Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201900049   GYMNÁZIUM Lipany
Komenského 13, 082 71 Lipany
00161047  strava detí  37,95 
vrátane DPH
  8190001  06.2.2019  18.02.2019  17.6.2019 
201900049   GYMNÁZIUM Lipany
Komenského 13, 082 71 Lipany
00161047  strava detí  37,95 
vrátane DPH
  8190001  06.2.2019  18.02.2019  17.6.2019 
201900049   GYMNÁZIUM Lipany
Komenského 13, 082 71 Lipany
00161047  strava detí  37,95 
vrátane DPH
  8190001  06.2.2019  18.02.2019  17.6.2019 
201900550   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3690,75 
vrátane DPH
  461900448  05.12.2019  31.12.2019  25.3.2020 
201900473   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3302,59 
vrátane DPH
  461900365  08.11.2019  04.12.2019  24.3.2020 
201900432   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  1804,84 
vrátane DPH
  461900285  08.10.2019  31.10.20019  24.3.2020 
201900388   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  1508,62 
vrátane DPH
  461900207  10.09.2019  02.10.2019  24.3.2020 
201900350   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  2451,00 
vrátane DPH
  461900160  08.8.2019  28.08.2019  24.3.2020 
201900287   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3492,20 
vrátane DPH
  431908806  28.06.2019  16.07.2019  11.3.2020 
201900244   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3822,80 
vrátane DPH
  431907145  03.06.2019  25.06.2019  11.3.2020 
201900196   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3807,60 
vrátane DPH
  431905548  30.4.2019  23.05.2019  19.6.2019 
201900144   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3450,40 
vrátane DPH
  431903935  29.3.2019  25.04.2019  19.6.2019 
201900118   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3078,00 
vrátane DPH
  431902644  07.3.2019  27.03.2019  17.6.2019 
201900073   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3670,80 
vrátane DPH
  431901495  11.2.2019  21.02.2019  17.6.2019 
201900073   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3670,80 
vrátane DPH
  431901495  11.2.2019  21.02.2019  17.6.2019 
201900073   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3670,80 
vrátane DPH
  431901495  11.2.2019  21.02.2019  17.6.2019 
201900073   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3670,80 
vrátane DPH
  431901495  11.2.2019  21.02.2019  17.6.2019 
201900073   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3670,80 
vrátane DPH
  431901495  11.2.2019  21.02.2019  17.6.2019 
201900537   Generali poisťovňa
Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava 4
35709332  havar.poist.  135,55 
vrátane DPH
  2404269924  02.12.2019  17.12.2019  25.3.2020 
201900397   Generali poisťovňa
Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava 4
35709332  PZP  120,31 
vrátane DPH
  2404269923  23.09.2019  16.12.2019  24.3.2020 
201900198   GEMKO-TEKO,spol.s r.o.,Rim.Sob
Svätoplukova 3, Rimavská Sobota
52204502  popl.medzin.konferencia - Grécko  392,00 
vrátane DPH
  252019  02.5.2019  03.05.2019  20.6.2019 
201900531   Exim servis s.r.o.
Prešov,Komenského 4980/2
46967800  vyb.zabezp.zar.  5353,12 
vrátane DPH
  21619  02.12.2019  13.12.2019  25.3.2020 
201900466   Exim servis s.r.o.
Prešov,Komenského 4980/2
46967800  dodávka a montáž  3684,26 
vrátane DPH
  18019  07.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900465   Exim servis s.r.o.
Prešov,Komenského 4980/2
46967800  čiast.rekonšt.vyk.  2391,84 
vrátane DPH
  17919  07.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900020   Erika Chovanová - ERKA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
43779441  náhr.diely - Škoda Fábia  220,00 
vrátane DPH
  32019  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
201900020   Erika Chovanová - ERKA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
43779441  náhr.diely - Škoda Fábia  220,00 
vrátane DPH
  32019  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
201900020   Erika Chovanová - ERKA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
43779441  náhr.diely - Škoda Fábia  220,00 
vrátane DPH
  32019  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
201900020   Erika Chovanová - ERKA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
43779441  náhr.diely - Škoda Fábia  220,00 
vrátane DPH
  32019  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
201900020   Erika Chovanová - ERKA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
43779441  náhr.diely - Škoda Fábia  220,00 
vrátane DPH
  32019  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
201900020   Erika Chovanová - ERKA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
43779441  náhr.diely - Škoda Fábia  220,00 
vrátane DPH
  32019  15.1.2019  22.01.2019  21.3.2019 
201900561   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  kanc.potreby  495,15 
vrátane DPH
  29000731  10.12.2019  13.12.2019  25.3.2020 
201900554   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  kanc.potreby  2380,00 
vrátane DPH
  29000629  05.12.2019  09.12.2019  25.3.2020 
201900470   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  kanc.potreby  202,14 
vrátane DPH
  29000644  07.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900442   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  kanc.potreby  139,63 
vrátane DPH
  29000567  14.10.2019  17.10.2019  24.3.2020 
201900385   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  kanc.potreby  50,21 
vrátane DPH
  29000478  09.09.2019  13.09.2019  24.3.2020 
201900352   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  kanc.potreby  48,78 
vrátane DPH
  29000433  13.8.2019  21.08.2019  24.3.2020 
201900322   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  kanc.potreby  312,65 
vrátane DPH
  29000368  12.07.2019  16.07.2019  11.3.2020 
201900263   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  kanc.potreby  33,82 
vrátane DPH
  29000303  06.06.2019  13.06.2019  11.3.2020 
201900237   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
50528041  oprava - výmena harddisku  49,00 
vrátane DPH
  29000282  22.5.2019  05.06.2019  20.6.2019 
201900231   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  tričká + potlač  102,85 
vrátane DPH
  39000102  09.5.2019  15.05.2019  20.6.2019 
<< < | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť