Faktúry 2018 (DeD Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180140   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 03/2018 s.s.5  31,16 
vrátane DPH
1109VP_VSD/2017E    01.03.2018  22.03.2018  23.3.2018 
20180139   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
00003659  Dodávka elektriny 03/2018 s.s.4  23,41 
vrátane DPH
1109VP_VSD/2017E    01.03.2018  22.03.2018  23.3.2018 
20180144   Základná škola Karpatská
Karpatská 803/11, 089 01 Svidník
35509082  Stravné, RN 03/2018  224,32 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    01.03.2018  15.03.2018  20.3.2018 
20180145   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 04 Bratislava
47079690  Stravovacie poukážky 02/2018  3 192,00 
bez DPH
  74/02/2018,28.02.2018  01.03.2018  08.03.2018  16.3.2018 
20180148   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu 03/2018  1 686,43 
vrátane DPH
P1419/2015    02.03.2018  08.03.2018  16.3.2018 
20180146   ALNA SK s.r.o.
Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník
46790284  Materiál na opravu RD  153,19 
vrátane DPH
  49/02/2018,01.02.2018  02.03.2018  08.03.2018  16.3.2018 
20180156   Martin Pan - PANASPOL
8.mája 494/19, 089 01 Svidník
40803406  Náradie DeD  290,75 
bez DPH
  45/02/2018,01.02.2018  02.03.2018  08.03.2018  16.3.2018 
20180147   Martin Pan - PANASPOL
8. mája 494/19, 08901 Svidník
40803406  Posúdenie nefunkčnosti elektrospotrebičov  150,00 
bez DPH
  55/02/2018,09.02.2018  02.03.2018  08.03.2018  16.3.2018 
20180167   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón, internet 02/2018 s.s.5  42,32 
vrátane DPH
905/2013    05.03.2018  19.03.2018  20.3.2018 
20180165   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón, internet 02/2018 s.s.6   45,23 
vrátane DPH
904/2013    05.03.2018  19.03.2018  20.3.2018 
20180164   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón, internet 02/2018 s.s.2  42,13 
vrátane DPH
903/2013    05.03.2018  19.03.2018  20.3.2018 
20180149   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón, internet 02/2018 DeD  104,44 
vrátane DPH
9901005557    05.03.2018  19.03.2018  20.3.2018 
20180166   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón, internet 02/2018 s.s.4  38,28 
vrátane DPH
896/2013    05.03.2018  19.03.2018  20.3.2018 
20180163   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón, internet 02/2018 s.s.1  42,13 
vrátane DPH
902/2013    05.03.2018  19.03.2018  20.3.2018 
20180161   Školská jedáleň pri ZŠ
8. mája 640/39, 089 01 Svidník
36158429  Stravné 01/2018  102,30 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    05.03.2018  15.03.2018  20.3.2018 
20180162   Školská jedáleň pri ZŠ
Ul.8.mája 640/39, 089 01 Svidník
36158429  Stravné 02/2018  94,50 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    05.03.2018  15.03.2018  20.3.2018 
20180160   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné 02/2018  584,32 
vrátane DPH
70-000053364PO2012    05.03.2018  08.03.2018  16.3.2018 
20180158   Dušan Poperník
Gen. Svobodu 682/5, 089 01 Svidník
33104921  Oprava plynového kotla DeD  42,00 
vrátane DPH
  72/02/2018,16.02.2018  05.03.2018  08.03.2018  16.3.2018 
20180159   Dušan Poperník
Gen. Svobodu 682/5, 089 01 Svidník
33104921  Oprava plynového kotla s.s.4  74,16 
vrátane DPH
  71/02/2018,16.02.2018  05.03.2018  08.03.2018  16.3.2018 
20180157   L.C. TRADE, s.r.o.
Sov. hrdinov-NS Verchovina 089 01 Svidník
31677657  Interiérové vybavenie DeD  178,00 
vrátane DPH
  75/02/2018  05.03.2018  08.03.2018  16.3.2018 
20180151   Obchodná činnosť Jozef Mačuga
Jakubany 460, 065 12 Jakubany
33070954  Jarný pobyt detí s.s.2  779,10 
vrátane DPH
  65/02/2018,14.02.2018  05.03.2018  07.03.2018  16.3.2018 
20180153   Obchodná činnosť Jozef Mačuga
Jakubany 460, 065 12 Jakubany
33070954  Jarný pobyt detí s.s.4  779,10 
vrátane DPH
  67/02/2018,14.02.2018  05.03.2018  07.03.2018  16.3.2018 
20180152   Obchodná činnosť Jozef Mačuga
Jakubany 460, 065 12 Jakubany
33070954  Jarný pobyt detí s.s.3  222,60 
vrátane DPH
  66/02/2018,14.02.2018  05.03.2018  07.03.2018  16.3.2018 
20180155   Obchodná činnosť Jozef Mačuga
Jakubany 460, 065 12 Jakubany
33070954  Jarný pobyt detí s.s.6  556,50 
vrátane DPH
  69/02/2018,14.02.2018  05.03.2018  07.03.2018  16.3.2018 
20180154   Obchodná činnosť Jozef Mačuga
Jakubany 460, 065 12 Jakubany
33070954  Jarný pobyt detí s.s.5  445,20 
vrátane DPH
  68/02/2018,14.02.2018  05.03.2018  07.03.2018  16.3.2018 
20180150   Obchodná činnosť Jozef Mačuga
Jakubany 460, 065 12 Jakubany
33070954  Jarný pobyt detí s.s.1  667,80 
vrátane DPH
  64/02/2018,14.02.2018  05.03.2018  07.03.2018  16.3.2018 
20180169   Cirkevná ZŠ sv. Juraja
Sov. hrdinov 819/111, 089 01 Svidník
31942806  Stravné 02/2018  30,40 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    06.03.2018  15.03.2018  20.3.2018 
20180170   Materská škola ul. Gen. Svobodu
gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník
42236436  Stravné 02/2018  16,80 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    06.03.2018  15.03.2018  20.3.2018 
20180168   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 16.02.-28.02.2018  330,10 
vrátane DPH
5611854131    06.03.2018  08.03.2018  16.3.2018 
20180172   Ivan Čvaň
Vyšný Orlík 83, 090 11 prevádzka: drogéria, farby-laky, 089 01 Svidník Centrálna 694
35244127  Čistiace a hygienické potreby  155,30 
vrátane DPH
  47/02/2018,01.02.2018  07.03.2018  14.03.2018  16.3.2018 
20180174   VOSPOL s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník
31736564  Internet 03/2018 Vyšná Písaná  11,28 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejnej telekomunikačnej služby    08.03.2018  19.03.2018  20.3.2018 
20180173   Reedukačné centrum Čerenčany
S.Kollára 72 979 01 Čerenčany
00163333  Stravné 02/2018  94,08 
bez DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu    08.03.2018  15.03.2018  20.3.2018 
20180171   Reedukačné centrum Bystričany
Chalmovská 679/1, 972 45 Bystričany
00163325  Stravné 02/2018  57,04 
bez DPH
Dohoda o krátkodobom pobyte v RC    08.03.2018  15.03.2018  20.3.2018 
20180175   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 02/2018 s.s.1  41,78 
vrátane DPH
1109VP_VSD/2017E    09.03.2018  22.03.2018  23.3.2018 
20180176   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 02/2018 DeD  259,07 
vrátane DPH
1109VP_VSD/2017E    09.03.2018  22.03.2018  23.3.2018 
20180178   Spojená škola ŠJ
Centrálna 464, 089 01 Svidník
37947931  Stravné 02/2018  15,68 
bez DPH
  21/01/2018,02.01.2018  09.03.2018  15.03.2018  20.3.2018 
20180180   Spojená škola internátna Michalovce
Školská 12, 071 01 Michalovce
00500402  Ubytovanie za 03/2018  19,92 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní a ubytovaní    09.03.2018  15.03.2018  20.3.2018 
20180179   Spojená škola internátna Michalovce
Školská 12, 071 01 Michalovce
00500402  Stravné 03/2018  41,16 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    09.03.2018  15.03.2018  20.3.2018 
20180177   SOŠ arm.gen.L.Svobodu Svidník
Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník
00893692  Stravné, RN 02/2018  19,52 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    09.03.2018  15.03.2018  20.3.2018 
20180181   CK EUROTOUR s.r.o. Stropkov
Hlavná 52, 091 01 Stropkov
36485144  Prepravné detí Svidník - Ľubovnanske Kúpele a späť  448,80 
vrátane DPH
  70/02/2018  09.03.2018  14.03.2018  16.3.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť