Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201900193   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  148,53 
vrátane DPH
5611854130    26.4.2019  10.05.2019  19.6.2019 
201900180   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  173,08 
vrátane DPH
5611854130    08.4.2019  25.04.2019  19.6.2019 
201900141   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  187,15 
vrátane DPH
5611854130    27.3.2019  12.04.2019  19.6.2019 
201900115   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  184,94 
vrátane DPH
5611854130    07.3.2019  27.03.2019  17.6.2019 
201900084   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  83,55 
vrátane DPH
5611854130    25.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900078   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  213,81 
vrátane DPH
5611854130    15.2.2019  16.03.2019  17.6.2019 
201900084   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  83,55 
vrátane DPH
5611854130    25.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900078   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  213,81 
vrátane DPH
5611854130    15.2.2019  16.03.2019  17.6.2019 
201900084   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  83,55 
vrátane DPH
5611854130    25.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900078   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  213,81 
vrátane DPH
5611854130    15.2.2019  16.03.2019  17.6.2019 
201900084   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  83,55 
vrátane DPH
5611854130    25.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900078   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  213,81 
vrátane DPH
5611854130    15.2.2019  16.03.2019  17.6.2019 
201900084   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  83,55 
vrátane DPH
5611854130    25.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900078   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  213,81 
vrátane DPH
5611854130    15.2.2019  16.03.2019  17.6.2019 
201900033   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  41,22 
vrátane DPH
5611854130    25.1.2019  18.02.2019  17.6.2019 
201900007   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  159,90 
vrátane DPH
5611854130    09.1.2019  29.01.2019  17.6.2019 
201900033   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  41,22 
vrátane DPH
5611854130    25.1.2019  18.02.2019  17.6.2019 
201900007   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  159,90 
vrátane DPH
5611854130    09.1.2019  29.01.2019  17.6.2019 
201900033   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  41,22 
vrátane DPH
5611854130    25.1.2019  18.02.2019  17.6.2019 
201900033   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  41,22 
vrátane DPH
5611854130    25.1.2019  18.02.2019  17.6.2019 
201900007   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  159,90 
vrátane DPH
5611854130    09.1.2019  29.01.2019  17.6.2019 
201900007   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  159,90 
vrátane DPH
5611854130    09.1.2019  29.01.2019  17.6.2019 
201900033   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  41,22 
vrátane DPH
5611854130    25.1.2019  18.02.2019  17.6.2019 
201900007   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  159,90 
vrátane DPH
5611854130    09.1.2019  29.01.2019  17.6.2019 
201900033   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  41,22 
vrátane DPH
5611854130    25.1.2019  18.02.2019  21.3.2019 
201900007   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  159,90 
vrátane DPH
5611854130    09.1.2019  29.01.2019  21.3.2019 
201900362   Nguyen Duy Lam
Plzenská 2b, Košice
47225033  nákup oblečenia  182,10 
vrátane DPH
  22019  03.09.2019  06.09.2019  24.3.2020 
201900583   MOB interiér s.r.o.
Trenčín, Opatovská 33
44948271  nákup konf.stolíka  106,90 
vrátane DPH
  178929  17.12.2019  18.12.2019  25.3.2020 
201900171   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  nákup kanc.potrieb  253,34 
vrátane DPH
  29000187  05.4.2019  09.04.2019  19.6.2019 
201900203   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  nákup kanc.materiálu  10,50 
vrátane DPH
  29000241  06.5.2019  07.05.2019  20.6.2019 
201900108   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  nákup kanc.materiálu  463,81 
vrátane DPH
  29000088  07.3.2019  08.03.2019  17.6.2019 
201900054   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 sabinov
17085861  nákup kanc.materiáli  123,49 
vrátane DPH
  29000025  06.2.2019  14.02.2019  17.6.2019 
201900054   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 sabinov
17085861  nákup kanc.materiáli  123,49 
vrátane DPH
  29000025  06.2.2019  14.02.2019  17.6.2019 
201900054   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 sabinov
17085861  nákup kanc.materiáli  123,49 
vrátane DPH
  29000025  06.2.2019  14.02.2019  17.6.2019 
201900054   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 sabinov
17085861  nákup kanc.materiáli  123,49 
vrátane DPH
  29000025  06.2.2019  14.02.2019  17.6.2019 
201900054   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 sabinov
17085861  nákup kanc.materiáli  123,49 
vrátane DPH
  29000025  06.2.2019  14.02.2019  17.6.2019 
201900054   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 sabinov
17085861  nákup kanc.materiáli  123,49 
vrátane DPH
  29000025  06.2.2019  14.02.2019  17.6.2019 
201900219   Pointa Fecko, s.r.o.
Masarykova 11, Prešov
40289061  nákup kanc.a čist.potrieb  426,92 
vrátane DPH
  201910024  07.5.2019  13.05.2019  20.6.2019 
201900598   B2B partner
Šulekova 2, Bratislava
44413467  nákup inter.vybavenia  1264,80 
vrátane DPH
  19424411  27.12.2019  08.01.2020  25.3.2020 
201900558   DOZANA s.r.o.
Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov
36511951  nákup inter.vybavenia  1691,00 
vrátane DPH
  2019043  06.12.2019  16.12.2019  25.3.2020 
<< < | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť