
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201900538 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 1531,10 vrátane DPH |
2019041 | 02.12.2019 | 06.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900479 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 891,80 vrátane DPH |
2019038 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900478 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 424,86 vrátane DPH |
2019037 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900477 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 459,00 vrátane DPH |
2019036 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900476 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 3978,74 vrátane DPH |
2019039 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900562 | MIZU group s.r.o. Žilina, Na kopci 652/3 |
51290103 | nákup inter.vyb. | 55,92 vrátane DPH |
22191135 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900581 | Bonami s.r.o. Bratislava, Galvaniho 6 |
24230111 | nákup inter.kobercov | 85,90 vrátane DPH |
94080495 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900573 | Merkury market Prešov, Duklianska 11 |
36501891 | nákup int.vyb. | 997,19 vrátane DPH |
1016122019 | 16.12.2019 | 26.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900525 | Merkury market Prešov, Duklianska 11 |
36501891 | nákup int.vyb. | 1042,90 vrátane DPH |
5870911201 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900520 | Mobelix SK s.r.o. Rožňavská 32, Bratislava |
35903414 | nákup int.vyb. | 185,00 vrátane DPH |
1110845981 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900519 | Merkury market Prešov, Duklianska 11 |
36501891 | nákup int.vyb. | 184,88 vrátane DPH |
1017112019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900530 | SALT LS s.r.o. Sabinov,Nám.slobody 40 |
50177141 | nákup chladnička | 787,00 vrátane DPH |
20190168 | 02.12.2019 | 09.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900588 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | nákup elektrospotr. | 1113,89 vrátane DPH |
5220056046 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900363 | Maxpel s.r.o. 9,mája 26, 08301 Sabinov |
47200529 | nákup elektroinšt.mater. | 79,05 vrátane DPH |
20190143 | 03.09.2019 | 06.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900173 | BETABYT PREŠOV Masarykova 8, 08001 Prešov |
36464228 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
381982019 | 05.4.2019 | 11.04.2019 | 19.6.2019 | |
201900555 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
31592503 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
386142019 | 06.12.2019 | 13.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900492 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
31592503 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
385612019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900423 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
31592503 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
384552019 | 07.10.2019 | 21.10.2019 | 24.3.2020 | |
201900378 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
31592503 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
384552019 | 06.09.2019 | 11.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900349 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
31592503 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
384052019 | 08.8.2019 | 15.08.2019 | 24.3.2020 | |
201900317 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
31592503 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
383512019 | 10.7.2019 | 12.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900273 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
31592503 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
383012019 | 10.6.2019 | 13.06.2019 | 11.3.2020 | |
201900227 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
31592503 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
382492019 | 09.5.2019 | 13.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900020 | Erika Chovanová - ERKA J.Cirbusovej 46, Sabinov |
43779441 | náhr.diely - Škoda Fábia | 220,00 vrátane DPH |
32019 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900020 | Erika Chovanová - ERKA J.Cirbusovej 46, Sabinov |
43779441 | náhr.diely - Škoda Fábia | 220,00 vrátane DPH |
32019 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900020 | Erika Chovanová - ERKA J.Cirbusovej 46, Sabinov |
43779441 | náhr.diely - Škoda Fábia | 220,00 vrátane DPH |
32019 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900020 | Erika Chovanová - ERKA J.Cirbusovej 46, Sabinov |
43779441 | náhr.diely - Škoda Fábia | 220,00 vrátane DPH |
32019 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900020 | Erika Chovanová - ERKA J.Cirbusovej 46, Sabinov |
43779441 | náhr.diely - Škoda Fábia | 220,00 vrátane DPH |
32019 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900020 | Erika Chovanová - ERKA J.Cirbusovej 46, Sabinov |
43779441 | náhr.diely - Škoda Fábia | 220,00 vrátane DPH |
32019 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 21.3.2019 | |
201900075 | PROFIPLYN s.r.o., Košice Slobody 22, 040 11 Košice |
51147467 | montážne práce | 130,01 vrátane DPH |
20190004 | 11.2.2019 | 22.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900075 | PROFIPLYN s.r.o., Košice Slobody 22, 040 11 Košice |
51147467 | montážne práce | 130,01 vrátane DPH |
20190004 | 11.2.2019 | 22.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900075 | PROFIPLYN s.r.o., Košice Slobody 22, 040 11 Košice |
51147467 | montážne práce | 130,01 vrátane DPH |
20190004 | 11.2.2019 | 22.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900075 | PROFIPLYN s.r.o., Košice Slobody 22, 040 11 Košice |
51147467 | montážne práce | 130,01 vrátane DPH |
20190004 | 11.2.2019 | 22.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900075 | PROFIPLYN s.r.o., Košice Slobody 22, 040 11 Košice |
51147467 | montážne práce | 130,01 vrátane DPH |
20190004 | 11.2.2019 | 22.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900085 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilný telefón | 83,35 vrátane DPH |
136573581 | 26.2.2019 | 28.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900085 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilný telefón | 83,35 vrátane DPH |
136573581 | 26.2.2019 | 28.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900085 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilný telefón | 83,35 vrátane DPH |
136573581 | 26.2.2019 | 28.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900085 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilný telefón | 83,35 vrátane DPH |
136573581 | 26.2.2019 | 28.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900085 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilný telefón | 83,35 vrátane DPH |
136573581 | 26.2.2019 | 28.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900023 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilný telefón | 117,00 vrátane DPH |
136573581 | 15.1.2019 | 17.6.2019 |