Faktúry 2018 (DeD Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201800041   Ladislav Partika
Janov 13, Bzenov
36903124  oprava el. inštalácie RD Dr.  56,14 
vrátane DPH
  9/2018  01.2.2018  13.02.2018  9.3.2018 
201800082   Ladislav Partika
Janov 13, Bzenov
36903124  Oprava elektrickej inštalácie  93,20 
vrátane DPH
  14/2018  21.2.2018  05.03.2018  29.3.2018 
201800400   Ladislav Partika
Janov 13, Bzenov
36903124  oprava elektroinštalácie  78 
bez DPH
  18019  12.10.2018  19.10.2018  20.3.2019 
201800301   Ladislav Partika
Janov 13, Bzenov
36903124  oprava elektroinštalácie  108,30 
vrátane DPH
  55/2018  06.8.2018  13.08.2018  3.9.2018 
201800249   MALPEX-Peter Bučko, Prešov
Matice slovenskej 5, Prešov
14320819  Oprava havárie na kanal.potrubí  511,20 
vrátane DPH
  35/2018  13.6.2018  14.06.2018  2.7.2018 
201800203   Magda Jozef - JM SERVIS
Medzany 175
43638759  oprava plyn.zariadenia Dr.,Sb  344,44 
vrátane DPH
  34/2018  14.5.2018  17.05.2018  29.5.2018 
201800135   Marton-Servis
Baštova 47, Prešov
14359944  oprava práčky Kv.  40,80 
vrátane DPH
  25/2018  28.3.2018  04.04.2018  24.4.2018 
201800081   Marton-Servis
Baštová 47, Prešov
14359944  Oprava práčky Sb.  48,00 
vrátane DPH
  16/2018  21.2.2018  27.02.2018  9.3.2018 
201800122   MALPEX-Peter Bučko, Prešov
Matice slovenskej 5, Prešov
14320819  oprava prasknutého vod. ventilu  478,44 
vrátane DPH
  23/2018  16.3.2018  22.03.2018  6.4.2018 
201800250   MP KANAL service s.r.o.
Mojmírova 7, Prešov
45965838  Oprava vodovodnej prípojky Kv.  2739,96 
vrátane DPH
  19/2018  13.6.2018  14.06.2018  2.7.2018 
201800050   Marton-Servis
Baštová 47, Prešov
14359944  oprava vysávača  67,01 
vrátane DPH
  11/2018  05.2.2018  14.02.2018  9.3.2018 
201800210   Marton-Servis
Baštova 47, Prešov
14359944  oprava vysávača Dr.  29,40 
vrátane DPH
  38/2018  21.5.2018  24.05.2018  29.5.2018 
201800028   Marton-Servis
Baštova 47/B, Prešov
14359944  oprava vysávača Dr.  10,90 
vrátane DPH
  3/2018  16.1.2018  24.01.2018  30.1.2018 
201800084   Marton-Servis
Baštová 47, Prešov
14359944  oprava vysávačov  29,60 
vrátane DPH
  18/2018  22.2.2018  05.03.2018  29.3.2018 
201800185   Poradca podnikateľa, s.r.o.
Martina Rázusa 23 A, Žilina
31592503  Personálny a mzdový poradca 2019  91,38 
vrátane DPH
    04.5.2018  17.05.2018  29.5.2018 
201800229   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  1796,73 
vrátane DPH
P1422/2015    04.6.2018  13.06.2018  2.7.2018 
201800043   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  1796,73 
vrátane DPH
P1422/2015    02.2.2018  14.02.2018  9.3.2018 
201800299   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD  1796,73 
vrátane DPH
P1422/2015    02.8.2018  14.08.2018  3.9.2018 
201800472   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD  1796,73 
vrátane DPH
P1422/2015    05.12.2018  13.12.2018  20.3.2019 
201800416   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD  1796,73 
vrátane DPH
P1422/2015    06.11.2018  15.11.2018  20.3.2019 
201800416   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD  1796,73 
vrátane DPH
P1422/2015    06.11.2018  15.11.2018  20.3.2019 
201800385   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD  1796,73 
vrátane DPH
P1422/2015    04.10.2018  15.10.2018  20.3.2019 
201800325   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD  1796,73 
vrátane DPH
P1422/2015    04.9.2018  11.09.2018  24.10.2018 
201800271   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD  1796,73 
vrátane DPH
P1422/2015    03.7.2018  10.07.2018  8.8.2018 
201800172   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn DeD  1796,73 
vrátane DPH
P1422/2015    02.5.2018  10.05.2018  29.5.2018 
201800146   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD  1796,73 
vrátane DPH
P1422/2015    03.4.2018  12.04.2018  24.4.2018 
201800098   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD  1796,73 
vrátane DPH
P1422/2015    02.3.2018  13.03.2018  29.3.2018 
201800002   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD  1667,17 
vrátane DPH
P1422/2015    03.1.2018  12.01.2018  30.1.2018 
201800022   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn vyúčtovanie  5259,63 
vrátane DPH
P1422/2015    16.1.2018  09.02.2018  9.3.2018 
201800383   Allianz Košice
Štúrová 7,Košice
  poistenie budovy Sb.  150,59 
vrátane DPH
511050065    01.10.2018  19.10.2018  20.3.2019 
201800038   Allianz Košice
Štúrova 7, Košice
00151700  poistné budovy - Lip.  179,78 
vrátane DPH
511053384    01.2.2018  09.02.2018  9.3.2018 
201800036   Allianz Košice
Štúrova 7, Košice
00151700  poistné budovy Kv  150,37 
vrátane DPH
511015785    01.2.2018  14.02.2018  9.3.2018 
201800047   Šimon Richard
Tichá 94/1, Jakubovany
34814035  posteľná výbava  268,80 
vrátane DPH
  7/2018 10/2018  05.2.2018  14.02.2018  9.3.2018 
201800126   Šimon Richard
Jakubovany 94
34814035  posteľná výbava profi  50,40 
vrátane DPH
  24/2018  21.3.2018  27.03.2018  6.4.2018 
201800326   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny 3.r.  877,25 
vrátane DPH
1/9/13    04.9.2018  06.09.2018  24.10.2018 
201800272   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny 3.r.  845,20 
vrátane DPH
1/9/13    03.7.2018  06.07.2018  6.8.2018 
201800219   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny 3.r.  826,63 
vrátane DPH
1/9/13    04.6.2018  11.06.2018  2.7.2018 
201800199   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny 3.r.  776,84 
vrátane DPH
1/9/13    09.5.2018  16.05.2018  29.5.2018 
201800104   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny 3.r.  762,36 
vrátane DPH
1/9/13    06.3.2018  12.03.2018  29.3.2018 
201800019   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny 3.rod.  1154,75 
vrátane DPH
1/9/13    10.1.2018  12.01.2018  30.1.2018 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť