Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201900486   Spojená škola internátna Prešov
Masarykova 11175/20C
36597007  strava detí Dr.  2,32 
vrátane DPH
  2019080  12.11.2019  15.11.2019  24.3.2020 
201900485   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
37870530  elektrina vyúčt.ŠM  121,32 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    12.11.2019  15.11.2019  24.3.2020 
201900484   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
37870530  elektrina vyúčt.ŠM  63,22 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    12.11.2019  15.11.2019  24.3.2020 
201900483   Marton - Servis
Bašrova 47/B, 080 01 Prešov
14359944  oprava aut.práčky  108,00 
vrátane DPH
  19322  12.11.2019  15.11.2019  24.3.2020 
201900482   Súkromná SOŠ, Prešov
Pod Kalváriou 36, 08001 Prešov
00686514  strava detí Dr.  15,29 
vrátane DPH
  22119  12.11.2019  15.11.2019  24.3.2020 
201900481   OU internátne Prešov
Masaryková 20D, Prešov
36570460  strava detí Kv.  23,94 
vrátane DPH
  512019  12.11.2019  15.11.2019  24.3.2020 
201900480   Marton - Servis
Bašrova 47/B, 080 01 Prešov
14359944  oprava vysávača  28,90 
vrátane DPH
  19313  12.11.2019  15.11.2019  24.3.2020 
201900392   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
37877194  tel.hovory  207,93 
vrátane DPH
  136573581  23.09.2019  15.11.2019  24.3.2020 
201900469   Školská jedáleň, Lipany
Komenského 14, 08271 Lipany
00327379  strava detí Lip.  23,29 
vrátane DPH
  2019174150  07.11.2019  13.11.2019  24.3.2020 
201900449   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
36021717  nákup PHM  254,70 
vrátane DPH
5611854130    21.10.2019  13.11.2019  24.3.2020 
201900479   DOZANA s.r.o.
Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov
36511951  nákup inter.vybavenia  891,80 
vrátane DPH
  2019038  12.11.2019  12.11.2019  24.3.2020 
201900478   DOZANA s.r.o.
Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov
36511951  nákup inter.vybavenia  424,86 
vrátane DPH
  2019037  12.11.2019  12.11.2019  24.3.2020 
201900477   DOZANA s.r.o.
Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov
36511951  nákup inter.vybavenia  459,00 
vrátane DPH
  2019036  12.11.2019  12.11.2019  24.3.2020 
201900476   DOZANA s.r.o.
Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov
36511951  nákup inter.vybavenia  3978,74 
vrátane DPH
  2019039  12.11.2019  12.11.2019  24.3.2020 
201900456   StavHaus s.r.o.
Vyšná Šebastová,Severná 246
48059421  oprava vn.omietok  4970,40 
vrátane DPH
  190032  05.11.2019  12.11.2019  24.3.2020 
201900470   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  kanc.potreby  202,14 
vrátane DPH
  29000644  07.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900468   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Lip.  660,80 
vrátane DPH
1/9/13    07.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900467   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Kv.  882,15 
vrátane DPH
1/9/13    07.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900466   Exim servis s.r.o.
Prešov,Komenského 4980/2
46967800  dodávka a montáž  3684,26 
vrátane DPH
  18019  07.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900465   Exim servis s.r.o.
Prešov,Komenského 4980/2
46967800  čiast.rekonšt.vyk.  2391,84 
vrátane DPH
  17919  07.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900464   Magda-Jozef - JN SERVIS
Medzany, 08221 Veľký Šariš
43638759  rekonšt.zdroja vykur.  4984,00 
vrátane DPH
  2019032  07.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900463   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Dr.  78,13 
vrátane DPH
1/9/13    07.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900462   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Dr.  892,47 
vrátane DPH
1/9/13    07.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900461   Milk Agro
Čapajevova 36, 08001 Prešov
17147786  nákup potr.  745,12 
vrátane DPH
  131391920  05.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900455   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, Košice
36631124  výkon zodp.osoby  60,00 
vrátane DPH
ZO/2018A15711    04.11.2019  08.11.2019  24.3.2020 
201900460   KAJE s.r.o.
Bystré, Železničná 610/22A
50468570  ochrana proti hnilobe  4989,60 
vrátane DPH
  201922  05.11.2019  06.11.2019  24.3.2020 
201900459   SALT LS s.r.o.
Sabinov,Nám.slobody 40
50177141  výmena podl.kryt.  4934,41 
vrátane DPH
  20190134  05.11.2019  06.11.2019  24.3.2020 
201900458   Vokup klim s.r.o.
Prešov, Šebastovská 4
36652121  výmena 3 nefunkč.  4305,88 
vrátane DPH
  201910021  05.11.2019  06.11.2019  24.3.2020 
201900453   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice
36570460  vodné,stočné SB AB,  223,39 
vrátane DPH
  2125683064  29.10.2019  06.11.2019  24.3.2020 
201900433   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
36021717  nákup PHM  293,86 
vrátane DPH
5611854130    09.10.2019  04.11.2019  24.3.2020 
201900451   Vijofel Trade s.r.o.
Bartošovce 182/1, 08642 Hertník
36474738  nákup potr.  44,48 
vrátane DPH
  21900082  23.10.2019  29.10.2019  24.3.2020 
201900450   Vijofel Trade s.r.o.
Bartošovce 182/1, 08642 Hertník
36474738  nákup potr.  24,70 
vrátane DPH
  4591214575  23.10.2019  29.10.2019  24.3.2020 
201900438   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
37870530  elektrina vyúčt.ŠM  29,17 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    14.10.2019  29.10.2019  24.3.2020 
201900437   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
37870530  elektrina vyúčt.Kv.  147,73 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    14.10.2019  29.10.2019  24.3.2020 
201900415   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36371271  elektrina  83,54 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    07.10.2019  29.10.2019  24.3.2020 
201900414   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36371271  elektrina  45,38 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    07.10.2019  29.10.2019  24.3.2020 
201900413   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36371271  elektrina  28,80 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    07.10.2019  29.10.2019  24.3.2020 
201900412   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36371271  elektrina  18,00 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    07.10.2019  29.10.2019  24.3.2020 
201900411   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36371271  elektrina  6,00 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    07.10.2019  29.10.2019  24.3.2020 
201900410   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36371271  elektrina  18,96 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    07.10.2019  29.10.2019  24.3.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť