Faktúry 2018 (DeD Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201800376   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, Sabinov
17085861  kancelárske potreby  106,86 
vrátane DPH
  28000545  10.10.2018  12.10.2018  20.3.2019 
201800343   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, Sabinov
17085861  kancelárske potreby  41,34 
vrátane DPH
  52/2018  10.9.2018  14.09.2018  24.10.2018 
201800274   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, Sabinov
17085861  kancelárske potreby  159,22 
vrátane DPH
  45/2018  03.7.2018  06.07.2018  6.8.2018 
201800245   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, Sabinov
17085861  Väzba mzdových listov  28,00 
vrátane DPH
  37/2018  13.6.2018  19.06.2018  2.7.2018 
201800246   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, Sabinov
17085861  kancelársky materiál  102,35 
vrátane DPH
  39/2018  13.6.2018  19.06.2018  2.7.2018 
201800207   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, Sabinov
17085861  kancelársky materiál  84,75 
vrátane DPH
  28/2018  14.5.2018  17.05.2018  29.5.2018 
201800080   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, Sabinov
17085861  Kancelárske potreby  96,29 
vrátane DPH
  15/2018  21.2.2018  05.03.2018  29.3.2018 
201800066   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, Sabinov
17085861  kancelárske potreby  8,18 
vrátane DPH
  5/2018  12.2.2018  14.02.2018  9.3.2018 
201800531   Fotoramex s.r.o.
Exnárová 1, Prešov
36494372  výroba foto, rámovanie  135,00 
vrátane DPH
  201806    21.12.2018  20.3.2019 
201800512   Generali Poisťovňa a.s.
Lamačská cesta 3/A, Bratislava
35709332  havarijné poistenie  143,44 
bez DPH
  2404269924    13.12.2018  20.3.2019 
201800511   Generali Poisťovňa a.s.
Lamačská cesta 3/A, Bratislava
35709332  PZP Renault  120,31 
vrátane DPH
  2404269923    13.12.2018  20.3.2019 
201800471   GGFS s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
47079690  stravné lístky elektr.  5817,80 
vrátane DPH
6801/2015    03.12.2018  13.12.2018  20.3.2019 
201800416   GGFS s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
47079690  stravné lístky elektr.  3192 
vrátane DPH
6801/2015    06.11.2018  28.11.2018  20.3.2019 
201800416   GGFS s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
47079690  stravné lístky elektr.  3192 
vrátane DPH
6801/2015    06.11.2018  28.11.2018  20.3.2019 
201800359   GGFS s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
47079690  stravné lístky elektr.  3173,00 
vrátane DPH
6801/2015    01.10.2018  23.10.2018  20.3.2019 
201800324   GGFS s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
47079690  stravné lístky elektr.  2105,20 
vrátane DPH
6801/2015    04.9.2018  26.09.2018  24.10.2018 
201800296   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky elektr.  1873,40 
vrátane DPH
6801/2015    31.7.2018  27.08.2018  3.9.2018 
201800261   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky elektr.  3078,00 
vrátane DPH
6801/2015    02.7.2018  23.07.2018  14.8.2018 
201800218   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky elektr.  3055,20 
vrátane DPH
6801/2015    31.5.2018  26.06.2018  13.7.2018 
201800194   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky elektr.  3036,20 
vrátane DPH
6801/2015    09.5.2018  29.05.2018  31.5.2018 
201800145   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky elektr.  3142,60 
vrátane DPH
6801/2015    03.4.2018  25.04.2018  14.5.2018 
201800096   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky elektr.  3074,20 
vrátane DPH
6801/2015    01.3.2018  22.03.2018  6.4.2018 
201800055   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky elektr.  3131,20 
vrátane DPH
6801/2015    06.2.2018  26.02.2018  9.3.2018 
201800506   GL system plus s.r.o.
Nám. Slobody 51, Sabinov
46474684  žalúzie a príslušenstvo  365,95 
vrátane DPH
  180353  14.12.2018  14.12.2018  20.3.2019 
201800537   GYMNÁZIUM Lipany
Komenského 13, Lipany
00161047  strava detí  31,05 
vrátane DPH
  8180010    21.12.2018  20.3.2019 
201800495   GYMNÁZIUM Lipany
Komenského 13, Lipany
00161047  strava detí  41,4 
vrátane DPH
  8180009  11.12.2018  12.12.2018  20.3.2019 
201800416   GYMNÁZIUM Lipany
Komenského 13, Lipany
00161047  strava detí  46 
vrátane DPH
  8180008  07.11.2018  19.11.2018  20.3.2019 
201800416   GYMNÁZIUM Lipany
Komenského 13, Lipany
00161047  strava detí  46 
vrátane DPH
  8180008  07.11.2018  19.11.2018  20.3.2019 
201800367   GYMNÁZIUM Lipany
Komenského 13, Lipany
00161047  strava detí  43,7 
vrátane DPH
  8180007  09.10.2018  15.10.2018  20.3.2019 
201800257   GYMNÁZIUM Lipany
Komenského 13, Lipany
00161047  strava detí jún  46,00 
vrátane DPH
ID122017    22.6.2018  28.06.2018  13.7.2018 
201800256   GYMNÁZIUM Lipany
Komenského 13, Lipany
00161047  strava detí  43,70 
vrátane DPH
ID122017    22.6.2018  27.06.2018  13.7.2018 
201800188   GYMNÁZIUM Lipany
Komenského 13, Lipany
00161047  strava detí  39,10 
vrátane DPH
ID122017    07.5.2018  10.05.2018  29.5.2018 
201800164   GYMNÁZIUM Lipany
Komenského 13, Lipany
00161047  strava detí  40,25 
vrátane DPH
ID122017    16.4.2018  18.04.2018  25.4.2018 
201800115   GYMNÁZIUM Lipany
Komenského 13, Lipany
00161047  strava detí  34,50 
vrátane DPH
ID122017    09.3.2018  15.03.2018  29.3.2018 
201800069   GYMNÁZIUM Lipany
Komenského 13, Lipany
00161047  strava detí  40,25 
vrátane DPH
ID122017    12.2.2018  19.02.2018  9.3.2018 
201800473   Ikaro, s.r.o.
Okružná 32, Prešov
31656544  notebooky,microsoft  2100,00 
vrátane DPH
  201813223  05.12.2018  10.12.2018  20.3.2019 
201800416   Ikaro, s.r.o.
Okružná 32, Prešov
31656544  servisné práce  46,80 
vrátane DPH
  201813119  26.11.2018  28.11.2018  20.3.2019 
201800416   Ikaro, s.r.o.
Okružná 32, Prešov
31656544  servisné práce  46,80 
vrátane DPH
  201813119  26.11.2018  28.11.2018  20.3.2019 
201800398   Ikaro, s.r.o.
Okružná 32, Prešov
31656544  servisné práce  70,23999999999999 
vrátane DPH
  201812629  09.10.2018  12.10.2018  20.3.2019 
201800183   Ikaro, s.r.o.
Okružná 32, Prešov
31656544  ESET Endpoint antiv.program  162,00 
vrátane DPH
  33/2018  02.5.2018  10.05.2018  29.5.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť