Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201900582   Internet Mall Slovakia
821 04 Bratislava, Galvaniho 6
35950226  nákup všeob.materiálu  32,83 
vrátane DPH
  8036867580  17.12.2019  18.12.2019  25.3.2020 
201900526   Internet Mall Slovakia
821 04 Bratislava, Galvaniho 6
35950226  nákup všeob.materiálu  294,60 
vrátane DPH
  5048079316  27.11.2019  28.11.2019  24.3.2020 
201900343   Internet Mall Slovakia
821 04 Bratislava, Galvaniho 6
35950226  nákup šport.potr.  598,71 
vrátane DPH
  5045020840  06.8.2019  13.08.2019  24.3.2020 
201900091   Ing.arch.Miloš Marko
Pionierska 8, 955 01 Topoľčany
11985283  projektová dokumentácia  3420,00 
vrátane DPH
  32019  26.2.2019  27.02.2019  17.6.2019 
201900090   Ing.arch.Miloš Marko
Pionierska 8, 955 01 Topoľčany
11985283  projektová dokumentácia  420,00 
vrátane DPH
  22019  26.2.2019  27.02.2019  17.6.2019 
201900091   Ing.arch.Miloš Marko
Pionierska 8, 955 01 Topoľčany
11985283  projektová dokumentácia  3420,00 
vrátane DPH
  32019  26.2.2019  27.02.2019  17.6.2019 
201900090   Ing.arch.Miloš Marko
Pionierska 8, 955 01 Topoľčany
11985283  projektová dokumentácia  420,00 
vrátane DPH
  22019  26.2.2019  27.02.2019  17.6.2019 
201900091   Ing.arch.Miloš Marko
Pionierska 8, 955 01 Topoľčany
11985283  projektová dokumentácia  3420,00 
vrátane DPH
  32019  26.2.2019  27.02.2019  17.6.2019 
201900090   Ing.arch.Miloš Marko
Pionierska 8, 955 01 Topoľčany
11985283  projektová dokumentácia  420,00 
vrátane DPH
  22019  26.2.2019  27.02.2019  17.6.2019 
201900091   Ing.arch.Miloš Marko
Pionierska 8, 955 01 Topoľčany
11985283  projektová dokumentácia  3420,00 
vrátane DPH
  32019  26.2.2019  27.02.2019  17.6.2019 
201900090   Ing.arch.Miloš Marko
Pionierska 8, 955 01 Topoľčany
11985283  projektová dokumentácia  420,00 
vrátane DPH
  22019  26.2.2019  27.02.2019  17.6.2019 
201900091   Ing.arch.Miloš Marko
Pionierska 8, 955 01 Topoľčany
11985283  projektová dokumentácia  3420,00 
vrátane DPH
  32019  26.2.2019  27.02.2019  17.6.2019 
201900090   Ing.arch.Miloš Marko
Pionierska 8, 955 01 Topoľčany
11985283  projektová dokumentácia  420,00 
vrátane DPH
  22019  26.2.2019  27.02.2019  17.6.2019 
201900577   Ikaro, s.r.o.
Okružná 32, Prešov
36158089  skartátor, tlačiareň  939,96 
vrátane DPH
  201913417  16.12.2019  30.12.2019  25.3.2020 
201900353   Ikaro, s.r.o.
Okružná 32, Prešov
36158089  profylaktické práce  46,80 
vrátane DPH
  201911991  14.8.2019  15.08.2019  24.3.2020 
201900276   Ikaro, s.r.o.
Okružná 32, Prešov
36158089  údržba na kopírke  46,80 
vrátane DPH
    10.6.2019  14.06.2019  11.3.2020 
201900204   Ikaro, s.r.o.
Okružná 32, Prešov
36158089  antivirusový program ESET  162,00 
vrátane DPH
  1201911124  06.5.2019  13.05.2019  20.6.2019 
201900241   IBECO,s.r.o.
Ľubochnianska 5, Prešov
35743565  dezinsekcia Kv.  900,00 
vrátane DPH
  190017  30.5.2019  11.06.2019  20.6.2019 
201900136   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  300,00 
vrátane DPH
  190003  22.3.2019  27.03.2019  17.6.2019 
201900087   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  400,00 
vrátane DPH
  190001  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900086   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  200,00 
vrátane DPH
  190002  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900087   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  400,00 
vrátane DPH
  190001  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900086   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  200,00 
vrátane DPH
  190002  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900087   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  400,00 
vrátane DPH
  190001  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900086   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  200,00 
vrátane DPH
  190002  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900087   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  400,00 
vrátane DPH
  190001  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900086   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  200,00 
vrátane DPH
  190002  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900087   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  400,00 
vrátane DPH
  190001  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900086   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  200,00 
vrátane DPH
  190002  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900474   IBECO s.r.o.
Ľubochnianska 5, 08001 Prešov
44379561  opakovaná dezinsekcia ploštice  450,00 
vrátane DPH
  190026  08.11.2019  21.11.2019  24.3.2020 
201900408   IBECO s.r.o.
Ľubochnianska 5, 08001 Prešov
44379561  dezinsekcia ploštice  450,00 
vrátane DPH
  190023  30.09.2019  04.10.2019  24.3.2020 
201900591   Haus Seman
Levočská 20, Prešov
36477630  nákup všeob.mater.  318,22 
vrátane DPH
  82619  27.12.2019  08.01.2020  25.3.2020 
201900292   GYMNÁZIUM Lipany
Komenského 13, 082 71 Lipany
35763469  strava detí Lip.  47,73 
vrátane DPH
  8190006  28.06.2019  08.07.2019  11.3.2020 
201900262   GYMNÁZIUM Lipany
Komenského 13, 082 71 Lipany
35763469  strava detí Lip.  46,44 
vrátane DPH
  8190005  06.06.2019  17.06.2019  11.3.2020 
201900216   GYMNÁZIUM Lipany
Komenského 13, 082 71 Lipany
35763469  strava detí Lip.  46,44 
vrátane DPH
  8190004  07.5.2019  13.05.2019  20.6.2019 
201900160   GYMNÁZIUM Lipany
Komenského 13, 082 71 Lipany
00161047  strava detí  50,31 
vrátane DPH
  8190003  05.4.2019  11.04.2019  19.6.2019 
201900119   GYMNÁZIUM Lipany
Komenského 13, 082 71 Lipany
00161047  strava detí  32,20 
vrátane DPH
  8190002  07.3.2019  27.03.2019  17.6.2019 
201900049   GYMNÁZIUM Lipany
Komenského 13, 082 71 Lipany
00161047  strava detí  37,95 
vrátane DPH
  8190001  06.2.2019  18.02.2019  17.6.2019 
201900049   GYMNÁZIUM Lipany
Komenského 13, 082 71 Lipany
00161047  strava detí  37,95 
vrátane DPH
  8190001  06.2.2019  18.02.2019  17.6.2019 
201900049   GYMNÁZIUM Lipany
Komenského 13, 082 71 Lipany
00161047  strava detí  37,95 
vrátane DPH
  8190001  06.2.2019  18.02.2019  17.6.2019 
<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť