Faktúry 2019 (CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
388/2019   Allinmarket, s. r. o.
Michalská18, 060 01 Kežmarok
51238365  za hygienu  26,68 
vrátane DPH
17/JA/77/2019    25.07.2019  26.07.2019  5.8.2019 
387/2019   Slovnaft, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  za phm  141,90 
vrátane DPH
1/JA/77/2006    25.07.2019  26.07.2019  5.8.2019 
386/2019   ALLINMARKET, s. r. o.
Michalská 18, 060 01 Kežmarok
51238365  za potraviny  179,90 
vrátane DPH
17/JA/77/2019    25.07.2019  26.07.2019  5.8.2019 
385/2019   Obec Spišská Teplica
Obrancov mieru 454 059 34 Sp. Teplica
00326534  za daň z nehnuteľnosti  20,72 
bez DPH
Rzhodnutie č.798/2019    25.07.2019  26.07.2019  5.8.2019 
384/2019   Obec Spišská Teplica
Obrancov mieru 454 059 34 Spišská Teplica
00326534  za komunálny odpad  65,00 
bez DPH
Rozhodnutie č. 758/2019    25.07.2019  26.07.2019  5.8.2019 
383/2019   Jozef Danko ml.
Uherova 2911/45 Poprad
43791522  za čistenie kanalizácie  335,00 
bez DPH
  obj. 52/2019  25.07.2019  26.07.2019  5.8.2019 
382/2019   B-MAX Šebest s.r.o.
Bernolákova 17/1395 Ľubica
46427562  za pečivo  72,04 
vrátane DPH
6/JA/77/2019    25.07.2019  26.07.2019  5.8.2019 
381/2019   Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
Kukučínova 9, 054 27 Levoča
00159514  za nájomné NP DEI III.  367,83 
bez DPH
18/JA/77/2019    19.07.2019  22.07.2019  5.8.2019 
380/2019   Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
Kukučínova 9, 05427 Levoča
00159514  za elektrinu  89,75 
bez DPH
18/JA/77/2019    19.07.2019  22.07.2019  5.8.2019 
379/2019   Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
Kukučínova 9, 054 27 Levoča
00159514  za vodu  6,95 
bez DPH
18/JA/77/2019    19.07.2019  22.07.2019  5.8.2019 
378/2019   Sintra spol.s r.o.
Pluhová 2 Bratislava
00685232  za potraviny  406,08 
vrátane DPH
3/JA/77/2019    19.07.2019  22.07.2019  5.8.2019 
377/2019   Sintra spol.s r.o.
Pluhová 2 Bratislava
00685232  za hygienu  57,91 
vrátane DPH
3/JA/77/2019    19.07.2019  22.07.2019  5.8.2019 
376/2019   AKURATNY, s. r. o.
Sobotské námestie 1769/41
36516121  za stránku - práce  250,00 
bez DPH
  obj. 10/2019 z 18.3.2019  19.07.2019  22.07.2019  5.8.2019 
375/2019   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefáika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za renováciu tonerov  96,00 
bez DPH
  obj. 50/2019  19.07.2019  22.07.2019  5.8.2019 
374/2019   ALLINMARKET, s. r. o.
Michalská 18, 060 01 Kežmarok
51238365  za potraviny  308,68 
vrátane DPH
17/JA/77/2019    19.07.2019  22.07.2019  5.8.2019 
373/2019   Sintra spol. s r.o.
Pluhová 2 Bratislava
00685232  za hygienu  8,20 
vrátane DPH
3/JA/77/2019    19.07.2019  22.07.2019  5.8.2019 
372/2019   Sintra spol. s r.o.
Pluhová 2 Bratislava
00685232  za potraviny  165,47 
vrátane DPH
3/JA/77/2019    19.07.2019  22.07.2019  5.8.2019 
371/2019   Sintra spol. s r.o.
Pluhová 2 Bratislava
00685232  za potraviny  125,29 
vrátane DPH
3/JA/77/2019    19.07.2019  22.07.2019  5.8.2019 
370/2019   ALLINMARKET, s. r. o.
Michalská 18, 060 01 Kežmarok
51238365  za hygienu  38,53 
vrátane DPH
17/JA/77/2019    16.07.2019  17.07.2019  5.8.2019 
369/2019   ALLINMARKET, s. r.o.
