Faktúry 2016 (DeD Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201600189   COOP Jednota
Konštantínova 3,Prešov
00169111  potraviny  2428,12 
vrátane DPH
1/9/13    03.5.2016  10.05.2016  30.5.2016 
201600159   COOP Jednota
Konštantínova 3,Prešov
00169111  potraviny  254,91 
vrátane DPH
1/9/13    11.4.2016  14.04.2016  6.5.2016 
201600160   COOP Jednota
Konštantínova 3,Prešov
00169111  potraviny  353,89 
vrátane DPH
1/9/13    11.4.2016  14.04.2016  6.5.2016 
201600161   COOP Jednota
Konštantínova 3,Prešov
00169111  potraviny  2702,14 
vrátane DPH
1/9/13    11.4.2016  14.04.2016  6.5.2016 
201600105   COOP Jednota
Konštantínova 3,Prešov
00169111  potraviny  662,56 
vrátane DPH
1/9/2013    10.3.2016  14.03.2016  31.3.2016 
201600104   COOP Jednota
Konštantínova 3,Prešov
00169111  potraviny  2336,11 
vrátane DPH
1/9/13    08.3.2016  10.03.2016  31.3.2016 
201600053   COOP Jednota
Konštantínova 3,Prešov
00169111  potraviny  380,78 
vrátane DPH
1/9/13    09.2.2016  12.02.2016  3.3.2016 
201600052   COOP Jednota
Konštantínova 3,Prešov
00169111  potraviny  2308,02 
vrátane DPH
1/9/13    09.2.2016  12.02.2016  3.3.2016 
201600010   COOP Jednota
Konštantínova 3,Prešov
00169111  potraviny  2758,55 
vrátane DPH
1/9/13    11.1.2016  14.01.2016  5.2.2016 
201600011   COOP Jednota
Konštantínova 3,Prešov
00169111  potraviny  390,63 
vrátane DPH
1/9/13    11.1.2016  14.01.2016  5.2.2016 
201600298   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny   221,25 
vrátane DPH
1/9/13    01.8.2016  10.08.2016  7.9.2016 
201600299   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny   1002,02 
vrátane DPH
1/9/13    01.8.2016  10.08.2016  7.9.2016 
201600275   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny   2865,92 
vrátane DPH
1/9/13    08.7.2016  11.07.2016  16.8.2016 
201600301   STOA arch.plus. Prešov
Slovenská 3273/28, Prešov
45280983  položk. rozpočet a výkaz výmer Sb, Kv.   1890,00 
vrátane DPH
  39/2016  02.8.2016  04.08.2016  2.9.2016 
201600356   Allianz Košice
Štúrova 7, Košice
00151700  poistné RD Sabinov 26.10.2016-25.10.2017  150,59 
vrátane DPH
511050065    03.10.2016  13.10.2016  26.10.2016 
201600022   Allianz Košice
Štúrova 7,Košice
00151700  poistné budovy  179,78 
vrátane DPH
511053384    18.1.2016  03.02.2016  3.3.2016 
201600023   Allianz Košice
Štúrova 7,Košice
00151700  poistné budovy  150,37 
vrátane DPH
511015785    18.1.2016  03.02.2016  3.3.2016 
201600056   Allianz Košice
Štúrova 7,Košice
00151700  poistenie budovy, zariadenia  541,88 
vrátane DPH
6361002528    09.2.2016  11.02.2016  3.3.2016 
201600003   Allianz
Štúrova 7,Košice
00151700  poist. Budov  193,34 
vrátane DPH
511025374    04.1.2016  22.01.2016  5.2.2016 
201600017   Reedukačné centrum
,Trstín
00163317  pobyt-strava  58,54 
vrátane DPH
  12/2014  14.1.2016  22.01.2016  5.2.2016 
201600210   DEGRO s.r.o.
Ružová 41,Sabinov
46924337  pneumatiky Fabia  212,00 
vrátane DPH
  34/2016  10.5.2016  23.05.2016  2.6.2016 
201600210   DEGRO s.r.o.
Ružová 41,Sabinov
46924337  pneumatiky Fabia  212,00 
vrátane DPH
  34/2016  10.5.2016  23.05.2016  30.5.2016 
201600438   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD  1988,85 
vrátane DPH
P1422/2015    02.12.2016  15.12.2016  16.1.2017 
201600396   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD  1988,85 
vrátane DPH
P1422/2015    03.11.2016  10.11.2016  8.12.2016 
201600357   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD  1988,85 
vrátane DPH
P1422/2015    03.10.2016  13.10.2016  26.10.2016 
201600295   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn Ded   1988,85 
vrátane DPH
P1422/2015    01.8.2016  11.08.2016  7.9.2016 
201600320   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn  1988,85 
vrátane DPH
P1422/2015    02.9.2016  13.09.2016  5.10.2016 
201600232   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn  1988,85 
vrátane DPH
P1422/2015    02.6.2016  13.06.2016  15.6.2016 
201600186   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn  1988,85 
vrátane DPH
P1422/2015    02.5.2016  11.05.2016  2.6.2016 
201600186   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn  1988,85 
vrátane DPH
P1422/2015    02.5.2016  11.05.2016  30.5.2016 
201600143   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn  1988,85 
vrátane DPH
4004/2013    04.4.2016  14.04.2016  6.5.2016 
201600091   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn  1988,85 
vrátane DPH
P1422/2015    02.3.2016  08.03.2016  31.3.2016 
201600061   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn  1988,85 
vrátane DPH
P1422/2015    09.2.2016  12.02.2016  3.3.2016 
201600281   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn   1988,85 
vrátane DPH
P1422/2015    11.7.2016  14.07.2016  16.8.2016 
201600431   ZUMA elektro s.r.o.
Pod hájom 4058/209, Dubnica nad Váhom
50423738  piesok- psychol.  10,60 
vrátane DPH
  80/2016  02.12.2016  04.11.2016  6.12.2016 
201600279   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, Sabinov
17085861  pečiatky, cartridge   148,77 
vrátane DPH
  51/2016  11.7.2016  14.07.2016  16.8.2016 
201600413   Verešpej servis s. r. o.
Záhradná 10, Pečovská Nová Ves
50060597  oprava vozidla Škoda Fabia  294,59 
vrátane DPH
  83/2016  14.11.2016  18.11.2016  8.12.2016 
201600285   Autofit - centrum s.r.o.
Jarková 60/2, Sabinov
46047417  oprava Škoda Fabia   41,98 
vrátane DPH
  54/2016  11.7.2016  14.07.2016  16.8.2016 
201600477   TRI H STAV, s.r.o.
Komenského 21, Košice
46814019  oprava rodinného domu Sabinov  50233,60 
vrátane DPH
3/2016    21.12.2016  23.12.2016  20.1.2017 
201600476   TRI H STAV, s.r.o.
Komenského 21, Košice
46814019  oprava rodinného domu Kvetná  53274,70 
vrátane DPH
4/2016    21.12.2016  23.12.2016  20.1.2017 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť