŠ
Pod Lesíkom 19,Šarišské Michaľany
36158101  strava detí  498,72 
vrátane DPH
  9/07/07  06.6.2016  13.06.2016  15.6.2016 
201600208   ZŠ a MŠ
Pod Lesíkom 19,Šarišské Michaľany
36158101  strava detí  416,48 
vrátane DPH
  9/07/07  09.5.2016  13.05.2016  2.6.2016 
201600208   ZŠ a MŠ
Pod Lesíkom 19,Šarišské Michaľany
36158101  strava detí  416,48 
vrátane DPH
  9/07/07  09.5.2016  13.05.2016  30.5.2016 
201600145   ZŠ a MŠ
Pod Lesíkom 19,Šarišské Michaľany
36158101  strava detí  457,93 
vrátane DPH
  9/07/07  06.4.2016  14.04.2016  6.5.2016 
201600088   ZŠ a MŠ
Pod Lesíkom 19,Šarišské Michaľany
36158101  strava detí  304,88 
vrátane DPH
  9/07/07  02.3.2016  14.03.2016  31.3.2016 
201600048   ZŠ a MŠ Šarišské Michaľany
Pod Lesíkom 19,Šarišské Michaľany
36158101  strava detí  326,78 
vrátane DPH
  9/07/07  08.2.2016  15.02.2016  3.3.2016 
201600069   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,Bratislava
35815256  vyúčt. plynu  6284,07 
vrátane DPH
9100108483    15.2.2016  18.02.2016  3.3.2016 
201600029   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,Bratislava
35815256  vyúčt. plynu 2015 - dobropis  2734,81 
vrátane DPH
9104486558    25.1.2016  29.01.2016  5.2.2016 
201600030   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,Bratislava
35815256  vyúčt. plynu 2015 - dobropis  1884,96 
vrátane DPH
9105302772    25.1.2016  29.01.2016  5.2.2016 
201600031   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,Bratislava
35815256  vyúčt. plynu 2015 - dobropis  102,96 
vrátane DPH
9105302729    25.1.2016  29.01.2016  5.2.2016 
201600032   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,Bratislava
35815256  vyúčt. plynu 2015 - dobropis  6,82 
vrátane DPH
9100108466    25.1.2016  29.01.2016  5.2.2016 
201600033   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,Bratislava
35815256  vyúčt.plynu  151,70 
vrátane DPH
9100108473    25.1.2016  27.01.2016  5.2.2016 
201600446   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  tel. hovory  84,96 
vrátane DPH
9900931317    07.12.2016  15.12.2016  16.1.2017 
201600406   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  tel.hovory  86,87 
vrátane DPH
9900931317    08.11.2016  11.11.2016  8.12.2016 
201600366   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  tel. hovory  83,99 
vrátane DPH
9900931317    07.10.2016  13.10.2016  26.10.2016 
201600328   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  tel.. hovory  58,86 
vrátane DPH
9900931317    07.9.2016  26.09.2016  21.10.2016 
201600310   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  telef. hovory   126,17 
vrátane DPH
9900931317    10.8.2016  18.08.2016  7.9.2016 
201600250   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
35763469  tel.hovory  124,58 
vrátane DPH
9900931317    08.6.2016  13.06.2016  15.6.2016 
201600211   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
35763469  tel.hovory  81,53 
vrátane DPH
9900931317    10.5.2016  23.05.2016  2.6.2016 
201600211   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
35763469  tel.hovory  81,53 
vrátane DPH
9900931317    10.5.2016  23.05.2016  30.5.2016 
201600152   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
35763469  tel.hovory  67,31 
vrátane DPH
9900931317    07.4.2016  20.04.2016  6.5.2016 
201600110   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
35763469  tel.hovory  67,08 
vrátane DPH
9900931317    11.3.2016  21.03.2016  6.4.2016 
201600064   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
35763469  tel.hovory  67,37 
vrátane DPH
9900931317    10.2.2016  15.02.2016  3.3.2016 
201600005   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
35763469  Tel.hovory  68,57 
vrátane DPH
9900931317    08.1.2016  22.01.2016  5.2.2016 
201600481   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el. energia preplatok  59,05 
vrátane DPH
4004/2013    22.12.2016  21.12.2016  20.1.2017 
201600456   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrická energia ŠM  300,74 
vrátane DPH
4004/2013    12.12.2016  19.12.2016  20.1.2017 
201600440   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrina DeD  230,29 
vrátane DPH
4004/2013    02.12.2016  15.12.2016  16.1.2017 
201600439   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrina ŠM  384,82 
vrátane DPH
4004/2013    02.12.2016  15.12.2016  16.1.2017 
201600438   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD  1988,85 
vrátane DPH
P1422/2015    02.12.2016  15.12.2016  16.1.2017 
201600455   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrická energia ŠM  296,25 
vrátane DPH
4004/2013    12.12.2016  13.12.2016  4.1.2017 
201600420   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el. energia preplatok  289,66 
vrátane DPH
4004/2013    21.11.2016  02.12.2016  28.12.2016 
201600396   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD  1988,85 
vrátane DPH
P1422/2015    03.11.2016  10.11.2016  8.12.2016 
201600397   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrina ŠM  384,82 
vrátane DPH
4004/2013    03.11.2016  10.11.2016  8.12.2016 
201600398   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrina DeD  230,29 
vrátane DPH
4004/2013    03.11.2016  10.11.2016  8.12.2016 
201600370   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrická energia ŠM  191,17 
vrátane DPH
4004/2013    10.10.2016  09.11.2016  6.12.2016 
201600357   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD  1988,85 
vrátane DPH
P1422/2015    03.10.2016  13.10.2016  26.10.2016 
201600359   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrina DeD  230,29 
vrátane DPH
4004/2013    03.10.2016  13.10.2016  26.10.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť