Faktúry 2019 (CDaR Prešov, Požiarnicka 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
574   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  194,90 
bez DPH
P1418/2015 /5/2015/    3.7.2019  10.07.2019  10.7.2019 
510   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  -1253,01 
vrátane DPH
P1418/2015(5/2015)    14.6.2019  28.06.2019  28.6.2019 
500   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  4948,81 
bez DPH
P1418/2015(5/2015)    12.6.2019  14.06.2019  25.6.2019 
499   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  194,90 
vrátane DPH
P1418/2015(5/2015)    12.6.2019  14.06.2019  25.6.2019 
437   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  88,60 
vrátane DPH
5/2015    16.5.2019  21.05.2019  30.5.2019 
407   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  194,90 
vrátane DPH
5/2015    6.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
406   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - vyúčtovanie  4948,81 
vrátane DPH
5/2015    6.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
309   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  2012,91 
bez DPH
áno    4.4.2019  17.04.2019  25.4.2019 
305   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  2968,14 
bez DPH
áno    4.4.2019  17.04.2019  25.4.2019 
304   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  140,82 
bez DPH
áno    4.4.2019  17.04.2019  25.4.2019 
232   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  140,82 
bez DPH
áno    11.3.2019  18.03.2019  28.3.2019 
231   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  2968,14 
bez DPH
áno    11.3.2019  18.03.2019  28.3.2019 
242   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  2964,09 
bez DPH
áno    12.3.2019  20.03.2019  28.3.2019 
149   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  4836,49 
bez DPH
áno    15.2.2019  20.02.2019  4.3.2019 
139   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  140,82 
bez DPH
áno    11.2.2019  14.02.2019  4.3.2019 
138   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  2968,14 
bez DPH
áno    11.2.2019  14.02.2019  4.3.2019 
68   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  -46,41 
vrátane DPH
áno    18.1.2019  22.01.2019  19.2.2019 
55   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  3549,38 
bez DPH
áno    15.1.2019  24.01.2019  19.2.2019 
30   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  2514,16 
bez DPH
áno    4.1.2019  22.01.2019  19.2.2019 
29   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  135,97 
bez DPH
áno    4.1.2019  22.01.2019  19.2.2019 
690   MANUTAN Slovakia s.r.o.
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
35885815  Papierové utierky  29,88 
vrátane DPH
  134/2019/CDR  2.9.2019  16.09.2019  26.9.2019 
169   Marek Bačenko BAKU stolárstvo
Chminianská Nová Ves 136, 082 33 Ch.N.Ves
46229493  stolárske práce - prebaľovací pult  97,00 
vrátane DPH
  10/2019/1 ŠSS9  25.2.2019  26.02.2019  4.3.2019 
310   Mária Kapallová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice
33952264  papierové utierky  31,00 
bez DPH
  8/ŠSS-2-2019  4.4.2019  17.04.2019  25.4.2019 
308   Mária Kapallová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice
33952264  papierové utierky  31,00 
bez DPH
  6/ŠSS3-2019  4.4.2019  17.04.2019  25.4.2019 
308   Mária Kapallová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice
33952264  papierové utierky  31,00 
bez DPH
  6/ŠSS3-20198  4.4.2019  17.04.2019  25.4.2019 
307   Mária Kapallová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice
33952264  papierové utierky  31,00 
bez DPH
  6/ŠSS1-2019  4.4.2019  17.04.2019  25.4.2019 
959   Mária Kapalová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice
33952264  Papierové utierky  37,20 
vrátane DPH
  25/2019/ŠSS 3  13.11.2019  15.11.2019  14.11.2019 
958   Mária Kapalová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice
33952264  Papierové utierky  37,20 
vrátane DPH
  30/2019/ŠSS 2  13.11.2019  15.11.2019  14.11.2019 
957   Mária Kapalová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice
33952264  Papierové utierky  37,20 
vrátane DPH
  27/2019/ŠSS 1  13.11.2019  15.11.2019  14.11.2019 
697   Mária Kapalová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice
33952264  Papierové utierky  37,20 
vrátane DPH
  22/2019/ŠSS 2   2.9.2019  16.09.2019  26.9.2019 
693   Mária Kapalová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice
33952264  Papierové utierky  37,20 
vrátane DPH
  18/2019/ŠSS 3  2.9.2019  16.09.2019  26.9.2019 
692   Mária Kapalová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice
33952264  Papierové kotúče  37,20 
vrátane DPH
  20/2019/ŚSS 1  2.9.2019  16.09.2019  26.9.2019 
448   Mária Kapalová - KAPAP
Záhradná 2555/58, 080 06 Ľubotice
  Papierové utierky  37,20 
vrátane DPH
  12/SŠS 1 - 2019  3.6.2019  14.06.2019  24.6.2019 
447   Mária Kapalová - KAPAP
Záhradná 2555/58, 080 06 Ľubotice
33952264  Papierové utierky  37,20 
vrátane DPH
  15/SŠS 2 /2019  3.6.2019  14.06.2019  24.6.2019 
446   Mária Kapalová - KAPAP
Záhradná 2555/58, 080 06 Ľubotice
33952264  Papierové utierky  37,20 
vrátane DPH
  10/SŠS 3/2019  3.6.2019  14.06.2019  24.6.2019 
835   Mária Matijová
Jakubovanská 6, 083 01 Sabinov
41514939  Detské oblečenie  230,20 
vrátane DPH
  59/2019/ŠSS 4  9.10.2019  25.10.2019  13.11.2019 
737   Mária Matijová
Jakubovanská 6, 083 01 Sabinov
41514939  Detské plienky  76,15 
vrátane DPH
  50/2019/ŠSS 4  12.9.2019  23.09.2019  26.9.2019 
1005   MAVEX, spol. s r. o.
Dlouhá 164, 760 01 Zlín
44004389  Skartovačka  59,80 
vrátane DPH
  223/2019/CDR  2.12.2019  11.12.2019  19.12.2019 
896   MediCom Software s.r.o.
Pod Zábrehom 1585/63, 020 01 Púchov
36314005  Aktualizačný poplatok programového vybavenia MediCom  148,50 
bez DPH
07-2258    4.11.2019  08.11.2019  14.11.2019 
97   MEDIST s.r.o.
Petrušovského 4, 066 01 Humenné
36168513  silikónová hadica - 10,00m k odsávačkam  88,00 
bez DPH
  22/2019/CDR  1.2.2019  14.02.2019  4.3.2019 
<< < | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | > >>

Naspäť na CDaR Prešov, Požiarnicka 3

Tlačiť