Faktúry 2018 (DeD Prešov, Požiarnicka 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
235   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  135,97 
bez DPH
áno    3.4.2018  09.04.2018  9.4.2018 
204   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  2727,72 
bez DPH
áno    15.3.2018  19.03.2018  22.3.2018 
160   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  2514,16 
bez DPH
áno    2.3.2018  12.03.2018  21.3.2018 
159   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  135,97 
bez DPH
áno    2.3.2018  12.03.2018  21.3.2018 
118   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  2736,28 
bez DPH
áno    12.2.2018  19.02.2018  8.3.2018 
111   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  2514,16 
bez DPH
áno    6.2.2018  19.02.2018  8.3.2018 
110   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  135,97 
bez DPH
áno    6.2.2018  19.02.2018  8.3.2018 
52   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  411,76 
bez DPH
áno    19.1.2018  25.01.2018  26.1.2018 
48   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  77,10 
bez DPH
áno    19.1.2018  25.01.2018  26.1.2018 
30   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  2508,39 
bez DPH
P1418/2015    9.1.2018  10.01.2018  12.1.2018 
29   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  115,75 
bez DPH
P1418/2015    9.1.2018  10.01.2018  12.1.2018 
23   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn vyúčtovanie  2317,24 
bez DPH
    9.1.2018  10.01.2018  12.1.2018 
962   Maquita s.r.o.
Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno
36316881  molitan matrac  90,75 
bez DPH
  71/2018/ŠSS8  12.11.2018  19.11.2018  7.12.2018 
1004   Mária Kapallová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice
33952264  papierové utierky  39,25 
bez DPH
  37/2018-ŠSS1  21.11.2018  22.11.2018  7.12.2018 
1003   Mária Kapallová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice
33952264  papierové utierky  39,25 
bez DPH
  35/2018-ŠSS2  21.11.2018  22.11.2018  7.12.2018 
1003   Mária Kapallová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice
33952264  papierové utierky  39,25 
bez DPH
  35/2018-ŠSS2  21.11.2018  22.11.2018  7.12.2018 
1002   Mária Kapallová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice
33952264  papierové utierky  39,25 
bez DPH
  100/2018 ŠSS3  21.11.2018  22.11.2018  7.12.2018 
792   Mária Kapallová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice
33952264  papierové utirerky  31,00 
bez DPH
  88/2018-ŠS3  3.10.2018  15.10.2018  26.10.2018 
791   Mária Kapallová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice
33952264  papierové utierky  31,00 
bez DPH
  26/2018- 2ŠSS  3.10.2018  15.10.2018  26.10.2018 
790   Mária Kapallová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice
33952264  papierové utierky  31,00 
bez DPH
  27/2018-ŠSS1  3.10.2018  15.10.2018  26.10.2018 
653   Mária Kapallová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice
33952264  papiernický, kancelársky tovar  48,67 
bez DPH
  2/2018/1 ŠSS9  13.8.2018  16.08.2018  22.8.2018 
533   Mária Kapallová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice
33952264  kancel. papiernické potreby   26,87 
bez DPH
  19/ŠSS1-2018  2.7.2018  06.07.2018  4.7.2018 
532   Mária Kapallová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice
33952264  pap. utierky  31,00 
bez DPH
  18/ŠSS1-2018  2.7.2018  06.07.2018  4.7.2018 
531   Mária Kapallová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice
33952264  papierové utierky  31,00 
bez DPH
  18/ŠSS2-2018  2.7.2018  06.07.2018  4.7.2018 
530   Mária Kapallová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice
33952264  papiernické, kancelárske potreby  26,87 
bez DPH
  19/ŠSS2-2018  2.7.2018  06.07.2018  4.7.2018 
529   Mária Kapallová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice
33952264  papiernické, kancelárske potreby  26,87 
bez DPH
  82/ŠSS3-2018  2.7.2018  06.07.2018  4.7.2018 
528   Mária Kapallová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice
33952264  utierky  31,00 
bez DPH
  81/ŠSS3-2018  2.7.2018  06.07.2018  4.7.2018 
220   Mária Kapallová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice
33952264  pap. utierky  31,00 
bez DPH
  65/2018-ŠSS3  26.3.2018  29.03.2018  29.3.2018 
219   Mária Kapallová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice
33952264  pap. utierky  31,00 
bez DPH
  9/2018-ŠSS2  26.3.2018  29.03.2018  29.3.2018 
218   Mária Kapallová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice
33952264  pap. utierky  31,00 
bez DPH
  8/2018-ŠS1  26.3.2018  29.03.2018  29.3.2018 
1112   Mária Matijová
Jakubovanská 6, 083 01 Sabinov
41514939  osušky  29,92 
bez DPH
  84/2018 ŠSS4  7.12.2018  18.12.2018  23.1.2019 
881   Mária Matijová
Jakubovanská 6, 083 01 Sabinov
41514939  pančuchy  140,17 
bez DPH
  63/2018 ŠSS4  5.11.2018  09.11.2018  29.11.2018 
461   Mária Matijová
Jakubovanská 6, 083 01 Sabinov
41514939  plienky  41,46 
bez DPH
  30/2018 ŠSS4  6.6.2018  18.06.2018  25.6.2018 
867   MARTON ELEKTROSERVIS s.r.o.
Baštová 43, 080 01 Prešov
47154110  oprava práčky  66,00 
vrátane DPH
  62/2018 ŠSS8  24.10.2018  26.10.2018  2.11.2018 
1021   MAXIM-ZDR z.s.
Krmelínska 646/22, 720 00 Ostrava Hrabová
26622131  záťažové deky  929,24 
vrátane DPH
  225/2018/DeD  26.11.2018  27.11.2018  10.12.2018 
281   MAXIM-ZDR z.s.
Krmelínska 646/22, 720 00 Ostrava Hrabová
26622131  projektor hviezdnej oblohy  640,00 
vrátane DPH
  63/2018/DeD  17.4.2019  19.04.2018  4.5.2018 
1157   Medical Uniforms spol. s r.o.
Potočná 14/1540, 921 01 Piešťany
50049003  dámske a pánske blúzy a nohavice  2965,08 
vrátane DPH
  269/2018/DeD  27.12.2018  28.12.2018  24.1.2019 
1011   MediCom Software s.r.o.
Pod Záhrebom 1585/63, 020 01 Púchov
36314005  auktualizačný poplatok  28,00 
vrátane DPH
áno    23.11.2018  27.11.2018  10.12.2018 
842   MediCom Software s.r.o.
Pod Záhrebom 1585/63, 020 01 Púchov
36314005  aktualizačný poplatok MediCom  165,00 
bez DPH
áno    11.10.2018  15.10.2018  29.10.2018 
593   MediCom Software s.r.o.
Pod Záhrebom 1585/63, 020 01 Púchov
36314005  licencia MediCom  204,00 
vrátane DPH
áno    19.7.2018  24.07.2018  24.7.2018 
<< < | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | > >>

Naspäť na CDaR Prešov, Požiarnicka 3

Tlačiť