Faktúry 2018 (DeD Poprad, Pavlovova 11/4375)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
380/2018   FINAL CD Bratislava
Škultétyho 437/18 Bratislava
45960470  servisné služby  35,82 
vrátane DPH
216/OVS/2016    6.8.2018  14.08.2018  14.8.2018 
379/2018   FINAL CD Bratislava
Škutlétyho 437/18 Partizánske
45960470  STK, EK  124,20 
vrátane DPH
  47/2018  6.8.2018  14.08.2018  14.8.2018 
323/2018   FINAL CD Bratislava
Škultétyho 437/18 Bratislava
45960470  servisné služby  35,82 
vrátane DPH
24/JA/77/2016    6.7.2018  09.07.2018  6.7.2018 
305/2018   FINAL CD Bratislava
Škultetýho 437/18 Partizánske
45960470  prezutie služobného auta  21,60 
vrátane DPH
24/JA/77/2016    18.6.2018  20.06.2018  18.6.2018 
305/2018   FINAL CD Bratislava
Škultetýho 437/18 Partizánske
45960470  prezutie služobného auta  21,60 
vrátane DPH
24/JA/77/2016    18.6.2018  20.06.2018  18.6.2018 
305/2018   FINAL CD Bratislava
Škultetýho 437/18 Partizánske
45960470  prezutie služobného auta  21,60 
vrátane DPH
24/JA/77/2016    18.6.2018  20.06.2018  18.6.2018 
304/2018   FINAL CD Bratislava
Škultetýho 437/18 Partizánske
45960470  oprava služobného auta KIA  540,02 
vrátane DPH
24/JA/77/2018  26,35/2018  18.6.2018  20.06.2018  18.6.2018 
280/2018   FINAL CD Bratislava
Škultétyho 437/18 Bratislava
45960470  poskytovanie servisných služieb  35,82 
vrátane DPH
24/JA/77/2016    8.6.2018  11.06.2018  8.6.2018 
250/2018   FINAL CD Bratislava spol. s.r.o.
Škutlétyho 437/18 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
24/JA/77/2016    17.5.2018  21.05.2018  21.5.2018 
249/2018   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultetýho 437/18 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
24/JA/77/2016    17.5.2018  21.05.2018  21.5.2018 
239/2018   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultetýho 437/18 Partizánske
45960470  doplatok k fa 61850867  10,34 
vrátane DPH
24/JA/77/2016    14.5.2018  15.05.2018  11.5.2018 
227/2018   FINAL CD Bratislava
Škultétyho 437/18
45960470  servisné služby  23,88 
vrátane DPH
24/JA/77/2016    9.5.2018  10.05.2018  9.5.2018 
150/2018   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultetýho 437/18 Partizánske
45960470  servisné služby  23,88 
vrátane DPH
Rámcová dohoda    4.4.2018  05.04.2018  4.4.2018 
103/2018   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18
45960470  servisné služby  23,88 
vrátane DPH
24/JA/77/2016    2.3.2018  05.03.2018  2.3.2018 
78/2018   FINAL CD Bratislava
Škultetýho 437/18 Partizánske
45960470  poskytnutie servisných služieb  23,88 
vrátane DPH
24/JA/77/2016    7.2.2018  13.02.2018  13.2.2018 
14/2018   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultetýho 437/18 Partizánske
45960470  servisné služby  23,88 
vrátane DPH
Rámc. zmluva    5.1.2018  12.01.2018  15.1.2018 
13/2018   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultetýho 437/18 Partizánske
45960470  oprava služobného auta  118,80 
vrátane DPH
Rámc. zmluva    8.1.2018  12.01.2018  15.1.2018 
632/2018   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefanika 1377/9 054 01 Levoča
45845905  počítač Rd Poprad Veľká  510,00 
vrátane DPH
  100/2018  17.12.2018  18.12.2018  19.12.2018 
631/2018   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefanika 1377/9 054 01 Levoča
45845905  výpočtová technika  1640,00 
vrátane DPH
  103/2018  17.12.2018  19.12.2018  19.12.2018 
626/2018   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
45845905  počítač RD T. Lomnica  510,00 
vrátane DPH
  102/2018  17.12.2018  18.12.2018  19.12.2018 
257/2018   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Fabiního 23, 052 01 Sp. Nová Ves
45845905  renovácia tonerov  102,00 
vrátane DPH
  33/2018  23.5.2018  24.05.2018  23.5.2018 
233/2018   ADCOMP
M.R. Štefánika 1377/9 Levoča
45845905  renovácia tonerov skupiny  160,55 
vrátane DPH
  30/2018  14.5.2018  15.05.2018  11.5.2018 
579/2018   Zuzna Skokanová
B.Nemcovej, Poprad
45654719  školenie zamestnancov  36,00 
vrátane DPH
  84/2018  23.11.2018  27.11.2018  29.11.2018 
203/2018   Zuzana Skokanová
B.Nemcovej, Poprad
45654719  školenie zamestnancov  18,- 
vrátane DPH
  20/2018  26.4.2018  27.04.2018  30.4.2018 
133/2018   Zuzana Skokanová
B. Nemcovej 4706/3 Poprad
45654719  školenie vodičov  36,00 
bez DPH
  13/2018  12.3.2018  13.03.2018  12.3.2018 
630/2018   KaMal, s.r.o.
Sládkovičová 440 Hranovnica
45251355  potraviny  914,05 
vrátane DPH
1/77/JA/2018    17.12.2018  18.12.2018  19.12.2018 
616/2018   KaMal.s.r.o.
Sládkovičova 440 059 16 Hranovnica
45251355  hyg. potreby  24,18 
vrátane DPH
1/JA/77/2018    11.12.2018  12.12.2018  12.12.2018 
559/2018   KaMal,s.r.o.
Sládkovičova 440 059 16 Hranovnica
45251355  hyg. potreby  19,32 
vrátane DPH
1/77/JA/2018    12.11.2018  13.11.2018  22.11.2018 
552/2018   KaMal.s.r.o.
Sládkovičová 440 Hranovnica
45251355  potraviny  989,90 
vrátane DPH
1/77/JA/2018    12.11.2018  13.11.2018  12.11.2018 
512/2018   KaMal.s.r.o.
Sládkovičová 440 Hranovnica
45251355  potraviny  950,74 
vrátane DPH
1/77/JA/2018    17.10.2018  18.10.2018  18.10.2018 
511/2018   KaMal.s.r.o.
Sládkovičova 440 059 16 Hranovnica
45251355  hyg. potreby  25,36 
vrátane DPH
1/JA/77/2018    17.10.2018  18.10.2018  18.10.2018 
429/2018   KaMal.s.r.o.
Sládkovičová 440 Hranovnica
45251355  hyg. potreby  26,06 
vrátane DPH
1/77/JA/2018    6.9.2018  07.09.2018  12.9.2018 
428/2018   KaMal.s.r.o.
Sládkovičova 440 059 16 Hranovnica
45251355  potraviny  1186,20 
vrátane DPH
1/JA/77/2018    6.9.2018  07.09.2018  12.9.2018 
391/2018   KaMal.s.r.o.
Sládkovičová 440 Hranovnica
45251355  potraviny  399,30 
vrátane DPH
1/77/JA/2018    14.8.2018  15.08.2018  14.8.2018 
382/2018   KaMal.s.r.o.
Sládkovičova 440 059 16 Hranovnica
45251355  hyg. potreby  88,13 
vrátane DPH
1/JA/77/2018    13.8.2018  14.08.2018  14.8.2018 
350/2018   KaMal.s.r.o.
Sládkovičova 440 059 16 Hranovnica
45251355  hyg. potreby  18,02 
vrátane DPH
1/JA/77/2018    10.7.2018  11.07.2018  11.7.2018 
349/2018   KaMal.s.r.o.
Sládkovičova 440 059 16 Hranovnica
45251355  hyg. potreby  1132,35 
vrátane DPH
1/JA/77/2018    10.7.2018  11.07.2018  11.7.2018 
292/2018   KaMal.s.r.o.
Sládkovičova 440 059 16 Hranovnica
45251355  hyg. potreby  41,09 
vrátane DPH
1/77/JA/2018    12.6.2018  13.06.2018  12.6.2018 
291/2018   KaMal.s.r.o.
Sládkovičova 440 059 16 Hranovnica
45251355  potraviny  1201,55 
vrátane DPH
1/77/2018    12.6.2018  13.06.2018  12.6.2018 
243/2018   Ka Mal. s.r.o.
Sládkovičova 440 059 16 Hranovnica
45251355  potraviny  791,53 
vrátane DPH
1/JA/77/2018    14.5.2018  15.05.2018  14.5.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť