Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201900089   BTS-PO,s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36493678  prehliadka a údržba  9,50 
vrátane DPH
  190287  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900088   BTS-PO,s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36493678  kontr.has.prístrojov  304,39 
vrátane DPH
  190286  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900088   BTS-PO,s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36493678  kontr.has.prístrojov  304,39 
vrátane DPH
  190286  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900088   BTS-PO,s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36493678  kontr.has.prístrojov  304,39 
vrátane DPH
  190286  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900088   BTS-PO,s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36493678  kontr.has.prístrojov  304,39 
vrátane DPH
  190286  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900088   BTS-PO,s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36493678  kontr.has.prístrojov  304,39 
vrátane DPH
  190286  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900087   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  400,00 
vrátane DPH
  190001  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900087   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  400,00 
vrátane DPH
  190001  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900087   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  400,00 
vrátane DPH
  190001  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900087   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  400,00 
vrátane DPH
  190001  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900087   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  400,00 
vrátane DPH
  190001  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900086   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  200,00 
vrátane DPH
  190002  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900086   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  200,00 
vrátane DPH
  190002  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900086   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  200,00 
vrátane DPH
  190002  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900086   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  200,00 
vrátane DPH
  190002  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900086   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  200,00 
vrátane DPH
  190002  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900085   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobilný telefón  83,35 
vrátane DPH
  136573581  26.2.2019  28.02.2019  17.6.2019 
201900085   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobilný telefón  83,35 
vrátane DPH
  136573581  26.2.2019  28.02.2019  17.6.2019 
201900085   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobilný telefón  83,35 
vrátane DPH
  136573581  26.2.2019  28.02.2019  17.6.2019 
201900085   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobilný telefón  83,35 
vrátane DPH
  136573581  26.2.2019  28.02.2019  17.6.2019 
201900085   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobilný telefón  83,35 
vrátane DPH
  136573581  26.2.2019  28.02.2019  17.6.2019 
201900084   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  83,55 
vrátane DPH
5611854130    25.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900084   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  83,55 
vrátane DPH
5611854130    25.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900084   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  83,55 
vrátane DPH
5611854130    25.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900084   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  83,55 
vrátane DPH
5611854130    25.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900084   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  83,55 
vrátane DPH
5611854130    25.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900083   Mesto Prešov
Hlavná 73, 08001 Prešov
00327646  popl.za komun.odpad  2002,00 
vrátane DPH
  1630022112  20.2.2019  28.02.2019  17.6.2019 
201900083   Mesto Prešov
Hlavná 73, 08001 Prešov
00327646  popl.za komun.odpad  2002,00 
vrátane DPH
  1630022112  20.2.2019  28.02.2019  17.6.2019 
201900083   Mesto Prešov
Hlavná 73, 08001 Prešov
00327646  popl.za komun.odpad  2002,00 
vrátane DPH
  1630022112  20.2.2019  28.02.2019  17.6.2019 
201900083   Mesto Prešov
Hlavná 73, 08001 Prešov
00327646  popl.za komun.odpad  2002,00 
vrátane DPH
  1630022112  20.2.2019  28.02.2019  17.6.2019 
201900083   Mesto Prešov
Hlavná 73, 08001 Prešov
00327646  popl.za komun.odpad  2002,00 
vrátane DPH
  1630022112  20.2.2019  28.02.2019  17.6.2019 
201900082   ŠJ pri ZŠ, Komens.Sabinov
Komenského , 083 01 Sabinov
36158089  strava detí  102,21 
vrátane DPH
  12019  18.2.2019  22.02.2019  17.6.2019 
201900082   ŠJ pri ZŠ, Komens.Sabinov
Komenského , 083 01 Sabinov
36158089  strava detí  102,21 
vrátane DPH
  12019  18.2.2019  22.02.2019  17.6.2019 
201900082   ŠJ pri ZŠ, Komens.Sabinov
Komenského , 083 01 Sabinov
36158089  strava detí  102,21 
vrátane DPH
  12019  18.2.2019  22.02.2019  17.6.2019 
201900082   ŠJ pri ZŠ, Komens.Sabinov
Komenského , 083 01 Sabinov
36158089  strava detí  102,21 
vrátane DPH
  12019  18.2.2019  22.02.2019  17.6.2019 
201900082   ŠJ pri ZŠ, Komens.Sabinov
Komenského , 083 01 Sabinov
36158089  strava detí  102,21 
vrátane DPH
  12019  18.2.2019  22.02.2019  17.6.2019 
201900081   ŠJ pri ZŠ Sabinov
17.Novembra , 083 01 Sabinov
36158143  strava detí  18,80 
vrátane DPH
  12019  18.2.2019  20.02.2019  17.6.2019 
201900081   ŠJ pri ZŠ Sabinov
17.Novembra , 083 01 Sabinov
36158143  strava detí  18,80 
vrátane DPH
  12019  18.2.2019  20.02.2019  17.6.2019 
201900081   ŠJ pri ZŠ Sabinov
17.Novembra , 083 01 Sabinov
36158143  strava detí  18,80 
vrátane DPH
  12019  18.2.2019  20.02.2019  17.6.2019 
201900081   ŠJ pri ZŠ Sabinov
17.Novembra , 083 01 Sabinov
36158143  strava detí  18,80 
vrátane DPH
  12019  18.2.2019  20.02.2019  17.6.2019 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť