Faktúry 2016 (DeD Poprad, Pavlovova 11/4375)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
354/2016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  elektrika  138,41 
vrátane DPH
4051/2013    3.10.2016  04.10.2016  5.10.2016 
361/2016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  elektrika  138,41 
bez DPH
4051/2013    6.9.2016  08.09.2016  7.9.2016 
360/2016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  elektrika  409,24 
vrátane DPH
4051/2013    6.9.2016  08.09.2016  7.9.2016 
351/2016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/15 Pieštany
35743565  elektrika  45,54 
vrátane DPH
4051/2013    19.8.2016  23.08.2016  24.8.2016 
338/2016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  elektrika  409,24 
vrátane DPH
4051/2013    2.8.2016  05.08.2016  22.8.2016 
337/2016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/15 Pieštany
35743565  elektrika  138,41 
vrátane DPH
4051/2013    2.8.2016  05.08.2016  22.8.2016 
317/2016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/15 Pieštany
35743565  elektrika  20,36 
vrátane DPH
4051/2013    13.7.2016  14.07.2016  25.7.2016 
294/2016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/15 Pieštany
35743565  elektrika  409,24 
bez DPH
4051/2016    4.7.2016  08.07.2016  25.7.2016 
292/2016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/15 Pieštany
35743565  elektrika  138,41 
vrátane DPH
4051/2013    4.7.2016  08.07.2016  25.7.2016 
188/2016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  elektrika  138,41 
vrátane DPH
4051/2013    5.5.2016  09.05.2016  19.5.2016 
183/2016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  elektrika  409,24 
vrátane DPH
4051/2013    5.5.2016  09.05.2016  18.5.2016 
123/2016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  elektrika  409,24 
vrátane DPH
4051/2013    5.4.2016  07.04.2016  14.4.2016 
105/2016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
00092101  elektrika  631,50 
vrátane DPH
4051/2013    07.03.2016  08.03.2016  14.3.2016 
29/2016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  elektrika  1130,09 
vrátane DPH
4051/2013    13.1.2016  14.01.2016  22.1.2016 
22/2016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
03574365  elektrika  562,36 
vrátane DPH
4051/2013    13.1.2016  14.01.2016  22.1.2016 
56/2016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  elektrika rod. domy  631,50 
vrátane DPH
4051/2013    8.2.2016  09.02.2016  10.2.2016 
936/2016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  elektrika vrátka  -10,61 
vrátane DPH
4051/2013    15.12.2016  21.12.2016  12.1.2017 
935/2016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/15 Piešťany
35743565  elektrika- vrátka  -71,26 
vrátane DPH
4051/2013    20.12.2016  21.12.2016  12.1.2017 
114/2014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  elektrina  222,26 
vrátane DPH
4051/2013    5.4.2016  07.04.2016  14.4.2016 
895/2016   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poulážky  3515,- 
bez DPH
Rámcová zmluva  4000005519  6.12.2016  07.12.2016  7.12.2016 
851/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  elektronické poukažky  3336,40 
bez DPH
Rámcova  4000004984  10.11.2016  11.11.2016  15.11.2016 
388/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  elektronické poukážky  3344,- 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  elektronická objednávka  11.10.2016  12.10.2016  11.10.2016 
89/2016   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 811 08 Bratislava
47079690  elektronické poukažky  3947,26 
vrátane DPH
21/JA/77/2015    15.2.2016  16.02.2016  19.2.2016 
331/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  3279,40 
vrátane DPH
12/JA/77/2016    12.9.2016  13.09.2016  19.9.2016 
353/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  3689,80 
bez DPH
rámcova zmluva  40000003891  5.8.2016  08.08.2016  22.8.2016 
135/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  3195,80 
vrátane DPH
12/JA/77/2016    11.4.2016  12.04.2016  14.4.2016 
130/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2534,60 
vrátane DPH
12/JA/77/2016    15.3.2016  16.03.2016  17.3.2016 
268/2016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  energie   20,18 
vrátane DPH
4051/2013    16.6.2016  17.06.2016  20.6.2016 
53/2016   HRAD s.r.o.
Poprad
36481351  energie blok Horec - byt  138,- 
vrátane DPH
platobný výmer    8.2.2016  09.02.2016  10.2.2016 
140/2016   Horec
Banícka č. 804, 058 01 Poprad
  energie byt Horec  160,- 
bez DPH
platobný výmer    16.3.2016  17.03.2016  11.4.2016 
358/2016   HRAD s.r.o.
Murgášova č. 88/10 058 01 Poprad
  energie byt- bl. Horec  160,- 
bez DPH
    3.10.2016  04.10.2016  5.10.2016 
286/2016   Verejná informačná služba spol. s.r.o.
jasnka Alexyho 12 Lipt. Mikuláš
36006912  garantovaná pohotovosť program na jednotlivých rod. domoch  79,20 
vrátane DPH
  59/2016  4.7.2016  08.07.2016  25.7.2016 
345/2016   Detská ozdravovňa Železnô
032 15 Partizánska Ľupča
17336180  hospitalizačný poplatok  80,- 
bez DPH
  82/2016  28.9.2016  29.09.2016  3.10.2016 
299/2016   Detská ozdravovňa Železnô
032 15 Partizánska Ľupča
17336180  hospitalizačný poplatok  75,- 
bez DPH
  57/2016  4.7.2016  08.07.2016  25.7.2016 
67/2016   Železnô
032 15 partizánska Ľupča
01736180  hospitalizačný poplatok  240,- 
vrátane DPH
    8.2.2016  09.02.2016  10.2.2016 
19/2016   ACOM PP s.r.o.
Školská 311 059 34 Spišská Teplica
36579416  hostingové služby 2016  131,76 
vrátane DPH
  2/2016  13.1.2016  14.01.2016  22.1.2016 
244/2016   Sintra spol.s.r.o.
Pluhová 2 Bratislava
00685232  hyg,potreby  45,49 
vrátane DPH
4/JA/77/2016    03.06.2016  06.06.2016  6.6.2016 
949/2016   KaMal s.r.o..
Sládkovičov 440 Hranovnica
45251355  hyg. potreby  59,06 
vrátane DPH
6/JA/77/2016    21.12.2016  23.12.2016  12.1.2017 
894/2016   KaMal.s.r.o
Sládkovičová 440 059 16 Hranovnivca
45251355  hyg. potreby  52,32 
vrátane DPH
  6/JA/77/2016  6.12.2016  07.12.2016  7.12.2016 
885/2016   SINTRA s.r.o.
Pluhova 2 Bratislava
00685232  hyg. potreby  33,35 
vrátane DPH
4/JA/77/2016    2.12.2016  05.12.2016  7.12.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť