
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75/2019 | B MAX Šebest s.r.o. Bernoláková 17/1395 Ľubica |
46427562 | nákup pečiva | 76,42 vrátane DPH |
6/JA/77/2019 | 12.2.2019 | 13.02.2019 | 13.2.2019 | |
| 74/2019 | B MAX Šebest s.r.o. Bernoláková 17/1395 Ľubica |
46427562 | nákup pečiva | 130,97 vrátane DPH |
6/JA/77/2019 | 12.2.2019 | 13.02.2019 | 13.2.2019 | |
| 73/2019 | Mäso Tatry ul. Mieru 184/70 059 21 Svit |
31723217 | nákup mäsa | 153,56 vrátane DPH |
1/JA/77/2019 | 12.2.2019 | 13.02.2019 | 13.2.2019 | |
| 72/2019 | COOP Námestie sv. Egídia 058 01 Poprad |
00169102 | nákup potravín | 411,04 vrátane DPH |
2/JA/77/2019 | 12.2.2019 | 13.02.2019 | 13.2.2019 | |
| 71/2019 | COOP Námestie sv. Egídia 058 01 Poprad |
00169102 | nákup potravín | 888,87 vrátane DPH |
2/JA/77/2019 | 12.2.2019 | 13.02.2019 | 13.2.2019 | |
| 70/2019 | B MAX Šebest s.r.o. Bernoláková 17/1395 Ľubica |
46427562 | nákup potravín | 139,68 vrátane DPH |
6/JA/77/2019 | 12.2.2019 | 13.02.2019 | 13.2.2019 | |
| 69/2019 | KaMal.s.r.o. Sládkovičova 440 059 16 Hranovnica |
45251355 | nákup potravín | 917,77 vrátane DPH |
5/JA/77/2019 | 12.2.2019 | 13.02.2019 | 13.2.2019 | |
| 68/2019 | COOP Námestie sv. Egídia 058 01 Poprad |
00169102 | hygiena | 54,01 vrátane DPH |
2/JA/77/2019 | 12.2.2019 | 13.02.2019 | 13.2.2019 | |
| 67/2019 | COOP Námestie sv. Egídia 058 01 Poprad |
00169102 | hygiena | 48,61 vrátane DPH |
2/JA/77/2019 | 12.2.2019 | 13.02.2019 | 13.2.2019 | |
| 66/2019 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14 97405 B.Bystrica |
36597007 | elektrina | 154,91 vrátane DPH |
28/JA/77/2018 | 12.2.2019 | 13.02.2019 | 13.2.2019 | |
| 65/2019 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 157,20 vrátane DPH |
28/JA/77/2018 | 12.2.2019 | 13.02.2019 | 13.2.2019 | |
| 64/2019 | Slovanet a.s. Záhradnicka 151 821 08 Bratislava |
359546612 | telefónne a internetové služby | 51,90 vrátane DPH |
36/37/JA/2014 | 12.2.2019 | 13.02.2019 | 13.2.2019 | |
| 63/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovanie zamestnancov | 3423,80 vrátane DPH |
12/JA/77/2016 | 11.2.2019 | 12.02.2019 | 13.2.2019 | |
| 62/2019 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | plyn | 192,62 vrátane DPH |
1/JA/07/2006 | 11.2.2019 | 12.02.2019 | 13.2.2019 | |
| 61/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/15 Pieštany |
35743565 | plyn | 847,87 vrátane DPH |
P1421/2015 | 11.2.2019 | 12.02.2019 | 13.2.2019 | |
| 60/2019 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultetýho 437/18 Partizánske |
45960470 | servis áut | 35,82 vrátane DPH |
24/JA/77/2016 | 11.2.2019 | 12.02.2019 | 13.2.2019 | |
| 59/2019 | 1.PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantinová 665 09101 Stropkov |
46129049 | za nájom | 300 vrátane DPH |
41/JA/77/2016 | 11.2.2019 | 12.02.2019 | 13.2.2019 | |
| 58/2019 | 1.PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantinová 665 09101 Stropkov |
46129049 | za nájomné | 1034,27 vrátane DPH |
41/JA/77/2016 | 11.2.2019 | 12.02.2019 | 13.2.2019 | |
| 57/2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava |
35763469 | internet a telefóny 1.2/2019 | 319,40 vrátane DPH |
22/ja/77/2018, 13/JA/77/2018 | 8.2.2019 | 11.02.2019 | 12.2.2019 | |
| 55/2019 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | 67,78 vrátane DPH |
29/JA/77/2017 | 9.2.2019 | 11.02.2019 | 12.2.2019 | ||
