Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
574 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 194,90 bez DPH |
P1418/2015 /5/2015/ | 3.7.2019 | 10.07.2019 | 10.7.2019 | |
510 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | -1253,01 vrátane DPH |
P1418/2015(5/2015) | 14.6.2019 | 28.06.2019 | 28.6.2019 | |
500 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 4948,81 bez DPH |
P1418/2015(5/2015) | 12.6.2019 | 14.06.2019 | 25.6.2019 | |
499 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 194,90 vrátane DPH |
P1418/2015(5/2015) | 12.6.2019 | 14.06.2019 | 25.6.2019 | |
437 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 88,60 vrátane DPH |
5/2015 | 16.5.2019 | 21.05.2019 | 30.5.2019 | |
407 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 194,90 vrátane DPH |
5/2015 | 6.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
406 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - vyúčtovanie | 4948,81 vrátane DPH |
5/2015 | 6.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
309 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2012,91 bez DPH |
áno | 4.4.2019 | 17.04.2019 | 25.4.2019 | |
305 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2968,14 bez DPH |
áno | 4.4.2019 | 17.04.2019 | 25.4.2019 | |
304 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 140,82 bez DPH |
áno | 4.4.2019 | 17.04.2019 | 25.4.2019 | |
232 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 140,82 bez DPH |
áno | 11.3.2019 | 18.03.2019 | 28.3.2019 | |
231 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2968,14 bez DPH |
áno | 11.3.2019 | 18.03.2019 | 28.3.2019 | |
242 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2964,09 bez DPH |
áno | 12.3.2019 | 20.03.2019 | 28.3.2019 | |
149 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 4836,49 bez DPH |
áno | 15.2.2019 | 20.02.2019 | 4.3.2019 | |
139 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 140,82 bez DPH |
áno | 11.2.2019 | 14.02.2019 | 4.3.2019 | |
138 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2968,14 bez DPH |
áno | 11.2.2019 | 14.02.2019 | 4.3.2019 | |
68 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | -46,41 vrátane DPH |
áno | 18.1.2019 | 22.01.2019 | 19.2.2019 | |
55 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 3549,38 bez DPH |
áno | 15.1.2019 | 24.01.2019 | 19.2.2019 | |
30 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2514,16 bez DPH |
áno | 4.1.2019 | 22.01.2019 | 19.2.2019 | |
29 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 135,97 bez DPH |
áno | 4.1.2019 | 22.01.2019 | 19.2.2019 | |
690 | MANUTAN Slovakia s.r.o. Obchodná 2, 811 06 Bratislava |
35885815 | Papierové utierky | 29,88 vrátane DPH |
134/2019/CDR | 2.9.2019 | 16.09.2019 | 26.9.2019 | |
169 | Marek Bačenko BAKU stolárstvo Chminianská Nová Ves 136, 082 33 Ch.N.Ves |
46229493 | stolárske práce - prebaľovací pult | 97,00 vrátane DPH |
10/2019/1 ŠSS9 | 25.2.2019 | 26.02.2019 | 4.3.2019 | |
310 | Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice |
33952264 | papierové utierky | 31,00 bez DPH |
8/ŠSS-2-2019 | 4.4.2019 | 17.04.2019 | 25.4.2019 | |
308 | Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice |
33952264 | papierové utierky | 31,00 bez DPH |
6/ŠSS3-2019 | 4.4.2019 | 17.04.2019 | 25.4.2019 | |
308 | Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice |
33952264 | papierové utierky | 31,00 bez DPH |
6/ŠSS3-20198 | 4.4.2019 | 17.04.2019 | 25.4.2019 | |
307 | Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice |
33952264 | papierové utierky | 31,00 bez DPH |
6/ŠSS1-2019 | 4.4.2019 | 17.04.2019 | 25.4.2019 | |
959 | Mária Kapalová - KAPAP Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice |
33952264 | Papierové utierky | 37,20 vrátane DPH |
25/2019/ŠSS 3 | 13.11.2019 | 15.11.2019 | 14.11.2019 | |
958 | Mária Kapalová - KAPAP Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice |
33952264 | Papierové utierky | 37,20 vrátane DPH |
30/2019/ŠSS 2 | 13.11.2019 | 15.11.2019 | 14.11.2019 | |
957 | Mária Kapalová - KAPAP Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice |
33952264 | Papierové utierky | 37,20 vrátane DPH |
27/2019/ŠSS 1 | 13.11.2019 | 15.11.2019 | 14.11.2019 | |
697 | Mária Kapalová - KAPAP Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice |
33952264 | Papierové utierky | 37,20 vrátane DPH |
22/2019/ŠSS 2 | 2.9.2019 | 16.09.2019 | 26.9.2019 | |
693 | Mária Kapalová - KAPAP Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice |
33952264 | Papierové utierky | 37,20 vrátane DPH |
18/2019/ŠSS 3 | 2.9.2019 | 16.09.2019 | 26.9.2019 | |
692 | Mária Kapalová - KAPAP Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice |
33952264 | Papierové kotúče | 37,20 vrátane DPH |
20/2019/ŚSS 1 | 2.9.2019 | 16.09.2019 | 26.9.2019 | |
448 | Mária Kapalová - KAPAP Záhradná 2555/58, 080 06 Ľubotice |
Papierové utierky | 37,20 vrátane DPH |
12/SŠS 1 - 2019 | 3.6.2019 | 14.06.2019 | 24.6.2019 | ||
447 | Mária Kapalová - KAPAP Záhradná 2555/58, 080 06 Ľubotice |
33952264 | Papierové utierky | 37,20 vrátane DPH |
15/SŠS 2 /2019 | 3.6.2019 | 14.06.2019 | 24.6.2019 | |
446 | Mária Kapalová - KAPAP Záhradná 2555/58, 080 06 Ľubotice |
33952264 | Papierové utierky | 37,20 vrátane DPH |
10/SŠS 3/2019 | 3.6.2019 | 14.06.2019 | 24.6.2019 | |
835 | Mária Matijová Jakubovanská 6, 083 01 Sabinov |
41514939 | Detské oblečenie | 230,20 vrátane DPH |
59/2019/ŠSS 4 | 9.10.2019 | 25.10.2019 | 13.11.2019 | |
737 | Mária Matijová Jakubovanská 6, 083 01 Sabinov |
41514939 | Detské plienky | 76,15 vrátane DPH |
50/2019/ŠSS 4 | 12.9.2019 | 23.09.2019 | 26.9.2019 | |
1005 | MAVEX, spol. s r. o. Dlouhá 164, 760 01 Zlín |
44004389 | Skartovačka | 59,80 vrátane DPH |
223/2019/CDR | 2.12.2019 | 11.12.2019 | 19.12.2019 | |
896 | MediCom Software s.r.o. Pod Zábrehom 1585/63, 020 01 Púchov |
36314005 | Aktualizačný poplatok programového vybavenia MediCom | 148,50 bez DPH |
07-2258 | 4.11.2019 | 08.11.2019 | 14.11.2019 | |
97 | MEDIST s.r.o. Petrušovského 4, 066 01 Humenné |
36168513 | silikónová hadica - 10,00m k odsávačkam | 88,00 bez DPH |
22/2019/CDR | 1.2.2019 | 14.02.2019 | 4.3.2019 |