Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 1558,88 bez DPH |
áno | 15.2.2019 | 20.02.2019 | 4.3.2019 | |
731 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske nám. 3/A, 080 01 Prešov |
36515388 | Sprchovacie lôžko | 1600,00 vrátane DPH |
49/2019/ŠSS 9 | 9.9.2019 | 23.09.2019 | 26.9.2019 | |
61 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 1624,99 bez DPH |
áno | 16.1.2019 | 24.01.2019 | 19.2.2019 | |
1067 | Tempo Kondela, s.r.o. Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | Nábytok | 1637,95 vrátane DPH |
211/2019/SS 1 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 20.12.2019 | |
1075 | PHARMACE SLOVAKIA, s.r.o. Cabaj 504, 951 17 Cabaj - Čápor |
36246590 | Defibrilátor | 1699,00 vrátane DPH |
243/2019/CDR | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 20.12.2019 | |
1088 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina | 1794,92 vrátane DPH |
23,24/2019 | Ročná/2019/CDR | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 20.12.2019 |
1120 | RAKY stav, s.r.o. Bardejovská 28, Prešov-Ľubotice |
36615323 | Vchodové dvere | 1819,97 vrátane DPH |
208/2019/CDR | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 31.12.2019 | |
1058 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | Stojan na bicykle, regál, skriňa, šatník, rudla | 1870,80 vrátane DPH |
57/2019/ŠSS 6, 236/2019/CDR | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 19.12.2019 | |
309 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2012,91 bez DPH |
áno | 4.4.2019 | 17.04.2019 | 25.4.2019 | |
825 | MERKURY SHOP s. r. o. Duklianska 11, 080 01 Prešov |
51231735 | Obklad, škárovacia hmota, sprchovacie dvere | 2019 bez DPH |
159/2019/CDR | 10.10.2019 | 16.10.2019 | 31.10.2019 | |
614 | Obchodná činnosť Jozef Mačuga 065 12 Jakubany 460 |
33070954 | Letný tábor | 2081,30 vrátane DPH |
115/2019/CDR | 1.8.2019 | 12.08.2019 | 15.8.2019 | |
932 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné | 2099,02 vrátane DPH |
50-000009699PO2008 | 8.11.2019 | 15.11.2019 | 14.11.2019 | |
653 | Športový klub VOUK 1. mája 748, 069 01 Snina |
42090989 | Letný tábor FUNNYCAMP | 2340,00 bez DPH |
113/2019/SS 1 | 6.8.2018 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | |
76 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 | poistenie budov | 2480,01 vrátane DPH |
áno | 23.1.2019 | 28.01.2019 | 19.2.2019 | |
30 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2514,16 bez DPH |
áno | 4.1.2019 | 22.01.2019 | 19.2.2019 | |
652 | Športový klub VOUK 1. mája 748, 069 01 Snina |
42090989 | Letný tábor FUNNYCAMP | 2600,00 bez DPH |
51/2019/SS 2 | 6.8.2018 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | |
803 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Internetový server | 2620,00 vrátane DPH |
141/2019/CDR | 9.10.2019 | 16.10.2019 | 31.10.2019 | |
242 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2964,09 bez DPH |
áno | 12.3.2019 | 20.03.2019 | 28.3.2019 | |
305 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2968,14 bez DPH |
áno | 4.4.2019 | 17.04.2019 | 25.4.2019 | |
231 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2968,14 bez DPH |
áno | 11.3.2019 | 18.03.2019 | 28.3.2019 | |
138 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2968,14 bez DPH |
áno | 11.2.2019 | 14.02.2019 | 4.3.2019 | |
55 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 3549,38 bez DPH |
áno | 15.1.2019 | 24.01.2019 | 19.2.2019 | |
497 | Ing. Kurek Vladimír Strojnícka 10, 080 06 Prešov |
14366207 | Detské oblečenie, posteľné prádlo | 3655,21 vrátane DPH |
30/ŠSS 8/2019 | 12.6.2019 | 14.06.2019 | 25.6.2019 | |
639 | FarmEko, spol. s r. o. Masarykova 26, 080 01 Prešov |
36479870 | Doplatky k liekom | 3710,04 bez DPH |
5.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | ||
1083 | StavHaus s.r.o. Severná 246, 080 06 Vyšná Šebastová |
48059421 | Oprava kúpeľne | 4678,79 vrátane DPH |
225/2019/CDR | 13.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | |
149 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 4836,49 bez DPH |
áno | 15.2.2019 | 20.02.2019 | 4.3.2019 | |
1038 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 4948,81 vrátane DPH |
P1418/2015(5/2015) | 5.12.2019 | 11.12.2019 | 19.12.2019 | |
933 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 4948,81 vrátane DPH |
P1418/2015(5/2015) | 8.11.2019 | 15.11.2019 | 14.11.2019 | |
786 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 4948,81 vrátane DPH |
P1418/2015 /5/2015 | 03.10.2019 | 08.10.2019 | 9.10.2019 | |
725 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 4948,81 vrátane DPH |
P1418/2015(5/2015) | 5.9.2019 | 16.09.2019 | 26.9.2019 | |
648 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 4948,81 vrátane DPH |
P1418/2015(5/2015) | 5.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | |
575 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 4948,81 vrátane DPH |
P1418/2015(5/2015) | 3.7.2019 | 10.07.2019 | 10.7.2019 | |
500 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 4948,81 bez DPH |
P1418/2015(5/2015) | 12.6.2019 | 14.06.2019 | 25.6.2019 | |
406 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - vyúčtovanie | 4948,81 vrátane DPH |
5/2015 | 6.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
1133 | StavHaus s.r.o. Severná 246, 080 06 Vyšná Šebastová |
48059421 | Stavebné práce na oprave WC | 4987,91 vrátane DPH |
260/2019/CDR | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | |
877 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 5646,0 vrátane DPH |
76,79,80,82/2019/SS 2 | 4.11.2019 | 08.11.2019 | 14.11.2019 | |
899 | OZ Nádej do života Riazanská 56, 831 02 Bratislava |
52204502 | Zimná akadémia | 6897,00 bez DPH |
181/2019/CDR | 31.10.2019 | 11.12.2019 | 19.12.2019 | |
666 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Elektr. strav. poukážky | 7391,00 bez DPH |
7/2016 | 15.8.2019 | 19.08.2019 | 16.8.2019 | |
245 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 7645,60 vrátane DPH |
áno | 14.3.2019 | 20.03.2019 | 28.3.2019 | |
44 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 7968,60 vrátane DPH |
áno | 10.1.2019 | 24.01.2019 | 19.2.2019 |