| 54/2019 | ELPO s.r.o. Partizánska 2900 Poprad |
36450359 | technik PO a BOZP január 2019 | 50 bez DPH |
10/Ja/77/2018 | 8.2.2019 | 11.02.2019 | 12.2.2019 | |
| 53/2019 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | správa FW 1/2019 | 100,- bez DPH |
32/JA/77/2018 | 8.2.2019 | 11.02.2019 | 12.2.2019 | |
| 52/2019 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | energie | 310,39 vrátane DPH |
28/JA/77/2018 | 8.2.2019 | 11.02.2019 | 12.2.2019 | |
| 50/2019 | Základná škola s materskou školou Školská 311 059 34 Spišská Teplica |
37876066 | stravovanie detí | 64,50 vrátane DPH |
23/JA/77/2018 | 8.2.2019 | 11.02.2019 | 12.2.2019 | |
| 49/2019 | Spoločenstvo bytov Hrad s.r.o. Murgašová 88/10 058 01 Poprad |
poplatok za správu bytu Horec | 130,00 vrátane DPH |
pl. výmer | 8.2.2019 | 11.02.2019 | 12.2.2019 | ||
| 48/2019 | Základná škola s MŠ A.V.Scherfela Fraňa Kráľa 2086/2 058 01 Poprad |
37873881 | stravovanie detí | 30,26 vrátane DPH |
25/JA/77/2018 | 8.2.2019 | 11.02.2019 | 12.2.2019 | |
| 47/2019 | PVPS Hraničná 662/17 058 89 Poprad |
00186775 | vodné a stočné | 233,11 vrátane DPH |
254/171/15P | 4.2.2019 | 05.02.2019 | 4.2.2019 | |
| 46/2019 | Základná škola s materskou školou Michálska 398/8 Spišské Bystre |
37876031 | stravné | 78,85 vrátane DPH |
24/JA/77/2018 | 4.2.2019 | 05.02.2019 | 4.2.2019 | |
| 43/2019 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
00186775 | telefónne služby | 229,34 vrátane DPH |
16-19/JA/77/2018 | 4.2.2019 | 05.02.2019 | 4.2.2019 | |
| 42/2019 | COOP Námestie sv. Egídia 058 01 Poprad |
00169102 | nákup potravín | 309,73 vrátane DPH |
3/JA/77/2018 | 4.2.2019 | 05.02.2019 | 4.2.2019 | |
| 41/2019 | HG data s.r.o. Ždiar 473 059 55 Ždiar |
36852252 | internetové služby | 15,96 vrátane DPH |
47/JA/77/2016 | 4.2.2019 | 05.02.2019 | 4.2.2019 | |
| 36/2019 | Sintra spol.s.r.o. Pluhova 2 Bratislava |
00685232 | nákup potravín | 283,64 vrátane DPH |
3/JA/77/2019 | 23.1.2019 | 24.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 35/2019 | Sintra spol.s.r.o. Pluhova 2 Bratislava |
00685232 | hygienické potreby | 27,29 vrátane DPH |
3/JA/77/2019 | 23.1.2019 | 24.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 34/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/15 Pieštany |
35743565 | dodávka plynu | 1501,63 vrátane DPH |
1421/2015 | 23.1.2019 | 24.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 33/2019 | COOP Námestie sv. Egídia 058 01 Poprad |
00169102 | hygienické potreby | 27,55 vrátane DPH |
3/JA/77/2018 | 23.1.2019 | 24.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 32/2019 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 151,07 vrátane DPH |
29/JA/77/2018 | 18.1.2019 | 21.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 31/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
357435565 | plyn | 761,84 vrátane DPH |
1421/2015 | 17.1.2019 | 18.01.2019 | 22.1.2019 | |
| 30/2019 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 310,39 vrátane DPH |
28/JA/77/2018 | 17.1.2019 | 18.01.2019 | 22.1.2019 | |
| 29/2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
00186775 | telekomunikačné služby | 67,78 vrátane DPH |
29/JA/77/2017 | 17.1.2019 | 18.01.2019 | 22.1.2019 | |
| 28/2019 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefanika 1377/9 054 01 Levoča |
46923748 | renovácia tonerov | 244,50 vrátane DPH |
1/2019 | 17.1.2019 | 18.01.2019 | 22.1.2019 |