Faktúry 2018 (DeD Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
201800307   FARMALEX s.r.o. Lekáreň Silvia
Hollého 14/A, Prešov, lekáreň Sylvia Medzilaborce
31715371  Lieky a zdravotnícky materiál podľa výberu 07/2018.  2,96 
vrátane DPH
  119/2018  13.08.2018  23.08.2018 
201800381   SOŠ polytechnická Humenné
Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné
00893358  Strava za 09/2018- doúčtovanie za MbS.  1,90 
bez DPH
17/2018    08.10.2018  16.10.2018 
201800526   Spojená škola internátna Snina - školská jedáleň
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
42382530  Vyúčtovanie stravy 12/2018-preplatok-prijatá úhrada.  - 8,40 
bez DPH
12/2018    21.12.2018  20.12.2018 
201800523  
     
bez DPH
       
201800470  
     
bez DPH
       
201800426  
     
bez DPH
       
201800374  
     
bez DPH
       
201800316   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - mobilný internet.  0,74 
vrátane DPH
7/2015    27.08.2018  30.08.2018 
201800180  
     
bez DPH
       
201800179  
     
bez DPH
       
201800176  
     
bez DPH
       
201800172  
     
bez DPH
       
201800140  
     
bez DPH
       
201800133  
     
bez DPH
       
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5

Tlačiť