Michalská 18, 060 01 Kežmaok
51238365  za potraviny  210,15 
vrátane DPH
17/JA/77/2019    16.07.2019  17.07.2019  5.8.2019 
368/2019   Sintra spol.s.r.o.
Pluhová 2 Bratislava
00685232  za potraviny  233,39 
vrátane DPH
3/JA/77/2019    16.07.2019  17.07.2019  5.8.2019 
367/2019   Sintra spol.s.r.o.
Pluhová 2 Bratislava
00685232  za hygienu  61,74 
vrátane DPH
3/JA/77/2019    16.07.2019  17.07.2019  5.8.2019 
366/2019   PVPS, a. s.
Hraničná 662/17 058 89 Poprad
36500968  za vodné a stočné  1137,97 
vrátane DPH
253/113/15P    16.07.2019  17.07.2019  5.8.2019 
365/2019   ZONER, s. r. o.
Jaskový rad 5, 831 01 Bratislava
35770929  za prevádzku internetových služieb  23,00 
vrátane DPH
  obj. 43/2019  11.07.2019  12.07.2019  5.8.2019 
364/2019   ADCOMP SK s.r.o.
M. R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za tonery  137,10 
vrátane DPH
  obj. 42/2019  11.07.2019  12.07.2019  5.8.2019 
363/2019   PrePsychiku s.r.o.
Mikovíniho 20, 949 11 Nitra
47248343  za supervíziu  420,00 
bez DPH
  obj. 37/2019  11.07.2019  12.07.2019  5.8.2019 
363/2019   PrePsychiku s.r.o.
Mikovíniho 20, 949 11 Nitra
47248343  za supervíziu  420,00 
bez DPH
  obj. 37/2019  11.07.2019  12.07.2019  5.8.2019 
362/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  za elektrinu  160,50 
vrátane DPH
28/JA/77/2018    11.07.2019  12.07.2019  5.8.2019 
361/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  za elektrinu  113,53 
vrátane DPH
28/JA/77/2018    11.07.2019  12.07.2019  5.8.2019 
360/2019   COOP JEDNOTA POPRAD
Nám. sv. Egidia 27 Poprad
00169102  za potraviny  335,32 
vrátane DPH
2/JA/77/2019    10.07.2019  11.07.2019  5.8.2019 
359/2019   B-MAX Šebest s.r.o.
Bernolákova 17/1395 Ľubica
46427562  zas pečivo  81,71 
vrátane DPH
6/JA/77/2019    10.07.2019  11.07.2019  5.8.2019 
358/2019   B-MAX Šebest s.r.o.
Bernoláková 17/1395 Ľubica
46427562  za pečivo  144,37 
vrátane DPH
6/JA/77/2019    10.07.2019  11.07.2019  5.8.2019 
357/2019   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151 Bratislava
35954612  za telefón a internet  44,58 
vrátane DPH
36,37/Ja/2014    10.07.2019  11.07.2019  5.8.2019 
356/2019   Mountdield SK, s.r.o.
Kollárova 85 03601 Martin
36377147  za opravu kosačky  115,00 
vrátane DPH
  obj. 41/2019  10.07.2019  11.07.2019  5.8.2019 
355/2019   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefáika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za renováciu tonerov  84,50 
bez DPH
  obj. 38/2019  10.07.2019  11.07.2019  5.8.2019 
354/2019   PRACOVNÁ, s. r. o.
Konštantínova 665 091 01 Stropkov
46129049  za služby spojené s nájmom  300,00 
vrátane DPH
41/JA/77/2016    10.07.2019  11.07.2019  5.8.2019 
353/2019   Jozef Danko ml.
Uherova 2911/45 Poprad
43791522  za čistenie kanalizácie  145,00 
bez DPH
  obj. 40/2019  10.07.2019  11.07.2019  5.8.2019 
352/2019   Sintra spol. s r.o.
Pluhová 2 Bratislava
00685232  za potraviny  359,94 
vrátane DPH
3/JA/77/2019    10.07.2019  11.07.2019  5.8.2019 
351/2019   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
35763469  za telefón  67,78 
vrátane DPH
11/JA/77/2019    10.07.2019  11.07.2019  5.8.2019 
350/2019   Brantner Poprad, s.r.o.
Nová 76 058 01 Poprad
36444618  za zneškodnenie odpadu  12,81 
vrátane DPH
  ročná obj. 038  10.07.2019  11.07.2019  5.8.2019 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť