Faktúry 2018 (DeD Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20180752   Martin Pan - PANASPOL
8.mája 494/19, 089 01 Svidník
00040803  Elektrospotrebiče DeD  1 700,00 
bez DPH
  327/12/2018,06.12.2018  17.12.2018  20.12.2018 
20180706   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 12/2018  1 686,43 
vrátane DPH
P1419/2015    05.12.2018  12.12.2018 
20180643   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 11/2018  1 686,43 
vrátane DPH
P1419/2015    08.11.2018  15.11.2018 
20180587   Materská škola
Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník
42236436  Stravné 09/2018  1,05 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    08.10.2018  11.10.2018 
318010   Mesto Svidník
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
00331023  Poplatok za komunálny odpad 2018 DeD  1 870,00 
bez DPH
Platobný výmer číslo: 2323801133    02.07.2018  16.08.2018 
20180458   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 08/2018  1 686,43 
vrátane DPH
P/1419/2015    02.08.2018  15.08.2018 
20180428   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefónny poplatok  1,00 
vrátane DPH
13789342    10.07.2018  17.07.2018 
20180343   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 06/2018  1 686,43 
vrátane DPH
P1419/2015    05.06.2018  15.06.2018 
20180214   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 04/2018  1 686,43 
vrátane DPH
P1419/2015    04.04.2018  12.04.2018 
20180148   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu 03/2018  1 686,43 
vrátane DPH
P1419/2015    02.03.2018  08.03.2018 
20180060   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 04 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  01/2018 
bez DPH
  36/01/2018,30.01.2018  01.02.2018  13.02.2018 
20180304   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón 04/2018 s.s.4  0,40 
vrátane DPH
896/2013    10.05.2018  18.05.2018 
20180305   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón s.s.5  0,59 
vrátane DPH
905/2013    10.05.2018  18.05.2018 
20180302   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón 04/2018 s.s.1  0,40 
vrátane DPH
902/2013    10.05.2018  18.05.2018 
20180303   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón 04/2018 s.s.2  0,40 
vrátane DPH
903/2013    10.05.2018  18.05.2018 
<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť