Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201900511   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31 Sabinov
48068012  internet  31,87 
vrátane DPH
  201911013  18.11.2019  21.11.2019  24.3.2020 
201900510   ŠJ pri ZŠ
Komenského, Sabinov
31656544  strava detí  67,88 
vrátane DPH
  382019  18.11.2019  21.11.2019  24.3.2020 
201900509   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka elektriny  16,31 
vrátane DPH
  4913751001  18.11.2019  21.11.2019  24.3.2020 
201900508   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka elektriny  150,07 
vrátane DPH
  4913709001  18.11.2019  21.11.2019  24.3.2020 
201900507   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka elektriny  45,11 
vrátane DPH
  4913675001  18.11.2019  21.11.2019  24.3.2020 
201900506   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka elektriny  83,77 
vrátane DPH
  4913627001  18.11.2019  21.11.2019  24.3.2020 
201900505   ŠJ pri ZŠ Ľubotice
Strážnická 26, 080 06 Ľubotice
36597007  strava detí Dr.  32,13 
vrátane DPH
  201942  15.11.2019  21.11.2019  24.3.2020 
201900503   SŠJ
Volgogradská 3, Prešov
36597007  strava detí Kv.  64,19 
vrátane DPH
  19286  15.11.2019  21.11.2019  24.3.2020 
201900502   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice
36570460  vodné,stočné Dr.,ŠM  3,20 
vrátane DPH
  2125788465  15.11.2019  21.11.2019  24.3.2020 
201900501   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice
36570460  vodné,stočné chata  31,48 
vrátane DPH
  2125805529  15.11.2019  21.11.2019  24.3.2020 
201900500   Ladislav Partika
Janov 13, Bzenov
36903124  oprava hl.prívodu  402,38 
vrátane DPH
  19014  15.11.2019  21.11.2019  24.3.2020 
201900499   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice
36570460  vodné,stočné Dr.,ŠM  678,41 
vrátane DPH
  2125805528  15.11.2019  21.11.2019  24.3.2020 
201900495   Diagnstické centrum
Trstínska 1, 841 06 Bratislava 48
00163252  strava detí  117,90 
vrátane DPH
  362019  14.11.2019  21.11.2019  24.3.2020 
201900494   ŠJ
Prostějovská, Prešov
44379561  stravné Kv.  6,00 
vrátane DPH
  68  14.11.2019  21.11.2019  24.3.2020 
201900474   IBECO s.r.o.
Ľubochnianska 5, 08001 Prešov
44379561  opakovaná dezinsekcia ploštice  450,00 
vrátane DPH
  190026  08.11.2019  21.11.2019  24.3.2020 
201900471   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
00161047  tel.hovory  150,22 
vrátane DPH
9900931317    07.11.2019  21.11.2019  24.3.2020 
201900522   SŠI Stará Ľubovňa
Levočská 22, Stará Ľubovňa
42089824  strava detí  45,72 
vrátane DPH
  201910  20.11.2019  22.11.2019  24.3.2020 
201900504   SŠI Stará Ľubovňa
Levočská 22, Stará Ľubovňa
42089824  ubytovanie detí  8,50 
vrátane DPH
  102019  15.11.2019  22.11.2019  24.3.2020 
201900526   Internet Mall Slovakia
821 04 Bratislava, Galvaniho 6
35950226  nákup všeob.materiálu  294,60 
vrátane DPH
  5048079316  27.11.2019  28.11.2019  24.3.2020 
201900525   Merkury market
Prešov, Duklianska 11
36501891  nákup int.vyb.  1042,90 
vrátane DPH
  5870911201  27.11.2019  28.11.2019  24.3.2020 
201900518   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
37870530  elektrina vyúčt.  -415,20 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    19.11.2019  28.11.2019  24.3.2020 
201900517   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
37870530  elektrina vyúčt.  -100,20 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    19.11.2019  28.11.2019  24.3.2020 
201900516   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
37870530  elektrina vyúčt.  -18,04 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    19.11.2019  28.11.2019  24.3.2020 
201900534   Vijofel Trade s.r.o.
Bartošovce 182/1, 08642 Hertník
36474738  nákup potr.  109,12 
vrátane DPH
  21900093  02.12.2019  04.12.2019  25.3.2020 
201900528   Spol.priat.detí z dets.domovov
Bratislava, Ševčenkova 21
17316537  terap.výcvik - poplatok  525,00 
vrátane DPH
  19268  02.12.2019  04.12.2019  25.3.2020 
201900521   SABYT s.r.o.
Sabinov, Mieru 8
31730345  kompl.jednor.uprat.  897,00 
vrátane DPH
  13190096  19.11.2019  04.12.2019  24.3.2020 
201900515   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
36021717  nákup PHM  162,81 
vrátane DPH
5611854130    19.11.2019  04.12.2019  24.3.2020 
201900473   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3302,59 
vrátane DPH
  461900365  08.11.2019  04.12.2019  24.3.2020 
201900532   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, Košice
36631124  výkon zodp.osoby  60,00 
vrátane DPH
ZO/2018A15711    02.12.2019  05.12.2019  25.3.2020 
201900542   JABLOTRON
Žilina, Sasinkova 14
31645976  popl.za bezp.SIM  14,35 
vrátane DPH
  201195338  03.12.2019  06.12.2019  25.3.2020 
201900540   EMI s.r.o.
, Pod Švabľovkou 2100, Sabinov
46726608  sedací vak  100,00 
vrátane DPH
  20190968  03.12.2019  06.12.2019  25.3.2020 
201900538   DOZANA s.r.o.
Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov
36511951  nákup inter.vybavenia  1531,10 
vrátane DPH
  2019041  02.12.2019  06.12.2019  25.3.2020 
201900554   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  kanc.potreby  2380,00 
vrátane DPH
  29000629  05.12.2019  09.12.2019  25.3.2020 
201900547   ŠJ
Prostějovská, Prešov
44379561  stravné Kv.  5,70 
vrátane DPH
  73  05.12.2019  09.12.2019  25.3.2020 
201900544   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR  2678,17 
vrátane DPH
P1422/2015    05.12.2019  09.12.2019  25.3.2020 
201900530   SALT LS s.r.o.
Sabinov,Nám.slobody 40
50177141  nákup chladnička  787,00 
vrátane DPH
  20190168  02.12.2019  09.12.2019  25.3.2020 
201900556   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Dr.  700,50 
vrátane DPH
1/9/13    06.12.2019  10.12.2019  25.3.2020 
201900553   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Dr.  957,00 
vrátane DPH
1/9/13    05.12.2019  10.12.2019  25.3.2020 
201900552   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Dr.  842,61 
vrátane DPH
1/9/13    05.12.2019  10.12.2019  25.3.2020 
201900551   Milk Agro
Čapajevova 36, 08001 Prešov
17147786  nákup potr.  665,53 
vrátane DPH
  151391920  05.12.2019  10.12.2019  25.3.2020 
<< < | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť